90C40512.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0005120000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │臺中高等行政法│       159,986│        90,302│        69,684│本科目上次法定預算數 105,414千元,配合
  │  │  │  │院            │              │              │              │業務調整,除由「一般行政」科目移出16,2
  │  │  │  │              │              │              │              │05千元,列入高雄高等行政法院「一般行政
  │  │  │  │              │              │              │              │」科目項下外,另由最高行政法院「高等行
  │  │  │  │              │              │              │              │政法院籌備處」科目移入 1,093千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │移入數互扺後,淨計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3505120000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       159,986│        90,302│        69,684│
  │  │  │  │  3505120100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       147,430│        63,656│        83,774│1.本科目上次法定預算數33,138千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,除移出人事費15,162千元及業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費 1,043千元,列入高雄高等行政法院
  │  │  │  │              │              │              │              │  相對科目外,另由「行政訴訟審判」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入人事費45,630千元,最高行政法院「
  │  │  │  │              │              │              │              │  高等行政法院籌備處」科目移入人事費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元及業務費 143千元,移出移入數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  扺後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 147,430千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   127,656千元,業務費19,774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 127,656千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    加班值班費 578千元,伸算增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費65,178千元及增加職員 1人、約
  │  │  │  │              │              │              │              │    聘人員10人之人事費 7,151千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增71,751千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,292千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次伸算增列半年所需經費 2,005千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    配合增員11人所需一般事務費及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │    具養護費等 326千元,合共增加 2,331
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費14,482千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次伸算增列半年經費 8,755千元及增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    司法風紀訪查、宣導等經費 937千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加 9,692千元。
  │  │  │  │  3505121000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │行政訴訟審判  │        10,349│        12,243│        -1,894│1.本科目上次法定預算數57,873千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費45,630千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,349千元,係辦理行政訴
  │  │  │  │              │              │              │              │  訟審判業務經費,較上次減列文具紙張耗
  │  │  │  │              │              │              │              │  材費 1,894千元。
  │  │  │  │  3505129000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,850│        13,948│       -12,098│
  │  │  │  │  3505129011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           132│        13,028│       -12,896│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增傳真機 7台購置費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置首長座車、一般勘驗車、登山勘
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗車、大型交通車、中型警備車及機車等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列13,028千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3505129019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,718│           920│           798│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增審判用影印機等辦公設備購置費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置安全維護用設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 920千元如數減列。
  │  │  │  │  3505129800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           357│           455│           -98│本年度預算數較上次減少如列數。
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