90C40310.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │主計處 │ 2,005,454│ 1,628,087│ 377,367│本科目上次法定預算數 1,318,559千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同由台灣省政府所屬「主計行政管理與資訊 │ │ │ │ │ │ │ │作業」科目移入 306,614千元及「財務行政 │ │ │ │ │ │ │ │與管理」科目移入 2,914千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上次預算數。 │ │ │ │ 3303100000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 2,005,454│ 1,628,087│ 377,367│ │ │ │ │ 3303100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 638,179│ 917,409│ -279,230│1.本科目上次法定預算數 179,383千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「中央總預算核編及執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「中央總會計事務處理及決算核編」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「特種基金預算核編及執行」、「特種 │ │ │ │ │ │ │ │ 基金會計事務處理及決算核編」、「統計 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政與統計標準」、「辦理綜合統計」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「基本國勢調查」、「專案抽樣調查」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「基層統計調查網管理」、「主計業務視 │ │ │ │ │ │ │ │ 導與訓練」科目移入人事費 478,463千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及由台灣省政府所屬「主計行政管理與 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊作業」、「財務行政與管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 259,563千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 638,179千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 595,586千元,業務費37,337千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 5,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 595,586千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 223,901千元,及本處 │ │ │ │ │ │ │ │ 中部辦公室精簡員額81人之人事費37,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,合共減列 261,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費42,593千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列一般行政業務旅運費及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費18,132千元。 │ │ │ │ 3303101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公務機關歲計會│ 18,655│ 31,353│ -12,698│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央總預算核編│ 7,491│ 11,203│ -3,712│1.本科目上次法定預算數74,217千元,配合 │ │ │ │及執行 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費63,014千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,491千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中央總預算之核編與執行經費 7,071千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 2,902千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央各機關預算執行查核經費 420千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列預算執行查核旅費及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 810千元。 │ │ │ │ 3303101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央總會計事務│ 11,164│ 20,150│ -8,986│1.本科目上次法定預算數29,880千元,配合 │ │ │ │處理及總決算核│ │ │ │ 科目調整,移出人事費23,173千元列入「 │ │ │ │編 │ │ │ │ 一般行政」科目,另由台灣省政府所屬「 │ │ │ │ │ │ │ │ 主計行政管理與資訊作業」、「財務行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 與管理」科目移入13,443千元,移入移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如表列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,164千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中央總會計總決算之處理與核編經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,658千元,較上次減列國外考察等旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 2,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政府會計理論與實務之研究經費 1,208 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列研究業務費 142千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方政府主計業務之督導與查核經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,298千元,較上次減列郵電材料、國內 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費及半年所需經費 6,236千元。 │ │ │ │ 3303101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │特種基金歲計會│ 8,394│ 11,216│ -2,822│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101120 │ │ │ │ │ │ │ 1│特種基金預算核│ 4,974│ 6,402│ -1,428│1.本科目上次法定預算數28,392千元,配合 │ │ │ │編及執行 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費21,990千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,974千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 4,974千元,係辦理特種基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金預算之籌劃編印與執行經費,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列出國考察旅費及半年所需經費 1,428千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303101121 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種基金會計事│ 3,420│ 4,814│ -1,394│1.本科目上次法定預算數31,371千元,配合 │ │ │ │務處理及決算核│ │ │ │ 科目調整,移出人事費26,557千元列入「 │ │ │ │編 │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,420千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國營事業決算實地查核與審編經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,較上次減列半年所需經費 640 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)非營業基金決算之彙編與查核經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,較上次減列郵電材料及查核旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 754千元。 │ │ │ │ 3303101200 │ │ │ │ │ │ 4│ │統計業務 │ 53,629│ 64,359│ -10,730│ │ │ │ │ 3303101231 │ │ │ │ │ │ │ 1│統計行政與統計│ 9,757│ 17,810│ -8,053│1.本科目上次法定預算數59,747千元,配合 │ │ │ │標準 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費50,164千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,另由台灣省政府所屬「 │ │ │ │ │ │ │ │ 主計行政管理與資訊作業」科目移入 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,移入移出數互抵後,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,757千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)統計行政與統計標準經費 5,807千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列郵電材料及半年所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方公務統計經費 3,950千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列郵電材料、國內旅費及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,277千元。 │ │ │ │ 3303101232 │ │ │ │ │ │ │ 2│辦理綜合統計 │ 43,872│ 46,549│ -2,677│1.本科目上次法定預算數 131,178千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 111,332千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由台灣省政府所 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬「主計行政管理與資訊作業」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,703千元,移入移出數互抵後,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,872千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理綜合統計經費16,340千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 3,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理調查統計經費25,198千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列家庭收支調查經費 1,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增辦理綠色國民所得統計經費 2,334 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3303101300 │ │ │ │ │ │ 5│ │普查及抽樣調查│ 1,239,594│ 417,801│ 821,793│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101320 │ │ │ │ │ │ │ 1│基本國勢調查 │ 1,171,911│ 321,787│ 850,124│1.本科目上次法定預算數 348,996千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費27,209千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,171,911千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,144,488千元,獎補助及損失27,423 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理農林漁牧業普查經費 175,925千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列依統計法規定辦理八十九 │ │ │ │ │ │ │ │ 年普查所需經費 172,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理工商及服務業普查經費 8,889千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列普查作業費 1,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理戶口及住宅普查經費 971,025千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列依統計法規定辦理八十九 │ │ │ │ │ │ │ │ 年普查所需經費 688,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)普查資料供應及管理經費16,072千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 8,782千元。 │ │ │ │ 3303101321 │ │ │ │ │ │ │ 2│專案抽樣調查 │ 52,462│ 73,041│ -20,579│1.本科目上次法定預算數 124,927千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費51,886千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,462千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國富及社會調查經費 7,603千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列錄製國富統計相關資料經費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理人力資源及專案調查經費36,299千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列調查業務費及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)受雇員工薪資調查及生產力統計經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,010千元,較上次減列半年所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各機關統計調查之審議與管理經費 550 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列郵電材料、國內旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 823千元。 │ │ │ │ 3303101322 │ │ │ │ │ │ │ 3│基層統計調查網│ 15,221│ 22,973│ -7,752│1.本科目上次法預算數 118,088千元,配合 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費95,115千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,221千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣省基層統計資料調查管理經費13,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,較上次減列半年所需經費 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台北市基層統計資料調查管理經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,較上次減列半年所需經費 545 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 713 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 415千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303101500 │ │ │ │ │ │ 6│ │主計業務視導與│ 18,868│ 20,782│ -1,914│1.本科目上次法定預算數28,805千元,配合 │ │ │ │訓練 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 8,023千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,868千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數18,868千元,係辦理主計人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員訓練及主計業務研究視導經費,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列主計人員訓練經費 1,914千元。 │ │ │ │ 3303109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 26,635│ 162,887│ -136,252│本科目上次法定預算數 161,295千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │科目調整,由台灣省政府所屬「主計行政管 │ │ │ │ │ │ │ │理與資訊作業」科目移入 245千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 3303109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 120,549│ -120,549│上次屈尺老舊辦公室改建第三期工程等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 120,549千元如數減列。 │ │ │ │ 3303109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 2,240│ -2,240│上次購置傳真機及擴充電話總機門號等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 2,240千元如數減列。 │ │ │ │ 3303109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 26,635│ 40,098│ -13,463│本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理住宅與戶口普查、農林漁牧業普查及 │ │ │ │ │ │ │ │ 本處各單位業務用電腦、週邊設備與套裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體購置費23,058千元,以及汰購影印機 │ │ │ │ │ │ │ │ 、冷氣機等辦公設備經費 3,577千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共26,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置業務用資訊設備及辦公設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列40,098千元如數減列。 │ │ │ │ 3303109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,500│ 2,280│ -780│本年度預算數較上次減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |