90C40375.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003750000 │ │ │ │ │12│ │ │青年輔導委員會│ 611,262│ 1,017,925│ -406,663│ │ │ │ │及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 6903750000 │ │ │ │ │ │ │ │國民就業支出 │ 611,262│ 1,017,925│ -406,663│ │ │ │ │ 6903750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 64,936│ 89,082│ -24,146│1.本年度預算數64,936千元,包括人事費48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,559千元,業務費16,161千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,559千元,較上次減列加 │ │ │ │ │ │ │ │ 班值班費及半年所需人事費21,139千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列員工上下班車票費及資遣退職給 │ │ │ │ │ │ │ │ 付 9,305千元,計淨減11,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,377千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列台澎金馬地區旅費及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,312千元。 │ │ │ │ 6903751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │青年輔導工作 │ 458,628│ 779,764│ -321,136│ │ │ │ │ 6903751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│青年創業及事業│ 76,640│ 131,536│ -54,896│1.本年度預算數76,640千元,包括人事費12 │ │ │ │拓展 │ │ │ │ ,026千元,業務費24,064千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失40,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,026千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理青年創業輔導經費28,614千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 8,923千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補貼行庫辦理青年創業貸款利息差額經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36,000千元,較上次減列利息補貼逐 │ │ │ │ │ │ │ │ 年下降額度及半年所需經費40,827千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6903751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│青年就業及技能│ 119,105│ 188,740│ -69,635│1.本年度預算數 119,105千元,包括人事費 │ │ │ │培養 │ │ │ │ 19,148千元,業務費91,581千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 8,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,148千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 9,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理專上畢業青年就業服務及生涯輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費41,392千元,較上次減列編印刊物 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費18,993千元,增列暢通 │ │ │ │ │ │ │ │ 人才供需連絡管道及辦理婦女、弱勢青 │ │ │ │ │ │ │ │ 年生涯輔導活動等經費 9,098千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 9,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理專上畢業及弱勢青年專長訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 58,565千元,較上次減列電腦專業人才 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練及半年所需經費41,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上次辦理就業甄選預算,配合本會業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,不再繼續辦理,所列 9,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 6903751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│策進海內外高級│ 127,343│ 204,327│ -76,984│1.本年度預算數 127,343千元,包括人事費 │ │ │ │人力資源之運用│ │ │ │ 13,488千元,業務費50,455千元,獎補助 │ │ │ │暨推展國際與兩│ │ │ │ 及損失63,400千元。 │ │ │ │岸青年交流 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,488千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)策進海內外高級人力資源之運用經費63 │ │ │ │ │ │ │ │ ,605千元,較上次減列協助碩博士人才 │ │ │ │ │ │ │ │ 從事短期研發、加強海外學術團體之聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 繫與服務、加強運用海外高級專業人力 │ │ │ │ │ │ │ │ 資源等及半年所需經費96,583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強培育青年領袖暨參與社會關懷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,250千元,較上次增列辦理增進青年 │ │ │ │ │ │ │ │ 領導知能活動、協助弱勢青年參與領導 │ │ │ │ │ │ │ │ 人養成活動等經費 8,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展國際與兩岸青年交流活動經費28,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上次增列協助青年與團體參 │ │ │ │ │ │ │ │ 與國際事務及交流活動、推動非政府組 │ │ │ │ │ │ │ │ 織之國際交流,促進在台外籍人士與本 │ │ │ │ │ │ │ │ 地青年交流活動等經費17,320千元。 │ │ │ │ 6903751023 │ │ │ │ │ │ │ 4│青年問題調查研│ 124,987│ 237,427│ -112,440│1.本年度預算數 124,987千元,包括人事費 │ │ │ │究與一般輔導 │ │ │ │ 11,102千元,業務費39,309千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失74,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,102千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 4,729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)青年參與志願服務暨團體聯繫經費81,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,較上次減列半年所需經費71,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展青少年休閒活動及輔導經費25,720 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列建立全國性休閒資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統、社區常態化休閒活動等及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費25,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)調查研究與綜合規劃經費 7,039千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列青少年輔導資料庫建置及青 │ │ │ │ │ │ │ │ 年問題調查研究等經費11,372千元。 │ │ │ │ 6903751024 │ │ │ │ │ │ │ 5│青年輔導資料處│ 10,553│ 17,734│ -7,181│1.本年度預算數10,553千元,包括人事費 1 │ │ │ │理 │ │ │ │ ,689千元,業務費 5,964千元,設備費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,689千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理經費 5,607千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專上求才求職資料庫暨資訊網路經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,257千元,較上次減列設置機架型數據 │ │ │ │ │ │ │ │ 機、電腦機房網路設備維護費及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 3,698千元。 │ │ │ │ 6903751200 │ │ │ │ │ │ 3│ │青年職業訓練中│ 84,958│ 147,139│ -62,181│1.本年度預算數84,958千元,包括人事費56 │ │ │ │心 │ │ │ │ ,996千元,業務費23,587千元,設備費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,267千元,獎補助及損失 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,996千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費24,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,228千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列自強教學大樓補強維修費24,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 7,413千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列31,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)培育青年專業技能訓練業務經費22,734 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需訓練費及汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 換訓練機具設備等經費 8,716千元。 │ │ │ │ 6903759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,400│ 600│ 800│ │ │ │ │ 6903759011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,000│ -│ 1,000│汰換副首長座車一輛 1,000千元。 │ │ │ │ 6903759019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 400│ 600│ -200│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公設備 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換辦公設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 600千元如數減列。 │ │ │ │ 6903759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ 0│仍照上次預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |