90C40201.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0002010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │總統府        │     1,024,447│     1,524,820│      -500,373│
  │  │  │  │  3202010000  │              │              │              │
  │  │  │  │國務支出      │     1,024,447│     1,524,820│      -500,373│
  │  │  │  │  3202010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       881,309│     1,324,297│      -442,988│1.本科目上次法定預算數 1,325,007千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 710千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「公報編印」科目 272千元及「印信及勳
  │  │  │  │              │              │              │              │  章鑄造」科目 438千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 881,309千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   672,424千元,業務費 191,323千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資13,512千元,獎補助及損失 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 672,424千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    資政、國策顧問及戰略顧問人事費30,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,總統、副總統待遇 8,817千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需人事費 291,851千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    軍職人員勤務加給調整經費 9,837千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及卸任總統禮遇經費 2,982千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 317,849千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 159,468千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列卸任總統寓所與辦公房舍裝潢
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費20,759千元,介壽館照明美化經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費41,869千元及半年所需經費60,347千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列租金、油料等經費29,229千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及配合國防部遷出介壽館增列水電、
  │  │  │  │              │              │              │              │    高壓電設備維護等經費10,852千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減82,894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊行政工作維持費10,355千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列資訊設備維護、系統軟體等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,168千元,及半年所需經費 5,259千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共減列 9,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)警衛行政工作維持費 7,319千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 2,344千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    油料及服裝等經費 1,228千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞行政工作維持費18,231千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列召開記者會、相關新聞聯繫與發
  │  │  │  │              │              │              │              │    布經費、國外旅費等 2,359千元,及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費10,006千元,合共減列12,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)汰購其他辦公事務設備等經費13,512千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列19,337千元。
  │  │  │  │  3202010200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國務機要      │        40,576│        75,864│       -35,288│本年度預算數40,576千元,係政經建設訪視
  │  │  │  │              │              │              │              │、軍事訪視、賓客接待及禮品致贈等經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上次減列10,000千元,及半年所需經費25
  │  │  │  │              │              │              │              │,288千元,合共減列35,288千元。
  │  │  │  │  3202010300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國家慶典      │        13,196│        54,884│       -41,688│1.本年度預算數13,196千元,全數為業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)慶典佈置經費 4,420千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    彩牌、彩燈與其他佈置等經費 3,538千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,及半年所需經費 1,796千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 5,334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)慶典接待經費 8,776千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    慶典活動等經費 3,503千元,及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 6,358千元,合共減列 9,861千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上次第十任總統及副總統就職典禮預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列26,493千元如數減列。
  │  │  │  │  3202010400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │研究發展      │         7,468│        22,515│       -15,047│
  │  │  │  │  3202010401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家發展研究及│         7,468│        20,727│       -13,259│1.本年度預算數 7,468千元,全數為業務費
  │  │  │  │諮詢          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,468千元,係國家發展研
  │  │  │  │              │              │              │              │  究及諮詢經費,較上次減列交通費、按日
  │  │  │  │              │              │              │              │  按件計資酬金、物品等經費 6,438千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  及半年所需經費 6,821千元,合共減列13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,259千元。
  │  │  │  │  3202010402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│業務革新研究  │             -│         1,788│        -1,788│本年度業務革新研究經費全數減列。
  │  │  │  │  3202011000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │公報編印及機要│         8,567│        12,783│        -4,216│
  │  │  │  │電訊          │              │              │              │
  │  │  │  │  3202011021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公報編印      │         3,550│         5,547│        -1,997│1.本科目上次法定預算數 5,275千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 272千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,550千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,780千元,業務費 770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,780千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 1,259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公報發行經費 770千元,較上次減列郵
  │  │  │  │              │              │              │              │    資、印刷等經費 228千元,及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 510千元,合共減列 738千元。
  │  │  │  │  3202011022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│機要電訊      │         5,017│         7,236│        -2,219│1.本年度預算數 5,017千元,全數為業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,017千元,係電訊發送與
  │  │  │  │              │              │              │              │  設施維護經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,219千元。
  │  │  │  │  3202011100  │              │              │              │
  │  │ 6│  │印信及勳章鑄造│        14,336│        14,156│           180│1.本科目上次法定預算數13,718千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 438千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,336千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,783千元,業務費12,553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,783千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)印信鑄造頒發經費11,845千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勳章製造經費 708千元,較上次增列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元。
  │  │  │  │  3202019000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        56,813│        17,048│        39,765│
  │  │  │  │  3202019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        56,813│             -│        56,813│新增介壽館辦公室整修工程經費 288,882千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,分 2年辦理,本年度編列第 1年經費56
  │  │  │  │              │              │              │              │,813千元。
  │  │  │  │  3202019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│        17,048│       -17,048│上次汰購車輛、行動電話及傳真機等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列17,048千元如數減列。
  │  │  │  │  3202019800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         2,182│         3,273│        -1,091│本年度預算數較上次減列如列數。
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