90B47155.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0071550000 │ │ │ │ │ 5│ │ │福建省政府 │ 1,487,782│ 3,634,700│ -2,146,918│ │ │ │ │ 3371550000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 93,553│ 130,807│ -37,254│ │ │ │ │ 3371550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 74,247│ 110,307│ -36,060│1.本年度預算數74,247千元,包括人事費59 │ │ │ │ │ │ │ │ ,774千元、業務費12,183千元、旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,774千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費25,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,121千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列業務費、車輛養護費及旅運費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費 400千元,較上次減列電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦上網租金等 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)設計研究經費 1,952千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 發行省府公報專輯等 2,447千元。 │ │ │ │ 3371550200 │ │ │ │ │ │ 2│ │省政服務 │ 9,306│ 16,000│ -6,694│1.本年度預算數 9,306千元,包括業務費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,086千元,旅運費 1,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人才培育與表揚經費 660千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列人才培育經費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與平時接 │ │ │ │ │ │ │ │ 待鄉親社會士紳及社團服務經費 466千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 134千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導金馬地區實施地方自治經費 8,180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列漁民海難救助金分攤 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費及旅運費等 6,120千元。 │ │ │ │ 3371559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 8,500│ 3,000│ 5,500│ │ │ │ │ 3371559002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 7,000│ -│ 7,000│福建省政府辦公大樓頂樓鐵皮屋改建工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費 7,000千元。 │ │ │ │ 3371559011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,000│ 1,900│ -900│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換秘書長座車 1輛經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置公務車 1輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,900千元如數減列。 │ │ │ │ 3371559019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 500│ 1,100│ -600│購置一般零星設備 500千元,較上次減列網 │ │ │ │ │ │ │ │際網路電腦設備等 600千元。 │ │ │ │ 3371559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上次預算數編列。 │ │ │ │ 3871550000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ -│ 17,234│ -17,234│ │ │ │ │ 3871553800 │ │ │ │ │ │ 5│ │金馬地區民政補│ -│ 17,234│ -17,234│上次金馬自衛隊員補償金預算業已編竣,所 │ │ │ │助 │ │ │ │列17,234千元如數減列。 │ │ │ │ 8471550000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 1,394,229│ 3,486,659│ -2,092,430│ │ │ │ │ 8471558400 │ │ │ │ │ │ 6│ │金馬地區專案補│ 1,394,229│ 3,486,659│ -2,092,430│本年度預算數 1,394,229千元,係補助福建 │ │ │ │助 │ │ │ │省金門縣及連江縣政府經常性支出、基本設 │ │ │ │ │ │ │ │施經費及調整待遇等經費,較上次減列 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │92,430千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |