90C40393.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003930000  │              │              │              │
  │16│  │  │消費者保護委員│        58,551│        98,493│       -39,942│
  │  │  │  │會            │              │              │              │
  │  │  │  │  6103930000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│        58,551│        98,493│       -39,942│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6103930100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        40,200│        56,999│       -16,799│1.本年度預算數40,200千元,包括人事費31
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,694千元,業務費 8,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,694千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費13,511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,506千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 3,288千元。
  │  │  │  │  6103930200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合企劃業務  │         6,788│        18,450│       -11,662│1.本年度預算數 6,788千元,包括業務費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,194千元,補助及捐助經費 594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)研擬修訂消費者保護政策計畫措施 103
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列印製、郵電、場地費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研究擬議消費者保護體制及方案經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元,較上次減列座談會、印製、郵
  │  │  │  │              │              │              │              │    電及半年所需經費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)擬定執行宣導計畫及人才培訓經費 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元,較上次減列補助費、委辦費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    印製、郵電及半年所需經費 8,271千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強國際合作交流經費26千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列印製、郵電及半年所需經費 122千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)消費者保護資料蒐集出版經費 506千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列稿酬、印製、書刊、郵電
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 1,599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)消費者保護專案研究調查經費 222千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列委辦經費 285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)志願服務工作業務推展經費 353千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列志工訪查、郵電印製、保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 847千元。
  │  │  │  │  6103930300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │督導業務      │         5,462│        12,414│        -6,952│1.本年度預算數 5,462千元,包括業務費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,452千元,補助及捐助 1,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)消費保護行政工作督導協調推動經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    91千元,較上次減列補助、座談會及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 1,902千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全消費者服務中心功能經費 898千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列補助各縣市消費者服務中
  │  │  │  │              │              │              │              │    心及半年所需經費 1,646千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協調督導消費者權益或申訴事項經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上次減列郵電、印製及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)消費保護團體之輔導與評定經費 902元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列補助消費者保護團體辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    消費調查等經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行消費者保護及相關資料定期公告經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,871千元,較上次減列印製消費者
  │  │  │  │              │              │              │              │    手冊等消費資訊經費 2,859千元。
  │  │  │  │  6103930400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │法制業務      │         2,549│         3,970│        -1,421│本年度預算數 2,549千元,係辦理法制業務
  │  │  │  │              │              │              │              │法規研修、疑義釋答、重要案例及資料蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │等經費,較上次減列半年所需經費 1,421千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  6103930500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │消費者保護官業│         1,413│         4,630│        -3,217│1.本年度預算數 1,413千元,係屬業務費。
  │  │  │  │務            │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)消費者保護官之培訓 133千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列郵電及印製經費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強消費者保護官之職權經費 400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列郵電、僱工及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)消費者保護官之協調聯繫經費 450千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次增列郵電及舉行座談會經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)消費爭議調解委員會之推動與輔導業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 250千元,較上次減列補助各縣市
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理消費爭議調解委員會之宣導及調解
  │  │  │  │              │              │              │              │    委員訓練等經費 1,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)市售商品品質安全衛生標示之調查經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     180千元,較上次減列購買重要民生用
  │  │  │  │              │              │              │              │    品樣本及委託檢驗經費 1,820千元。
  │  │  │  │  6103939000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         1,584│         1,000│           584│
  │  │  │  │  6103939011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│            90│             -│            90│新增購置無線行動電話 6台經費如列數。
  │  │  │  │  6103939019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,494│         1,000│           494│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換電腦、碎紙機及辦公設備等經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置電腦、雷射印表機及影印機等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已購竣,所列 1,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6103939800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           555│         1,030│          -475│本年度預算數較上次減列如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────