90C40513.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0005130000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │高雄高等行政法│       245,141│        92,196│       152,945│本科目上次法定預算數74,898千元,配合業
  │  │  │  │院            │              │              │              │務調整,由最高行政法院「高等行政法院籌
  │  │  │  │              │              │              │              │備處」科目移入 1,093千元,及由臺中高等
  │  │  │  │              │              │              │              │行政法院「一般行政」科目移入16,205千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3505130000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       245,141│        92,196│       152,945│
  │  │  │  │  3505130100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       209,291│        71,725│       137,566│1.本科目上次法定預算數27,720千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「行政訴訟審判」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費26,707千元,連同由最高行政法院
  │  │  │  │              │              │              │              │  「高等行政法院籌備處」科目移入人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   950千元及業務費 143千元,台中高等行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政法院「一般行政」移入人事費15,162千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及業務費 1,043千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 209,291千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   170,732千元,業務費38,559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 170,732千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    加班費 626千元,伸算增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費73,664千元及增加職員21人、法警 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    人、約聘人員16人、司機 2人、工友 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之人事費33,771千元,計淨增 106,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,511千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次伸算增列半年所需經費 7,617千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    配合增員42人所需一般事務費及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │    具養護費等 1,118千元,新增公務汽機
  │  │  │  │              │              │              │              │    車 3輛所需油料費及車輛養護費等 209
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及成立台南分庭等經費 5,373千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增列14,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費21,048千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次伸算增列半年所需經費 6,369千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    成立台南分庭等經費10,071千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增16,440千元。
  │  │  │  │  3505131000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │行政訴訟審判  │        19,370│         8,320│        11,050│1.本科目上次法定預算數35,027千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費26,707千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,370千元,係辦理行政訴
  │  │  │  │              │              │              │              │  訟審判業務經費,較上次伸算增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需經費11,050千元。
  │  │  │  │  3505139000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        16,106│        11,838│         4,268│
  │  │  │  │  3505139011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,340│        11,038│        -9,698│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增公務轎車 1輛、勘驗車 1輛及機車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛等購置費 1,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置首長座車、勘驗車、交通車、警
  │  │  │  │              │              │              │              │  備車及機車等預算業已編竣,所列11,038
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3505139019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        14,766│           800│        13,966│本年度預算數之內容與上次比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增台南分庭辦公設備及審判用設備等購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費14,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置安全維護用設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 800千元如數減列。
  │  │  │  │  3505139800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           374│           313│            61│本年度預算數較上次增列如列數。
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