90B67115.HTM                                                                                中央政府總預算

                                                                                         歲出用途別科目分析表

                                                                                           中華民國九十年度                                                                           單位:新台幣千元
────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                                    目    │  經                      常                      支                    出  │     資            本            支            出     │
─┬─┬─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│目│節│  名                        稱  │人    事    費│業    務    費│ 獎補助及損失 │債    務    費│預   備   金│業   務   費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
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  │ 1│  │  │台灣省政府及所屬                │       662,929│       425,925│       213,989│             -│       2,000│           -│      16,451│           -│   1,595,000│     2,916,294
  │  │  │  │行政支出                        │       602,494│       315,602│        58,667│             -│       2,000│           -│       9,648│           -│           -│       988,411
  │  │ 1│  │一般行政                        │       551,364│        89,452│        12,757│             -│           -│           -│           -│           -│           -│       653,573
  │  │ 2│  │施政業務                        │         4,930│        56,623│        16,435│             -│           -│           -│           -│           -│           -│        77,988
  │  │ 3│  │公共事務與車輛管理              │         6,035│        51,794│             -│             -│           -│           -│           -│           -│           -│        57,829
  │  │ 4│  │交通行政與管理                  │        39,249│        30,613│           227│             -│           -│           -│       1,272│           -│           -│        71,361
  │  │ 5│  │加強地方自治與文化推展          │           916│        87,120│        29,248│             -│           -│           -│           -│           -│           -│       117,284
  │  │ 6│  │一般建築及設備                  │             -│             -│             -│             -│           -│           -│       8,376│           -│           -│         8,376
  │  │  │ 1│其他設備                        │             -│             -│             -│             -│           -│           -│       8,376│           -│           -│         8,376
  │  │ 7│  │第一預備金                      │             -│             -│             -│             -│       2,000│           -│           -│           -│           -│         2,000
  │  │  │  │科學支出                        │             -│        11,065│             -│             -│           -│           -│       1,925│           -│           -│        12,990
  │  │ 8│  │典藏日據與光復初期史料數位化計畫│             -│        11,065│             -│             -│           -│           -│       1,925│           -│           -│        12,990
  │  │  │  │文化支出                        │        60,135│        65,047│         7,820│             -│           -│           -│       4,878│           -│           -│       137,880
  │  │ 9│  │文獻行政                        │        60,135│        65,047│         7,820│             -│           -│           -│       4,878│           -│           -│       137,880
  │  │  │  │農業支出                        │           100│         3,711│             -│             -│           -│           -│           -│           -│   1,525,000│     1,528,811
  │  │10│  │加強區域防洪排水及均衡城鄉發展  │           100│         3,711│             -│             -│           -│           -│           -│           -│   1,525,000│     1,528,811
  │  │  │  │社會救助支出                    │           100│           600│       147,502│             -│           -│           -│           -│           -│           -│       148,202
  │  │11│  │照顧本省服役軍人及其眷屬生活    │           100│           600│       147,502│             -│           -│           -│           -│           -│           -│       148,202
  │  │  │  │社區發展支出                    │           100│        29,900│             -│             -│           -│           -│           -│           -│      70,000│       100,000
  │  │12│  │加強社區發展與建設              │           100│        29,900│             -│             -│           -│           -│           -│           -│      70,000│       100,000
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