90C40547.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005470000  │              │              │              │
  │16│  │  │臺灣桃園地方法│       773,370│       848,138│       -74,768│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505470000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       773,370│       848,138│       -74,768│
  │  │  │  │  3505470100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       443,526│       520,682│       -77,156│1.本科目上次法定預算數 154,826千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「審判業務」、「少年事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」、「財務案件處理」及「非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」科目移入人事費 365,307千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  另由「審判業務」科目移入業務費 549千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 443,526千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   408,877千元、業務費33,040千元、獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 408,768千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 130,270千元及加班值
  │  │  │  │              │              │              │              │    班費 2,280千元,增列增加職員65人、
  │  │  │  │              │              │              │              │    法警 7人、司機 3人、工友 1人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費73,574千元,計淨減58,976千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,628千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等11,345
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列增員76人所需一般事務費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公器具養護費等 2,103千元,新增公
  │  │  │  │              │              │              │              │    務汽機車 8輛所需油料費及車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 353千元,計淨減 8,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費20,130千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 9,363千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理與民有約活動等經費72千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 9,291千元。
  │  │  │  │  3505471000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        27,754│        34,258│        -6,504│1.本科目上次法定預算數 365,163千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 331,407千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 549千元列入「一般行政」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  另由「財務案件處理」科目移入業務費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,051千元,移出移入數互抵後,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,754千元,包括業務費27
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,559千元、設備及投資 195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費22,685千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,570千元,增列法官審理案件所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    專業諮詢費等 3,968千元,計淨減 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 5,069千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 4,902千元。
  │  │  │  │  3505471200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        15,458│        30,925│       -15,467│1.本科目上次法定預算數51,795千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費20,870千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,458千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,222千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及採驗尿液費等 4,775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費10,236千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及輔導受保護管
  │  │  │  │              │              │              │              │    束少年假日生活所需鐘點費及交通費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,692千元。
  │  │  │  │  3505471300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         6,063│        -6,063│1.本科目上次法定預算數10,322千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 4,259
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,列入「一般行政」及「審判業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 6,063千元如數減列。
  │  │  │  │  3505471400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,653│         2,930│        -1,277│1.本科目上次法定預算數12,752千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 9,822千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,653千元,係辦理非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理業務經費,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費及宣導資料印製費等 1,277千元。
  │  │  │  │  3505478700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌設中壢簡易庭│       116,843│             -│       116,843│1.本科目係本年度新增。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.籌設中壢簡易庭辦公廳舍地上物補償及整
  │  │  │  │              │              │              │              │  修等經費如列數。
  │  │  │  │  3505479000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│       167,796│       252,651│       -84,855│
  │  │  │  │  3505479001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       160,000│       237,150│       -77,150│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.遷建辦公大樓計畫所需購置土地總經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  05,363千元,分 2年編列,本年度編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │   1年經費 160,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次籌建中壢簡易庭土地購置預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 237,150千元如數減列。
  │  │  │  │  3505479011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         4,381│         6,885│        -2,504│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車 1輛、機車 2輛等購置費 730
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及電話總機 1套 980千元,合共 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增勘驗車 2輛、小型警備車 1輛、機車
  │  │  │  │              │              │              │              │   5輛等購置費 2,524千元及傳真機 4台等
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 147千元,合共 2,671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換大型交通車、勘驗車及機車、簡
  │  │  │  │              │              │              │              │  易庭辦公警戒監視系統等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 6,885千元如數減列。
  │  │  │  │  3505479019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         3,415│         8,616│        -5,201│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增審判用辦公設備等購置費 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購審判用辦公設備費及單一窗口所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需設備等預算業巳編竣,所列 8,616千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3505479800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           340│           629│          -289│本年度預算數較上次減列如列數。
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