90C40310.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │主計處        │     2,005,454│     1,628,087│       377,367│本科目上次法定預算數 1,318,559千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │同由台灣省政府所屬「主計行政管理與資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │作業」科目移入 306,614千元及「財務行政
  │  │  │  │              │              │              │              │與管理」科目移入 2,914千元,共計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │上次預算數。
  │  │  │  │  3303100000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │     2,005,454│     1,628,087│       377,367│
  │  │  │  │  3303100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       638,179│       917,409│      -279,230│1.本科目上次法定預算數 179,383千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「中央總預算核編及執行
  │  │  │  │              │              │              │              │  」、「中央總會計事務處理及決算核編」
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「特種基金預算核編及執行」、「特種
  │  │  │  │              │              │              │              │  基金會計事務處理及決算核編」、「統計
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政與統計標準」、「辦理綜合統計」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「基本國勢調查」、「專案抽樣調查」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「基層統計調查網管理」、「主計業務視
  │  │  │  │              │              │              │              │  導與訓練」科目移入人事費 478,463千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,及由台灣省政府所屬「主計行政管理與
  │  │  │  │              │              │              │              │  資訊作業」、「財務行政與管理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入 259,563千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 638,179千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   595,586千元,業務費37,337千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 5,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 595,586千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 223,901千元,及本處
  │  │  │  │              │              │              │              │    中部辦公室精簡員額81人之人事費37,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    97千元,合共減列 261,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費42,593千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列一般行政業務旅運費及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費18,132千元。
  │  │  │  │  3303101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公務機關歲計會│        18,655│        31,353│       -12,698│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央總預算核編│         7,491│        11,203│        -3,712│1.本科目上次法定預算數74,217千元,配合
  │  │  │  │及執行        │              │              │              │  科目調整,移出人事費63,014千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,491千元,均係業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中央總預算之核編與執行經費 7,071千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 2,902千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央各機關預算執行查核經費 420千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列預算執行查核旅費及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 810千元。
  │  │  │  │  3303101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央總會計事務│        11,164│        20,150│        -8,986│1.本科目上次法定預算數29,880千元,配合
  │  │  │  │處理及總決算核│              │              │              │  科目調整,移出人事費23,173千元列入「
  │  │  │  │編            │              │              │              │  一般行政」科目,另由台灣省政府所屬「
  │  │  │  │              │              │              │              │  主計行政管理與資訊作業」、「財務行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  與管理」科目移入13,443千元,移入移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如表列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,164千元,均係業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中央總會計總決算之處理與核編經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,658千元,較上次減列國外考察等旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 2,608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政府會計理論與實務之研究經費 1,208
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列研究業務費 142千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地方政府主計業務之督導與查核經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,298千元,較上次減列郵電材料、國內
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費及半年所需經費 6,236千元。
  │  │  │  │  3303101100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │特種基金歲計會│         8,394│        11,216│        -2,822│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│特種基金預算核│         4,974│         6,402│        -1,428│1.本科目上次法定預算數28,392千元,配合
  │  │  │  │編及執行      │              │              │              │  科目調整,移出人事費21,990千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,974千元,均係業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 4,974千元,係辦理特種基
  │  │  │  │              │              │              │              │  金預算之籌劃編印與執行經費,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列出國考察旅費及半年所需經費 1,428千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  3303101121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種基金會計事│         3,420│         4,814│        -1,394│1.本科目上次法定預算數31,371千元,配合
  │  │  │  │務處理及決算核│              │              │              │  科目調整,移出人事費26,557千元列入「
  │  │  │  │編            │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,420千元,均係業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國營事業決算實地查核與審編經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元,較上次減列半年所需經費 640
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)非營業基金決算之彙編與查核經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    83千元,較上次減列郵電材料及查核旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 754千元。
  │  │  │  │  3303101200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │統計業務      │        53,629│        64,359│       -10,730│
  │  │  │  │  3303101231  │              │              │              │
  │  │  │ 1│統計行政與統計│         9,757│        17,810│        -8,053│1.本科目上次法定預算數59,747千元,配合
  │  │  │  │標準          │              │              │              │  科目調整,移出人事費50,164千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,另由台灣省政府所屬「
  │  │  │  │              │              │              │              │  主計行政管理與資訊作業」科目移入 8,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  27千元,移入移出數互抵後,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,757千元,均係業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)統計行政與統計標準經費 5,807千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列郵電材料及半年所需經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地方公務統計經費 3,950千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列郵電材料、國內旅費及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,277千元。
  │  │  │  │  3303101232  │              │              │              │
  │  │  │ 2│辦理綜合統計  │        43,872│        46,549│        -2,677│1.本科目上次法定預算數 131,178千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 111,332千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由台灣省政府所
  │  │  │  │              │              │              │              │  屬「主計行政管理與資訊作業」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  26,703千元,移入移出數互抵後,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,872千元,均係業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理綜合統計經費16,340千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 3,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理調查統計經費25,198千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列家庭收支調查經費 1,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增辦理綠色國民所得統計經費 2,334
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3303101300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │普查及抽樣調查│     1,239,594│       417,801│       821,793│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│基本國勢調查  │     1,171,911│       321,787│       850,124│1.本科目上次法定預算數 348,996千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費27,209千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,171,911千元,包括業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,144,488千元,獎補助及損失27,423
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理農林漁牧業普查經費 175,925千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次增列依統計法規定辦理八十九
  │  │  │  │              │              │              │              │    年普查所需經費 172,163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理工商及服務業普查經費 8,889千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列普查作業費 1,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理戶口及住宅普查經費 971,025千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次增列依統計法規定辦理八十九
  │  │  │  │              │              │              │              │    年普查所需經費 688,219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)普查資料供應及管理經費16,072千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 8,782千元。
  │  │  │  │  3303101321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專案抽樣調查  │        52,462│        73,041│       -20,579│1.本科目上次法定預算數 124,927千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費51,886千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,462千元,均係業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國富及社會調查經費 7,603千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列錄製國富統計相關資料經費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理人力資源及專案調查經費36,299千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列調查業務費及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費19,041千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)受雇員工薪資調查及生產力統計經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,010千元,較上次減列半年所需經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各機關統計調查之審議與管理經費 550
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列郵電材料、國內旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 823千元。
  │  │  │  │  3303101322  │              │              │              │
  │  │  │ 3│基層統計調查網│        15,221│        22,973│        -7,752│1.本科目上次法預算數 118,088千元,配合
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  科目調整,移出人事費95,115千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,221千元,均係業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台灣省基層統計資料調查管理經費13,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,較上次減列半年所需經費 6,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台北市基層統計資料調查管理經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    68千元,較上次減列半年所需經費 545
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 713
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費 415千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3303101500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │主計業務視導與│        18,868│        20,782│        -1,914│1.本科目上次法定預算數28,805千元,配合
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │  科目調整,移出人事費 8,023千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,868千元,均係業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數18,868千元,係辦理主計人
  │  │  │  │              │              │              │              │  員訓練及主計業務研究視導經費,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列主計人員訓練經費 1,914千元。
  │  │  │  │  3303109000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        26,635│       162,887│      -136,252│本科目上次法定預算數 161,295千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │科目調整,由台灣省政府所屬「主計行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │理與資訊作業」科目移入 245千元,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │  3303109002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│       120,549│      -120,549│上次屈尺老舊辦公室改建第三期工程等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │業已編竣,所列 120,549千元如數減列。
  │  │  │  │  3303109011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         2,240│        -2,240│上次購置傳真機及擴充電話總機門號等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │業已編竣,所列 2,240千元如數減列。
  │  │  │  │  3303109019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        26,635│        40,098│       -13,463│本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.辦理住宅與戶口普查、農林漁牧業普查及
  │  │  │  │              │              │              │              │  本處各單位業務用電腦、週邊設備與套裝
  │  │  │  │              │              │              │              │  軟體購置費23,058千元,以及汰購影印機
  │  │  │  │              │              │              │              │  、冷氣機等辦公設備經費 3,577千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共26,635千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置業務用資訊設備及辦公設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列40,098千元如數減列。
  │  │  │  │  3303109800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,500│         2,280│          -780│本年度預算數較上次減少如列數。
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