90C40101.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0001010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │國民大會      │       141,704│     1,978,630│    -1,836,926│
  │  │  │  │  3101010000  │              │              │              │
  │  │  │  │政權行使支出  │       141,704│     1,978,630│    -1,836,926│
  │  │  │  │  3101010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       138,765│       286,668│      -147,903│1.本年度預算數 138,765千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   117,068千元、業務費17,721千元、設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 110千元與獎補助及損失 3,866千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 120,934千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年及預算員額27人所需人事費59,059
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,831千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列一般事務費、房屋建築修繕與資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊及雜項設備等經費88,844千元。
  │  │  │  │  3101010800  │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │         1,142│       102,585│      -101,443│1.本年度預算數 1,142千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.配合修憲後國民大會代表改為任務型之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  例代表制,本年度預算數較上次減列國民
  │  │  │  │              │              │              │              │  大會代表出國考察等經費 101,443千元。
  │  │  │  │  3101011000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │圖書資料編印  │         1,797│         5,674│        -3,877│1.本年度預算數 1,797千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上次減列各項圖書編印及
  │  │  │  │              │              │              │              │  訂閱書刊等經費 3,877千元。
  │  │  │  │  3101011400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │代表服務費用  │             -│     1,153,699│    -1,153,699│配合修憲後國民大會代表改為任務型之比例
  │  │  │  │              │              │              │              │代表制,上次所編列國民大會代表聘用助理
  │  │  │  │              │              │              │              │與選民服務計畫等預算,毋須再繼續編列,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 1,153,699千元如數減列。
  │  │  │  │  3101011500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │代表集會      │             -│       427,004│      -427,004│配合修憲後國民大會代表改為任務型之比例
  │  │  │  │              │              │              │              │代表制,上次所編列國民大會代表集會議事
  │  │  │  │              │              │              │              │計畫等預算,毋須再繼續編列,所列 427,0
  │  │  │  │              │              │              │              │04千元如數減列。
  │  │  │  │  3101019800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │             -│         3,000│        -3,000│配合修憲後國民大會原有功能改變及業務縮
  │  │  │  │              │              │              │              │減,上次所編列之第一預備金不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 3,000千元如數減列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────