90C40511.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0005110000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │臺北高等行政法│       274,616│       169,900│       104,716│本科目上次法定預算數 168,460千元,配合
  │  │  │  │院            │              │              │              │業務調整,由最高行政法院「高等行政法院
  │  │  │  │              │              │              │              │籌備處」科目移入 1,440千元,共計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │上次預算數。
  │  │  │  │  3505110000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       274,616│       169,900│       104,716│
  │  │  │  │  3505110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       250,764│       138,455│       112,309│1.本科目上次法定預算數79,020千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「行政訴訟審判」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費57,995千元,連同由最高行政法院
  │  │  │  │              │              │              │              │  「高等行政法院籌備處」科目移入人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,267千元及業務費 173千元,共計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本年度預算數 250,764千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 194,543千元,業務費56,221千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 194,543千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    加班值班費 865千元,伸算增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費98,849千元及增加約聘人員18人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之人事費11,042千元,計淨增 109,026
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費50,828千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列法律座談等經費 5,496千元,伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列半年所需經費 9,617千元及配合
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加約聘人員18人所需一般事務費及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公器具養護費等 502千元,計淨增 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 5,393千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列設施養護費 7,677千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 6,337千元,計淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,340千元。
  │  │  │  │  3505111000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │行政訴訟審判  │        20,645│        14,976│         5,669│1.本科目上次法定預算數72,971千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費57,995千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,645千元,係辦理行政訴
  │  │  │  │              │              │              │              │  訟審判業務經費,較上次伸算增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需經費 5,669千元。
  │  │  │  │  3505119000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,342│        15,368│       -13,026│
  │  │  │  │  3505119011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           170│        14,368│       -14,198│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增傳真機 9台購置費 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次新增公務車、勘驗車、警備車等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列14,368千元如數減列。
  │  │  │  │  3505119019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,172│         1,000│         1,172│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增影印機等辦公設備購置費 2,172千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置安全維護用設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 1,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3505119800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           865│         1,101│          -236│本年度預算數較上次減列如列數。
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