90C40510.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0005100000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │最高行政法院  │       186,886│       399,901│      -213,015│本科目上次法定預算數 403,527千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │業務調整,由「高等行政法院籌備處」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │移出 3,626千元,列入臺北高等行政法院、
  │  │  │  │              │              │              │              │臺中高等行政法院、高雄高等行政法院「一
  │  │  │  │              │              │              │              │般行政」科目項下,淨計如表列上次預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3505100000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       186,886│       399,901│      -213,015│
  │  │  │  │  3505100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       178,502│       238,054│       -59,552│1.本科目上次法定預算數71,814千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「行政訴訟審判」、「司法
  │  │  │  │              │              │              │              │  官優遇」等科目移入人事費 166,240千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 178,502千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   164,138千元,業務費13,484千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 164,138千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費59,413千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 243千元,增列增加職員14人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,602千元,計淨減49,054千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,632元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費及水電費等 6,140千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列增加職員14人所需一般事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及辦公器具養護費 402千元,計淨減 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,738千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 6,732千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及設施養護費等 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,760千元。
  │  │  │  │  3505101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │行政訴訟審判  │         4,965│         8,492│        -3,527│本年度預算數 4,965千元,係辦理行政訴訟
  │  │  │  │              │              │              │              │審判業務經費,較上次減列半年所需經費及
  │  │  │  │              │              │              │              │文具紙張耗材費等 3,527千元。
  │  │  │  │  3505108600  │              │              │              │
  │  │ 3│  │高等行政法院籌│             -│       151,600│      -151,600│上次辦理高等行政法院籌備處業務預算業已
  │  │  │  │備處          │              │              │              │編竣,所列 151,600千元如數減列。
  │  │  │  │  3505109000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         3,181│         1,316│         1,865│
  │  │  │  │  3505109011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           650│             -│           650│汰換公務轎車 1輛購置費 650千元。
  │  │  │  │  3505109019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,531│         1,316│         1,215│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換影印機及增購資訊設備等經費 2,531
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購設定密碼蓋章機及影印機等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 1,316千元如數減列。
  │  │  │  │  3505109800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           238│           439│          -201│本年度預算數較上次減列如列數。
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