90C40311.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003110000 │ │ │ │ │ 3│ │ │主計處電子處理│ 231,493│ 356,267│ -124,774│本科目上次法定預算數 262,026千元,連同 │ │ │ │資料中心 │ │ │ │由台灣省政府所屬「主計行政管理與資訊作 │ │ │ │ │ │ │ │業」科目移入94,241千元,共計如表列上次 │ │ │ │ │ │ │ │預算數。 │ │ │ │ 3303110000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 231,493│ 356,267│ -124,774│ │ │ │ │ 3303110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 138,777│ 200,345│ -61,568│1.本科目上次法定預算數35,719千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「各機關應用電子計算機作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業之審查輔導」、「電子計算機作業系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 之分析設計」、「電子計算機技術之研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 與訓練」、「電子計算機之管理與資料處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」移入人員維持經費99,266千元,另由 │ │ │ │ │ │ │ │ 台灣省政府所屬「主計行政管理與資訊作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業」移入人員維持經費65,456千元,及因 │ │ │ │ │ │ │ │ 應 921震災救災、重建之需求,追減96千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 138,777千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 135,109千元、業務費 3,452千元、獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 134,181千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費58,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,871千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 1,460千元,及減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列事務機器養護費 367千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行經費 1,725千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 995千元及減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 國內旅費、水電等經費 416千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,411千元。 │ │ │ │ 3303111000 │ │ │ │ │ │ 2│ │各機關應用電子│ 30,156│ 49,698│ -19,542│1.本科目上次法定預算數63,786千元,配合 │ │ │ │計算機作業之審│ │ │ │ 科目調整,移出人員維持經費13,115千元 │ │ │ │查輔導 │ │ │ │ ,列入「一般行政」科目,及因應 921震 │ │ │ │ │ │ │ │ 災救災、重建之需求,追減 973千元,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,156千元,包括業務費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元、設備及投資29,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)各機關申請設置及應用電腦之審議經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,較上次減列審議人員旅費等43 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政府機關電腦作業效率查核經費 225千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上次同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府機關運用電腦之輔導經費29,845千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列因應千禧年資訊年序危 │ │ │ │ │ │ │ │ 機處理等相關經費 224千元,與減列委 │ │ │ │ │ │ │ │ 外訂定規範及設計示範系統等經費19,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,合共減列19,499千元。 │ │ │ │ 3303111100 │ │ │ │ │ │ 3│ │電子計算機作業│ 11,051│ 17,787│ -6,736│1.本科目上次法定預算數61,533千元,配合 │ │ │ │系統之分析設計│ │ │ │ 科目調整,移出人員維持經費43,086千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入「一般行政」科目,及因應 921震 │ │ │ │ │ │ │ │ 災救災、重建之需求,追減 660千元,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,051千元,包括人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元、業務費 2,512千元、設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數11,051千元,較上次減列委 │ │ │ │ │ │ │ │ 外系統設計經費 6,736千元。 │ │ │ │ 3303111200 │ │ │ │ │ │ 4│ │電子計算機技術│ 8,906│ 14,955│ -6,049│1.本科目上次法定預算數34,893千元,配合 │ │ │ │之研究與訓練 │ │ │ │ 科目調整,移出人員維持經費19,555千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入「一般行政」科目,及因應 921震 │ │ │ │ │ │ │ │ 災救災、重建之需求,追減 383千元,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,906千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,118千元、業務費 6,794千元、設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政管理資訊網路之建置經費 1,529千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 979千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及購置各種軟體工具等費用 361千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 1,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦應用概況調查及發行經費 1,872千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 744千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及工讀生資料整理費 504千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中文標準交換碼之推廣應用經費 336千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 154千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政府機關電子計算機作業人員資訊訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,169千元,較上次減列迎接資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 千禧年學術研討會等經費 1,428千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 及減列半年所需經費 1,879千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 3,307千元。 │ │ │ │ 3303111300 │ │ │ │ │ │ 5│ │電子計算機之管│ 25,175│ 41,491│ -16,316│1.本科目上次法定預算數66,835千元,配合 │ │ │ │理與資料處理 │ │ │ │ 科目調整,移出人員維持經費23,510千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入「一般行政」科目,及因應 921震 │ │ │ │ │ │ │ │ 災救災、重建之需求,追減 1,834千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,175千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,118千元、業務費23,757千元、設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)系統管理經費 6,836千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 3,668千元,及減列經評 │ │ │ │ │ │ │ │ 估後較少使用之軟體租金 5,022千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 8,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料管理經費 1,788千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)機器操作經費16,551千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 6,767千元。 │ │ │ │ 3303111400 │ │ │ │ │ │ 6│ │主計資訊系統推│ 15,449│ 28,785│ -13,336│1.本科目上次法定預算數94,241千元,配合 │ │ │ │廣服務 │ │ │ │ 科目調整,移出人員維持經費65,456千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,449千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,793千元、業務費10,177千元、設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數15,449千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 4,608千元,省資訊推動小組 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 4,853千元,及委託國立中興大 │ │ │ │ │ │ │ │ 學辦理資訊管理研究班等經費 3,875千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列13,336千元。 │ │ │ │ 3303119000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 1,479│ 2,356│ -877│ │ │ │ │ 3303119019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 1,479│ 2,356│ -877│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增汰換個人電腦及週邊設備等經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置資訊設備及制定縣市行政資訊作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業整體規劃設備等預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,356千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 500│ 850│ -350│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |