90C40534.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005340000  │              │              │              │
  │12│  │  │臺灣高等法院花│       114,398│       214,329│       -99,931│
  │  │  │  │蓮分院        │              │              │              │
  │  │  │  │  3505340000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       114,398│       214,329│       -99,931│
  │  │  │  │  3505340100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       110,031│       149,149│       -39,118│1.本科目上次法定預算數80,334千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「審判業務」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費68,815千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 110,031千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  97,129千元,業務費12,417千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費97,129千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費35,797千元及加班值班費
  │  │  │  │              │              │              │              │     894千元,增列增加職員 2人、法警 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之人事費 3,511千元,計淨減33,180
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,740千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 5,889
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員 3人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    及辦公器具養護等經費87千元,新增車
  │  │  │  │              │              │              │              │    輛 2輛所需油料及車輛養護等經費45千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減 5,757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 7,162千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及設施養護費等 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,851千元,增列辦公室整修等經費 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,計淨減 181千元。
  │  │  │  │  3505341000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │         3,135│         5,000│        -1,865│1.本科目上次法定預算數73,815千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費68,815千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,135千元,包括業務費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,083千元,設備及投資52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 3,135千元,係辦理民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判及調查勘驗業務經費,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │  年所需經費及文具紙張耗材費等 1,865千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  3505348800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │擴增建辦公廳舍│             -│        29,925│       -29,925│上次擴增建辦公廳舍房屋建築及內部設備等
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │預算業已編竣,所列29,925千元如數減列。
  │  │  │  │  3505349000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,105│        30,020│       -28,915│
  │  │  │  │  3505349002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│        22,502│       -22,502│上次新建法庭及辦公室建築及內部設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列22,502千元如數減列。
  │  │  │  │  3505349011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           730│         5,120│        -4,390│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車 1輛購置費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增公務機車 2輛購置費80千元
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換中型交通車、公務機車及新增中
  │  │  │  │              │              │              │              │  型警備車等預算業已編竣,所列 5,120千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3505349019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           375│         2,398│        -2,023│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增審判用辦公設備等經費 375千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置單一窗口辦公設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 2,398千元如數減列。
  │  │  │  │  3505349800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           127│           235│          -108│本年度預算數較上次減列如列數。
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