90C40531.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005310000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │臺灣高等法院臺│       429,364│       710,808│      -281,444│
  │  │  │  │中分院        │              │              │              │
  │  │  │  │  3505310000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       429,364│       710,808│      -281,444│
  │  │  │  │  3505310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       410,288│       607,978│      -197,690│1.本科目上次法定預算數 188,670千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「審判業務」、「財務案
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」及「司法官優遇」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 419,308千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 410,288千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   385,616千元,業務費23,515千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 385,616千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 143,478千元及加班值
  │  │  │  │              │              │              │              │    班費 2,348千元,增列增加職員14人、
  │  │  │  │              │              │              │              │    法警 3人、約聘人員 2人、司機 1人、
  │  │  │  │              │              │              │              │    工友 1人之人事費20,158千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     125,668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,308千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等12,702
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員21人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 555千元,新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    公務汽機車 3輛所需油料費及車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 122千元,計淨減12,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費11,364千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及一次性維護費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    59,997千元。
  │  │  │  │  3505311000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        13,940│        22,096│        -8,156│1.本科目上次法定預算數 431,083千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 408,992千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由「財務案件處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入業務費 5千元,移出移入數
  │  │  │  │              │              │              │              │  互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,940千元,包括業務費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,759千元,設備及投資 181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數13,940千元,係辦理民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判及調查勘驗業務經費,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │  年所需經費及文具紙張耗材費等 8,156千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  3505311300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │財務案件處理  │             -│             3│            -3│1.本科目上次法定預算數 4,401千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 4,398
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,列入「一般行政」及「審判業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 3千元如數減列。
  │  │  │  │  3505318800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │籌備臺彎地區行│             -│        65,000│       -65,000│上次興建臺灣地區行政法院辦公廳舍房屋建
  │  │  │  │政法院        │              │              │              │築及內部設備預算業已編竣,所列65,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  3505319000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         4,713│        14,946│       -10,233│
  │  │  │  │  3505319001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │         3,006│         3,275│          -269│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.有償撥用現有職務宿舍基地所需經費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次增購臺灣地區行政法院警備車道用地
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 3,275千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3505319011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,420│         3,657│        -2,237│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車 1輛及機車 1輛購置費 690千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增勘驗車 1輛及機車 2輛購置費 730千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰購中型警備車、機車、法警無線電
  │  │  │  │              │              │              │              │  通訊設備及傳真機等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,657千元如數減列。
  │  │  │  │  3505319019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           287│         8,014│        -7,727│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增資訊設備等購置費 287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購單一窗口辦公設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 8,014千元如數減列。
  │  │  │  │  3505319800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           423│           785│          -362│本年度預算數較上次減列如列數。
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