90C40543.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005430000  │              │              │              │
  │15│  │  │臺灣板橋地方法│       764,188│       947,428│      -183,240│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505430000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       764,188│       947,428│      -183,240│
  │  │  │  │  3505430100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       624,446│       777,000│      -152,554│1.本科目上次法定預算數 206,288千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「審判業務」、「少年事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」、「財務案件處理」及「非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」科目移入人事費 570,712千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 624,446,包括人事費 576
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,978千元,業務費46,500千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 968千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 576,904千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 184,463千元及加班值
  │  │  │  │              │              │              │              │    班費 6,390千元,增列增加職員54人、
  │  │  │  │              │              │              │              │    法警 7人、約聘人員 1人、司機 2人、
  │  │  │  │              │              │              │              │    工友 1人之人事費64,456千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     126,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費26,131千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等16,136
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員65人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 1,790千元,新
  │  │  │  │              │              │              │              │    增公務汽車 2輛所需油料及車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 198千元,計淨減14,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費21,411千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及設施養護費等12
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,009千元。
  │  │  │  │  3505431000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        35,844│        56,982│       -21,138│1.本科目上次法定預算數 553,344千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 496,890千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由「財務案件處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入業務費 528千元,移出移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,844千元,包括業務費35
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,519千元,設備及投資 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費27,106千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及文具紙張耗材費等14,435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 8,738千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 6,703千元。
  │  │  │  │  3505431200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        24,424│        32,714│        -8,290│1.本科目上次法定預算數88,659千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費55,945千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,424千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,080千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及採驗尿液經費等 6,446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費17,344千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及辦理裁定少年
  │  │  │  │              │              │              │              │    入醫觀察勒戒經費等 1,844千元。
  │  │  │  │  3505431300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│        10,460│       -10,460│1.本科目上次法定預算數16,805千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 6,345
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列10,460千元如數減列。
  │  │  │  │  3505431400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           819│         1,469│          -650│1.本科目上次法定預算數13,529千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費12,060千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 819千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 650千元。
  │  │  │  │  3505439000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        78,094│        67,762│        10,332│
  │  │  │  │  3505439002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        64,850│        58,053│         6,797│興建新檔案大樓及原檔案大樓裝修為民事庭
  │  │  │  │              │              │              │              │大樓建築及設備總經費 193,118千元,除上
  │  │  │  │              │              │              │              │次已編列58,053千元外,本年度續編第 2年
  │  │  │  │              │              │              │              │經費64,850千元,較上次增列 6,797千元。
  │  │  │  │  3505439011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         4,521│         2,455│         2,066│本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車 1輛及機車 7輛等購置費 930
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增中型警備車、勘驗車各 1輛購置費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,100千元及法警通訊設備等購置費 491千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 3,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換機車 7輛及新增傳真機、簡易庭
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公室警戒監視系統等項購置預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 2,455千元如數減列。
  │  │  │  │  3505439019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         8,723│         7,254│         1,469│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增審判用辦公設備等購置費 8,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購審判用內部設備及實施單一窗口
  │  │  │  │              │              │              │              │  便民化設備等預算業已編竣,所列 7,254
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3505439800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           561│         1,041│          -480│本年度預算數較上次減少如列數。
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