90C40520.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005200000 │ │ │ │ │ 7│ │ │公務員懲戒委員│ 119,936│ 166,023│ -46,087│ │ │ │ │會 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505200000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 119,936│ 166,023│ -46,087│ │ │ │ │ 3505200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 112,223│ 158,464│ -46,241│1.本科目上次法定預算數74,131千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「懲戒案件處理」、「司法 │ │ │ │ │ │ │ │ 官優遇」科目移入人事費84,333千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 112,223千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 103,306千元,業務費 7,917千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 103,306千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費37,583千元,加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 950千元及工友退休金 1,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列40,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,422千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及公務車租金等 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,046千元,增列配合新增機車 1輛所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 油料及車輛養護費等12千元,計淨減 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 4,495千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及整編議決書印製 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,174千元。 │ │ │ │ 3505201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │懲戒案件處理 │ 2,130│ 4,537│ -2,407│1.本科目上次法定預算數81,742千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費77,205千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,130千元,包括業務費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,071千元,設備及投資59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)懲戒案件審議業務經費 1,879千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及出國考察旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 2,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)懲戒案件調查業務經費 251千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費等 140千元。 │ │ │ │ 3505209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 5,352│ 2,595│ 2,757│ │ │ │ │ 3505209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,462│ 1,400│ 3,062│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 6輛購置費 3,900千元及傳真 │ │ │ │ │ │ │ │ 機 2台購置費38千元,合共 3,938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增機車 1輛購置費40千元、傳真機 4台 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費76千元及電話總機設備購置費 408 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換首長座車 1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,400千元如數減列。 │ │ │ │ 3505209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 890│ 1,195│ -305│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增影印機等辦公設備購置費 890 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購業務用電腦設備及雜項設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 1,195千元如數減列。 │ │ │ │ 3505209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 231│ 427│ -196│本年度預算數較上次減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |