90C40332.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003320000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │公務人員住宅及│     2,152,746│     4,296,653│    -2,143,907│本科目上次法定預算數 2,584,101千元,連
  │  │  │  │福利委員會    │              │              │              │同由台灣省政府所屬「人事行政管理與人員
  │  │  │  │              │              │              │              │培訓」科目移入 1,369,802千元,「教育行
  │  │  │  │              │              │              │              │政」科目移入 342,750千元,共計如表列上
  │  │  │  │              │              │              │              │次預算數。
  │  │  │  │  3303320000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │        78,528│       358,313│      -279,785│
  │  │  │  │  3303320100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        45,642│        65,384│       -19,742│1.本年度預算數45,642千元,包括人事費41
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,132千元,業務費 4,336千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,498千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費15,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,144千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列非消耗品等業務費 2,184千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 2,072千元,合共減列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,256千元。
  │  │  │  │  3303321000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │住宅輔購(建)及│        10,858│         8,392│         2,466│
  │  │  │  │福利互助      │              │              │              │
  │  │  │  │  3303321001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合規劃      │         1,635│         2,707│        -1,072│1.本年度預算數 1,635千元係業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)住宅及福利政策法規之研擬經費 300千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列購置住宅與福利有關書
  │  │  │  │              │              │              │              │    刊等業務費68千元,及半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,合共減列 218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基金之籌措管理及運用經費 1,335千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列貸款基金資料建檔與管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    等業務費 187千元,及半年所需經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元,合共減列 854千元。
  │  │  │  │  3303321002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│輔購(建)住宅及│         2,498│         3,927│        -1,429│1.本年度預算數 2,498千元,係業務費。
  │  │  │  │管理          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理輔購(建)住宅經費 1,076千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列召開輔購(建)住宅業務座
  │  │  │  │              │              │              │              │    談會議等業務費 258千元,及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 538千元,合共減列 796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理首長宿舍管理經費 1,422千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 633千元。
  │  │  │  │  3303321003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│福利互助與文康│         6,725│         1,758│         4,967│1.本年度預算數 6,725千元,係業務費。
  │  │  │  │活動          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理福利互助及急難貸款經費 1,042千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列急難貸款業務相關會議
  │  │  │  │              │              │              │              │    等業務費 195千元及半年所需經費 521
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列 716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)員工文康活動經費 5,683千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列辦理員工文康活動業務費 5,683千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3303329000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        21,531│       283,708│      -262,177│
  │  │  │  │  3303329002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        21,055│       283,114│      -262,059│本年度預算數係購置位於台北市承德路中央
  │  │  │  │              │              │              │              │各機關簡任12職等以上首長或副首長職務宿
  │  │  │  │              │              │              │              │舍,總經費 806,055千元,除87年度至上次
  │  │  │  │              │              │              │              │預算已編列 785,000千元外,本年度續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │最後一年經費21,055千元,較上次減列 262
  │  │  │  │              │              │              │              │,059千元。
  │  │  │  │  3303329019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           476│           594│          -118│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置公文檔案櫃、更新辦公設備及資訊設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等相關設備費 476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置對講機、電腦設備與汰換公文櫃
  │  │  │  │              │              │              │              │  及辦公設備等預算業已編竣,所列 594千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3303329800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           497│           829│          -332│本年度預算數較上次減列如列數。
  │  │  │  │  7303320000  │              │              │              │
  │  │  │  │社區發展支出  │     1,747,248│     3,455,007│    -1,707,759│
  │  │  │  │  7303323000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │填補中央公務人│             -│       677,692│      -677,692│上次填補中央公務人員購置住宅貸款基金短
  │  │  │  │員購置住宅貸款│              │              │              │絀預算業已編竣,所列 677,692千元如數減
  │  │  │  │基金短絀      │              │              │              │列。
  │  │  │  │  7303324000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │公教人員住宅貸│             -│       931,316│      -931,316│上次公教人員住宅貸款業務預算業已編竣,
  │  │  │  │款業務        │              │              │              │所列 931,316千元如數減列。
  │  │  │  │  7303325000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │撥補中央公務人│     1,418,532│     1,506,075│       -87,543│1.本科目係本年度新增,上次預算數 1,506
  │  │  │  │員購置住宅貸款│              │              │              │  ,075千元,係由台灣省政府所屬「人事行
  │  │  │  │基金貼補利息及│              │              │              │  政管理人員培訓」科目移入。
  │  │  │  │手續費        │              │              │              │2.本計畫係國庫撥補中央公務人員購置住宅
  │  │  │  │              │              │              │              │  貸款基金貼補利息及手續費,較上次減少
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │  7303328100  │              │              │              │
  │  │ 8│  │非營業基金    │       328,716│       339,924│       -11,208│
  │  │  │  │  7303328120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央公務人員購│       328,716│       339,924│       -11,208│本計畫係出售原省有眷舍房地收入撥充中央
  │  │  │  │置住宅貸款基金│              │              │              │公務人員購置住宅貸款基金,較上次減少如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │  8903320000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他支出      │       326,970│       483,333│      -156,363│
  │  │  │  │  8903322000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │公教人員福利互│       326,970│       483,333│      -156,363│1.本科目上次法定預算數 276,856千元,配
  │  │  │  │助補助        │              │              │              │  合科目調整,由台灣省政府所屬「人事行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政管理與人員培訓」科目移入 206,477千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 326,970千元較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │  年所需經費如列數。
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