90C40375.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003750000  │              │              │              │
  │12│  │  │青年輔導委員會│       611,262│     1,017,925│      -406,663│
  │  │  │  │及所屬        │              │              │              │
  │  │  │  │  6903750000  │              │              │              │
  │  │  │  │國民就業支出  │       611,262│     1,017,925│      -406,663│
  │  │  │  │  6903750100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        64,936│        89,082│       -24,146│1.本年度預算數64,936千元,包括人事費48
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,559千元,業務費16,161千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,559千元,較上次減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班值班費及半年所需人事費21,139千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列員工上下班車票費及資遣退職給
  │  │  │  │              │              │              │              │    付 9,305千元,計淨減11,834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,377千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列台澎金馬地區旅費及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,312千元。
  │  │  │  │  6903751000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │青年輔導工作  │       458,628│       779,764│      -321,136│
  │  │  │  │  6903751020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│青年創業及事業│        76,640│       131,536│       -54,896│1.本年度預算數76,640千元,包括人事費12
  │  │  │  │拓展          │              │              │              │  ,026千元,業務費24,064千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失40,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,026千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 5,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理青年創業輔導經費28,614千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 8,923千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補貼行庫辦理青年創業貸款利息差額經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費36,000千元,較上次減列利息補貼逐
  │  │  │  │              │              │              │              │    年下降額度及半年所需經費40,827千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6903751021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│青年就業及技能│       119,105│       188,740│       -69,635│1.本年度預算數 119,105千元,包括人事費
  │  │  │  │培養          │              │              │              │  19,148千元,業務費91,581千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 8,376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,148千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 9,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理專上畢業青年就業服務及生涯輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費41,392千元,較上次減列編印刊物
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費18,993千元,增列暢通
  │  │  │  │              │              │              │              │    人才供需連絡管道及辦理婦女、弱勢青
  │  │  │  │              │              │              │              │    年生涯輔導活動等經費 9,098千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 9,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理專上畢業及弱勢青年專長訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    58,565千元,較上次減列電腦專業人才
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練及半年所需經費41,454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次辦理就業甄選預算,配合本會業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整,不再繼續辦理,所列 9,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │  6903751022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│策進海內外高級│       127,343│       204,327│       -76,984│1.本年度預算數 127,343千元,包括人事費
  │  │  │  │人力資源之運用│              │              │              │  13,488千元,業務費50,455千元,獎補助
  │  │  │  │暨推展國際與兩│              │              │              │  及損失63,400千元。
  │  │  │  │岸青年交流    │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,488千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 5,971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)策進海內外高級人力資源之運用經費63
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,605千元,較上次減列協助碩博士人才
  │  │  │  │              │              │              │              │    從事短期研發、加強海外學術團體之聯
  │  │  │  │              │              │              │              │    繫與服務、加強運用海外高級專業人力
  │  │  │  │              │              │              │              │    資源等及半年所需經費96,583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強培育青年領袖暨參與社會關懷經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    22,250千元,較上次增列辦理增進青年
  │  │  │  │              │              │              │              │    領導知能活動、協助弱勢青年參與領導
  │  │  │  │              │              │              │              │    人養成活動等經費 8,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推展國際與兩岸青年交流活動經費28,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上次增列協助青年與團體參
  │  │  │  │              │              │              │              │    與國際事務及交流活動、推動非政府組
  │  │  │  │              │              │              │              │    織之國際交流,促進在台外籍人士與本
  │  │  │  │              │              │              │              │    地青年交流活動等經費17,320千元。
  │  │  │  │  6903751023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│青年問題調查研│       124,987│       237,427│      -112,440│1.本年度預算數 124,987千元,包括人事費
  │  │  │  │究與一般輔導  │              │              │              │  11,102千元,業務費39,309千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失74,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,102千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 4,729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)青年參與志願服務暨團體聯繫經費81,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    26千元,較上次減列半年所需經費71,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展青少年休閒活動及輔導經費25,720
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列建立全國性休閒資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    系統、社區常態化休閒活動等及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費25,038千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)調查研究與綜合規劃經費 7,039千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列青少年輔導資料庫建置及青
  │  │  │  │              │              │              │              │    年問題調查研究等經費11,372千元。
  │  │  │  │  6903751024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│青年輔導資料處│        10,553│        17,734│        -7,181│1.本年度預算數10,553千元,包括人事費 1
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,689千元,業務費 5,964千元,設備費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,689千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 771千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊管理經費 5,607千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 2,712千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專上求才求職資料庫暨資訊網路經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,257千元,較上次減列設置機架型數據
  │  │  │  │              │              │              │              │    機、電腦機房網路設備維護費及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 3,698千元。
  │  │  │  │  6903751200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │青年職業訓練中│        84,958│       147,139│       -62,181│1.本年度預算數84,958千元,包括人事費56
  │  │  │  │心            │              │              │              │  ,996千元,業務費23,587千元,設備費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,267千元,獎補助及損失 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費56,996千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費24,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,228千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列自強教學大樓補強維修費24,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費 7,413千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列31,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培育青年專業技能訓練業務經費22,734
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需訓練費及汰
  │  │  │  │              │              │              │              │    換訓練機具設備等經費 8,716千元。
  │  │  │  │  6903759000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,400│           600│           800│
  │  │  │  │  6903759011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,000│             -│         1,000│汰換副首長座車一輛 1,000千元。
  │  │  │  │  6903759019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           400│           600│          -200│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換辦公設備 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換辦公設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   600千元如數減列。
  │  │  │  │  6903759800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,340│         1,340│             0│仍照上次預算數編列。
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