90C40320.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003200000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │新聞局        │     4,062,953│     6,887,423│    -2,824,470│本科目上次法定預算數 6,421,797千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │出「一般行政」及「出版事業輔導」科目26
  │  │  │  │              │              │              │              │,920千元,列入經濟部智慧財產局「推動保
  │  │  │  │              │              │              │              │護智慧財產權」科目項下,另由台灣省政府
  │  │  │  │              │              │              │              │所屬「文化推展業務」科目移入 492,546千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,移出移入數互抵後,淨計如表列上次預
  │  │  │  │              │              │              │              │算數。
  │  │  │  │  3903200000  │              │              │              │
  │  │  │  │外交支出      │       549,136│       923,425│      -374,289│
  │  │  │  │  3903201100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │國際新聞業務  │       549,136│       923,425│      -374,289│
  │  │  │  │  3903201120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際新聞規劃及│       181,553│       334,717│      -153,164│1.本科目上次法定預算數 317,386千元,配
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  合科目調整,自「出版事業輔導」移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費17,331千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 181,553千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  59,579千元,業務費 111,137千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 6,335千元,獎補助及損失 4,502
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,579千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費29,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費68,012千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費40,682千元、國外旅費 9,379千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    國外宣傳廣告費16,115千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    66,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,688千元,較上次減列半年所需經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,655千元及頒贈國際傳播獎章、甄選優
  │  │  │  │              │              │              │              │    良劇情片、邀請學者專家演講等經費17
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,844千元,合共減列28,499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動國家形象之國際文宣工作經費23,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    23千元,較上次減列半年所需經費13,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,及補助藝文團體或個人對外宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    傳經費 5,010千元,合共減列18,030千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)維護及提升海外網際網路資訊站之功能
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費14,162千元,較上次減列海外網站
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊設備購置及維護費 3,687千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)人員培訓經費 5,789千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    國外旅費 4,952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)配合執行加強對歐聯工作專案經費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上次減列半年所需經費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元及國外旅費 500千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,000千元。
  │  │  │  │  3903201121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國情資料編印供│       239,816│       392,411│      -152,595│1.本科目上次法定預算數 366,411千元,配
  │  │  │  │應            │              │              │              │  合科目調整,由「辦理法令政策溝通宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入公報編印經費26,000千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 239,816千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  80,805千元,業務費 158,471千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,792千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費22,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 151,212
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費83,307
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及書刊編印費15,816千元,合共減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列99,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理書刊分發作業41,076千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費26,341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國採訪考察進修 1,136千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列國外旅費 373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)刊物推廣工作 970千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 592千元及臨時聘用人員經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,416千元,合共減列 2,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理圖書館資料蒐集、國情資料提供及
  │  │  │  │              │              │              │              │    國情資料庫維護經費 630千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 882千元及資料庫使
  │  │  │  │              │              │              │              │    用費、臨時聘用人員經費 1,855千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 2,737千元。
  │  │  │  │  3903201122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│新聞影片及圖片│        71,002│       109,545│       -38,543│1.本科目上次法定預算數 103,781千元,配
  │  │  │  │攝製          │              │              │              │  合科目調整,自「出版事業輔導」移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 5,764千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數71,002千元,包括人事費33
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,841千元,業務費33,161千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,841千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費16,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視聽資料製作供應36,920千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費21,729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)赴國外考察業務 241千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    國外旅費 259千元。
  │  │  │  │  3903201123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│外賓訪華接待  │        56,765│        86,752│       -29,987│1.本年度預算數56,765千元,包括人事費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,627千元,業務費39,138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,627千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 7,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全費邀訪35,789千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費16,069千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)半自費來訪 2,760千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 1,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增駐華外籍記者參訪國家重大設施或
  │  │  │  │              │              │              │              │    舉辦國情及政策說明會經費 589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上次配合二千年總統大選專案邀訪預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 5,876千元如數減列。
  │  │  │  │  5303200000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │     3,513,817│     5,963,998│    -2,450,181│
  │  │  │  │  5303200100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │       145,674│       206,559│       -60,885│1.本科目上次法定預算數 209,108千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出核驗中心辦公室租金及
  │  │  │  │              │              │              │              │  統籌事務費 2,549千元列入經濟部智慧財
  │  │  │  │              │              │              │              │  產局「推動保護智慧財產權」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 145,674千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  99,580千元,業務費41,773千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 4,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費99,580千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費36,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費46,094千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費24,079千元。
  │  │  │  │  5303201000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國內新聞業務  │       259,194│       494,805│      -235,611│
  │  │  │  │  5303201025  │              │              │              │
  │  │  │ 1│新聞發布與新聞│        33,953│        57,824│       -23,871│1.本科目上次法定預算數56,569千元,配合
  │  │  │  │聯繫工作      │              │              │              │  科目調整,移出提升新聞從業人員素質經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,650千元列入「綜合計畫業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  及自「出版事業輔導」移入人事費 6,905
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,以上移出移入互抵後淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,953千元,包括人事費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,510千元,業務費17,713千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 480千元,獎補助及損失 1,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,510千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 7,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)傳播政府施政19,443千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費16,397千元。
  │  │  │  │  5303201026  │              │              │              │
  │  │  │ 2│辦理法令政策溝│       225,241│       436,981│      -211,740│1.本科目上次法定預算數 476,981千元,配
  │  │  │  │通宣導        │              │              │              │  合科目調整,移出編印公報經費26,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「國情資料編印供應」科目、籌備
  │  │  │  │              │              │              │              │  國慶晚會經費14,000千元列入「廣播電視
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業輔導」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 225,241千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  29,022千元,業務費 186,331千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,220千元,獎補助及損失 8,668
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,223千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費14,003千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運用媒體及舉辦活動辦理公共服務宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 136,105千元,較上次減列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費72,168千元、國外旅費 3,520千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及公共服務宣導費55,000千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 130,688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)製播法令政策溝通電視節目經費64,913
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費26,740
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及製播電視宣導節目費40,309千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列67,049千元。
  │  │  │  │  5303201200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │大眾傳播事業輔│       510,759│       818,494│      -307,735│
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │  5303201220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│廣播電視事業輔│       165,211│       273,748│      -108,537│1.本科目上次法定預算數 259,748千元,配
  │  │  │  │導            │              │              │              │  合科目調整,自「辦理法令政策溝通宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入籌辦全國雙十國慶晚會經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 165,211千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  49,249千元,業務費96,314千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 400千元,及獎補助及損失19,248千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,405千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費20,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌辦廣播電視委員會與法令整備及研發
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,626千元,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,826千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)廣播電視事業與其團體之輔導經費39,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,較上次減列半年所需經費25,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元,廣播電視研習座談及參訪經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,700千元,合共減列31,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)廣播電視事業與其團體之管理經費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元,較上次減列半年所需經費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)廣播電視節目及廣告之管理經費46,382
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費25,695
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,以及改為直撥台灣省各縣市補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,585千元,合共減列32,280千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理廣播電視相關評鑑及審議案經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,466千元,較上次減列半年所需經費12
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)籌辦全國雙十國慶晚會經費 6,350千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列辦理一次國慶晚會所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,650千元。
  │  │  │  │  5303201221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電影事業輔導  │       237,528│       374,027│      -136,499│1.本年度預算數 237,528千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  21,154千元,業務費14,942千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 201,432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,786千元,較上次減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班值班費及半年所需人事費11,772千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電影事業從業人員與團體之輔導管理及
  │  │  │  │              │              │              │              │    獎勵經費 159,760千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費78,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元,較上次減列半年所需經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參加國際影展及在國外舉辦中華民國電
  │  │  │  │              │              │              │              │    影展18,800千元,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 9,900千元,及參加國際影展活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,300千元,合共減列13,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)捐助電影資料館經費30,652千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費15,401千元、修護
  │  │  │  │              │              │              │              │    常態影片經費 1,000千元及電影文化資
  │  │  │  │              │              │              │              │    產保存推廣經費11,600千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    28,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理電影片審議工作費用及分級制宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,210千元,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)執行違映取締工作經費 4,078千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 2,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)出席國際會議經費 235千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列國外旅費 206千元。
  │  │  │  │  5303201222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│出版事業輔導  │       108,020│       170,719│       -62,699│1.本科目上次法定預算數 225,090千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出核驗管理經費24,371千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入經濟部智慧財產局「推動保護智慧
  │  │  │  │              │              │              │              │  財產權」科目,另移出人事費30,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「國際新聞規畫及研究」、「新聞發
  │  │  │  │              │              │              │              │  布與新聞聯繫工作」及「新聞影片及圖片
  │  │  │  │              │              │              │              │  攝製」科目,合共移出54,371千元,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 108,020千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  32,798千元,業務費60,785千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資27千元,獎補助及損失14,410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,769千元,較上次減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班值班費及半年所需人事費12,941千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出版事業之輔導51,053千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費26,680千元,及輔導業
  │  │  │  │              │              │              │              │    者參加國內外展覽經費 7,550千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列34,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出版事業之獎勵16,470千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 8,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出版事業之補助 2,900千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 1,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出版事業之管理 400千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 200千元,以及改為直撥
  │  │  │  │              │              │              │              │    台灣省各縣市補助經費 1,450千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 1,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)大陸地區出版品之管理 5,836千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列大陸地區出版品核驗查察工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 4,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)廣告聯合處理小組 4,592千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列宣導活動費等 510千元。
  │  │  │  │  5303201300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │綜合計畫業務  │       169,852│       293,722│      -123,870│1.本科目上次法定預算數 288,072千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,自「新聞發布與新聞聯繫工
  │  │  │  │              │              │              │              │  作」科目移入提升新聞人員素質經費 5,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 169,852千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  29,997千元,業務費 128,389千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 7,114千元,獎補助及損失 4,352
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,863千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費10,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動香港「新聞文化中心」業務經費80
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上次減列半年所需經費40
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元及辦公室租金 2,133千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列42,133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強對香港傳播我國最新國情資訊業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    11,600千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,867千元,及汰換資訊設備提供資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務費 3,333千元,合共減列 9,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整體性新聞行政資訊系統計畫經費32,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    39千元,較上次減列半年所需經費16,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元、國外旅費 1,431千元及推動辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公室自動化經費 6,328千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    24,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃籌設亞太媒體中心經費 2,449千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 1,327千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,國外旅費及諮詢研究費 799千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 2,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)媒體事業節目開發輔導及媒體事業人才
  │  │  │  │              │              │              │              │    培訓經費 2,021千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 1,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強兩岸傳播及新聞交流經費 4,722千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 2,711千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,大陸地區旅費及委辦費 964千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 3,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)編印有關中共問題資料專書與大陸資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    之蒐集及運用經費 1,000千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 582千元,資訊蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │    及編印費 2,066千元,合共減列 2,648
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理研究發展經費 600千元,與上次同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 提升新聞人員素質經費 3,340千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上次減列半年所需經費 2,260千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 新增公文管理系統更新方案經費 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 上次辦理千禧年慶祝活動預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │      竣,所列23,454千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 上次提升網路安全及速率作業方案預
  │  │  │  │              │              │              │              │      算業已編竣,所列 7,596千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列。
  │  │  │  │  5303201600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │對財團法人中央│       382,829│       574,243│      -191,414│本年度編列對財團法人中央通訊社捐助經費
  │  │  │  │通訊社捐助    │              │              │              │ 382,829千元,較上次減列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │91,414千元。
  │  │  │  │  5303201700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │對財團法人中央│       297,654│       446,481│      -148,827│依「中央廣播電臺設置條例」第五條規定:
  │  │  │  │廣播電台財產捐│              │              │              │「本臺以中國廣播股份有限公司海外部及原
  │  │  │  │贈            │              │              │              │中央廣播電臺使用之國有財產,依法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │程序捐贈設置之。」,有關應對財團法人中
  │  │  │  │              │              │              │              │央廣播電臺辦理捐贈之國有財產,包括國防
  │  │  │  │              │              │              │              │部、交通部、行政院國軍退除役官兵輔導委
  │  │  │  │              │              │              │              │員會、財政部國有財產局及本局等機關,計
  │  │  │  │              │              │              │              │約 5,398,325千元,分年編列預算捐贈,除
  │  │  │  │              │              │              │              │87年度至上次預算已編列 809,801千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │本年度續編列捐贈預算 297,654千元,以國
  │  │  │  │              │              │              │              │有財產局所列財產作價收入支應。
  │  │  │  │  5303201800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │對財團法人中央│       630,000│     1,034,694│      -404,694│本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助經
  │  │  │  │廣播電台捐助  │              │              │              │費 630,000千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 404,694千元。
  │  │  │  │  5303201900  │              │              │              │
  │  │ 9│  │對財團法人公視│       900,000│     1,560,000│      -660,000│依「公共電視法」第二十八條規定,公視基
  │  │  │  │基金會捐助    │              │              │              │金會之經費來源,由政府編列預算捐贈,本
  │  │  │  │              │              │              │              │年度編列 900,000千元,較上次減列 660,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │  5303202100  │              │              │              │
  │  │10│  │地方新聞業務  │       206,495│       492,546│      -286,051│1.本科目係本年度新增,上次預算數 492,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元係由台灣省政府所屬「推展文化業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 206,495千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  61,931千元,業務費68,834千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 5,928千元,獎補助及損失69,802千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費61,931千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費29,399千元,及配合精省
  │  │  │  │              │              │              │              │    精簡員額29人之人事費27,540千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列56,939千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,586千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 7,887千元,及配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合精簡員額29人所減省之事務費等 8,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元,合共減列16,154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地方輿情分析經費 9,778千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 5,639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理地方政府新聞聯繫及研習進修經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    80,186千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    41,697千元,補助新生報業公司及台灣
  │  │  │  │              │              │              │              │    電影公司民營化員工權益補償金等 145
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,980千元,合共減列 187,677千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)地方施政宣導經費39,014千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費19,642千元。
  │  │  │  │  5303209000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│         7,100│        36,595│       -29,495│
  │  │  │  │  5303209019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         7,100│        36,595│       -29,495│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置傳真機、影印機、冷氣機、辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公桌椅等辦公設備經費 7,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換冷氣、辦公設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列36,595千元如數減列。
  │  │  │  │  5303209800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │         4,260│         5,859│        -1,599│本年度預算數較上次減列如列數。
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