90C40542.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005420000  │              │              │              │
  │14│  │  │臺灣士林地方法│       663,366│       581,453│        81,913│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505420000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       663,366│       581,453│        81,913│
  │  │  │  │  3505420100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       372,075│       458,510│       -86,435│1.本科目上次法定預算數 114,315千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「審判業務」、「少年事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」、「財務案件處理」及「非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」科目移入人事費 344,195千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 372,075千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   347,221千元,業務費24,425千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 347,104千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 115,637千元及加班值
  │  │  │  │              │              │              │              │    班費 3,724千元,增列增加職員46人、
  │  │  │  │              │              │              │              │    司機 3人之人事費47,083千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    72,278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,206千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等11,329
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員49人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 1,333千元,新
  │  │  │  │              │              │              │              │    增公務汽機車 5輛所需油料費及車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │    護費等 319千元,計淨減 9,677千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費12,765千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及設施養護費等 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,480千元。
  │  │  │  │  3505421000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        23,273│        29,577│        -6,304│1.本科目上次法定預算數 335,429千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 306,534千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由「財務案件處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入業務費 682千元,移出移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,273千元,包括業務費23
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,071千元,設備及投資 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費19,027千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 6,150千元,增列法官審理案件所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需專業諮詢費等 3,531千元,計淨減 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 4,246千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 3,685千元。
  │  │  │  │  3505421200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         7,453│        15,027│        -7,574│1.本科目上次法定預算數38,918千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費23,891千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,453千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,625千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及採驗尿液經費等 1,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 5,828千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及辦理裁定少年
  │  │  │  │              │              │              │              │    入醫院觀察勒戒經費等 6,070千元。
  │  │  │  │  3505421300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         8,881│        -8,881│1.本科目上次法定預算數12,961千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 4,080
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 8,881千元如數減列。
  │  │  │  │  3505421400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           882│         1,613│          -731│1.本科目上次法定預算數11,985千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費10,372千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 882千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 731千元。
  │  │  │  │  3505428800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │擴建辦公廳舍計│       245,069│        41,045│       204,024│興建第二辦公廳舍房屋建築及內部設備總經
  │  │  │  │畫            │              │              │              │費 846,545千元,除87年度至上次預算已編
  │  │  │  │              │              │              │              │列 118,708千元外,本年度續編第 4年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 245,069千元,較上次增列 204,024千元。
  │  │  │  │  3505429000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        14,224│        26,076│       -11,852│
  │  │  │  │  3505429011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         9,386│         2,815│         6,571│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車、勘驗車各 1輛及機車 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛等購置費 4,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增中型警備車 1輛、勘驗車、機車各 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛等購置費 3,830千元及法警通訊設備 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元,合共 4,656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰購傳真機、簡易庭辦公室安全警戒
  │  │  │  │              │              │              │              │  監視系統及購置首長座車、勘驗車各 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  、機車 7輛等預算業已編竣,所列 2,815
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3505429019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,838│        23,261│       -18,423│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增影印機等辦公設備經費 4,838
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購殘障電梯、發電機及法庭冷氣機
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備等預算業已編竣,所列23,261千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3505429800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           390│           724│          -334│本年度預算數較上次減列如列數。
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