90C40520.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005200000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │公務員懲戒委員│       119,936│       166,023│       -46,087│
  │  │  │  │會            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505200000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       119,936│       166,023│       -46,087│
  │  │  │  │  3505200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       112,223│       158,464│       -46,241│1.本科目上次法定預算數74,131千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「懲戒案件處理」、「司法
  │  │  │  │              │              │              │              │  官優遇」科目移入人事費84,333千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 112,223千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   103,306千元,業務費 7,917千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 103,306千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費37,583千元,加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 950千元及工友退休金 1,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列40,033千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,422千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及公務車租金等 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,046千元,增列配合新增機車 1輛所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    油料及車輛養護費等12千元,計淨減 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,034千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 4,495千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及整編議決書印製
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 2,174千元。
  │  │  │  │  3505201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │懲戒案件處理  │         2,130│         4,537│        -2,407│1.本科目上次法定預算數81,742千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費77,205千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,130千元,包括業務費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,071千元,設備及投資59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)懲戒案件審議業務經費 1,879千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及出國考察旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 2,267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)懲戒案件調查業務經費 251千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費等 140千元。
  │  │  │  │  3505209000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         5,352│         2,595│         2,757│
  │  │  │  │  3505209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,462│         1,400│         3,062│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車 6輛購置費 3,900千元及傳真
  │  │  │  │              │              │              │              │  機 2台購置費38千元,合共 3,938千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增機車 1輛購置費40千元、傳真機 4台
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費76千元及電話總機設備購置費 408
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換首長座車 1輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 1,400千元如數減列。
  │  │  │  │  3505209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           890│         1,195│          -305│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增影印機等辦公設備購置費 890
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購業務用電腦設備及雜項設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 1,195千元如數減列。
  │  │  │  │  3505209800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           231│           427│          -196│本年度預算數較上次減少如列數。
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