90C40311.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003110000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │主計處電子處理│       231,493│       356,267│      -124,774│本科目上次法定預算數 262,026千元,連同
  │  │  │  │資料中心      │              │              │              │由台灣省政府所屬「主計行政管理與資訊作
  │  │  │  │              │              │              │              │業」科目移入94,241千元,共計如表列上次
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數。
  │  │  │  │  3303110000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │       231,493│       356,267│      -124,774│
  │  │  │  │  3303110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       138,777│       200,345│       -61,568│1.本科目上次法定預算數35,719千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「各機關應用電子計算機作
  │  │  │  │              │              │              │              │  業之審查輔導」、「電子計算機作業系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  之分析設計」、「電子計算機技術之研究
  │  │  │  │              │              │              │              │  與訓練」、「電子計算機之管理與資料處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」移入人員維持經費99,266千元,另由
  │  │  │  │              │              │              │              │  台灣省政府所屬「主計行政管理與資訊作
  │  │  │  │              │              │              │              │  業」移入人員維持經費65,456千元,及因
  │  │  │  │              │              │              │              │  應 921震災救災、重建之需求,追減96千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 138,777千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   135,109千元、業務費 3,452千元、獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 134,181千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費58,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,871千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 1,460千元,及減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列事務機器養護費 367千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)配合行政工作執行經費 1,725千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 995千元及減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    國內旅費、水電等經費 416千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 1,411千元。
  │  │  │  │  3303111000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │各機關應用電子│        30,156│        49,698│       -19,542│1.本科目上次法定預算數63,786千元,配合
  │  │  │  │計算機作業之審│              │              │              │  科目調整,移出人員維持經費13,115千元
  │  │  │  │查輔導        │              │              │              │  ,列入「一般行政」科目,及因應 921震
  │  │  │  │              │              │              │              │  災救災、重建之需求,追減 973千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,156千元,包括業務費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  12千元、設備及投資29,344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)各機關申請設置及應用電腦之審議經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元,較上次減列審議人員旅費等43
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政府機關電腦作業效率查核經費 225千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上次同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)政府機關運用電腦之輔導經費29,845千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列因應千禧年資訊年序危
  │  │  │  │              │              │              │              │    機處理等相關經費 224千元,與減列委
  │  │  │  │              │              │              │              │    外訂定規範及設計示範系統等經費19,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元,合共減列19,499千元。
  │  │  │  │  3303111100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │電子計算機作業│        11,051│        17,787│        -6,736│1.本科目上次法定預算數61,533千元,配合
  │  │  │  │系統之分析設計│              │              │              │  科目調整,移出人員維持經費43,086千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,列入「一般行政」科目,及因應 921震
  │  │  │  │              │              │              │              │  災救災、重建之需求,追減 660千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,051千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  85千元、業務費 2,512千元、設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數11,051千元,較上次減列委
  │  │  │  │              │              │              │              │  外系統設計經費 6,736千元。
  │  │  │  │  3303111200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │電子計算機技術│         8,906│        14,955│        -6,049│1.本科目上次法定預算數34,893千元,配合
  │  │  │  │之研究與訓練  │              │              │              │  科目調整,移出人員維持經費19,555千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,列入「一般行政」科目,及因應 921震
  │  │  │  │              │              │              │              │  災救災、重建之需求,追減 383千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,906千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,118千元、業務費 6,794千元、設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政管理資訊網路之建置經費 1,529千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 979千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及購置各種軟體工具等費用 361千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 1,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電腦應用概況調查及發行經費 1,872千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 744千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及工讀生資料整理費 504千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 1,248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中文標準交換碼之推廣應用經費 336千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 154千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)政府機關電子計算機作業人員資訊訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,169千元,較上次減列迎接資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    千禧年學術研討會等經費 1,428千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    及減列半年所需經費 1,879千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 3,307千元。
  │  │  │  │  3303111300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │電子計算機之管│        25,175│        41,491│       -16,316│1.本科目上次法定預算數66,835千元,配合
  │  │  │  │理與資料處理  │              │              │              │  科目調整,移出人員維持經費23,510千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,列入「一般行政」科目,及因應 921震
  │  │  │  │              │              │              │              │  災救災、重建之需求,追減 1,834千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,175千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,118千元、業務費23,757千元、設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)系統管理經費 6,836千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 3,668千元,及減列經評
  │  │  │  │              │              │              │              │    估後較少使用之軟體租金 5,022千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 8,690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資料管理經費 1,788千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)機器操作經費16,551千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 6,767千元。
  │  │  │  │  3303111400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │主計資訊系統推│        15,449│        28,785│       -13,336│1.本科目上次法定預算數94,241千元,配合
  │  │  │  │廣服務        │              │              │              │  科目調整,移出人員維持經費65,456千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,列入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,449千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,793千元、業務費10,177千元、設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數15,449千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │  年所需經費 4,608千元,省資訊推動小組
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需經費 4,853千元,及委託國立中興大
  │  │  │  │              │              │              │              │  學辦理資訊管理研究班等經費 3,875千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共減列13,336千元。
  │  │  │  │  3303119000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         1,479│         2,356│          -877│
  │  │  │  │  3303119019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         1,479│         2,356│          -877│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增汰換個人電腦及週邊設備等經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置資訊設備及制定縣市行政資訊作
  │  │  │  │              │              │              │              │  業整體規劃設備等預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,356千元如數減列。
  │  │  │  │  3303119800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           500│           850│          -350│本年度預算數較上次減列如列數。
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