90C40331.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003310000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │公務人力發展中│       219,471│     1,025,975│      -806,504│
  │  │  │  │心            │              │              │              │
  │  │  │  │  3303310000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │       219,471│     1,025,975│      -806,504│
  │  │  │  │  3303310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        65,395│       128,414│       -63,019│1.本科目上次法定預算數91,556千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「訓練輔導及研究」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費36,858千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數65,395千元,包括人事費50
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,484千元,業務費14,671千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,484千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費18,047千元,增列員工上
  │  │  │  │              │              │              │              │    下班車票補助費等 5,506千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,911千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列設施與機械設備養護費及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費等50,478千元。
  │  │  │  │  3303311000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │訓練輔導及研究│       143,476│       106,803│        36,673│1.本科目上次法定預算數 143,661千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費36,858千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 143,476千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   137,476千元,設備及投資 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)在職訓練短期研習班經費45,240千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次增列配合容訓量增加所需經費29
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)在職訓練中期研習班經費21,156千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次增列配合容訓量增加所需經費12
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)在職訓練長期研習班經費23,095千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次增列配合容訓量增加所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國家策略研究班及女性領導者研究班 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,732千元,較上次減列三班次所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,703千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)在職進修專業課程16,844千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列委託公私立大學院校辦理研究所課
  │  │  │  │              │              │              │              │    程及學分選修班等經費21,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)人力資源研究發展經費12,099千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列國外旅費、人力資源發展研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 3,722千元,增列圖書館中、外
  │  │  │  │              │              │              │              │    圖書、期刊等購置費及資訊、網路、視
  │  │  │  │              │              │              │              │    聽設備養護費等 6,356千元,計淨增 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增游於藝講堂晨、晚間課程業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增訓練輔導及研究行政維持費 8,431
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3303319000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        10,000│       789,885│      -779,885│
  │  │  │  │  3303319002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│       692,345│      -692,345│上次新建大樓最後一年工程預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 692,345千元如數減列。
  │  │  │  │  3303319011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通運輸及設備│             -│            40│           -40│上次汰換機車 1輛預算業已編竣,所列40千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  3303319019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        10,000│        97,500│       -87,500│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增建構網路教學系統與研發網路教學課
  │  │  │  │              │              │              │              │  程所需系統規劃、軟硬體建置及安裝等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置新建大樓全區資訊網路、全自動
  │  │  │  │              │              │              │              │  停車管理系統及辦公室自動化管理系統設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等預算業已編竣,所列97,500千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3303319800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           600│           873│          -273│本年度預算數較上次減列如列數。
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