90C40548.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005480000  │              │              │              │
  │17│  │  │臺灣新竹地方法│       314,544│       399,631│       -85,087│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505480000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       314,544│       399,631│       -85,087│
  │  │  │  │  3505480100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       279,802│       346,624│       -66,822│1.本科目上次法定預算數 109,001千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「審判業務」、「少年事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」、「財務案件處理」及「非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」科目移入人事費 237,623千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 279,802千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   249,014千元,業務費28,796千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,992千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 248,924千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費82,472千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,779千元,增列增加職員23人、法
  │  │  │  │              │              │              │              │    警 3人、約聘人員 2人之人事費28,309
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減56,942千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,333千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 7,470
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員28人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 798千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 6,672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費18,545千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 6,065千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    整修辦公廳舍等經費 2,857千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,208千元。
  │  │  │  │  3505481000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        13,755│        18,903│        -5,148│1.本科目上次法定預算數 215,932千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 197,581千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由「財務案件處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入業務費 552千元,移出移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,755千元,包括業務費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,610千元,設備及投資 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費11,750千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,970千元,增列郵務送達費等 337
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減 3,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,005千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 1,515千元。
  │  │  │  │  3505481200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        12,448│        22,779│       -10,331│1.本科目上次法定預算數49,491千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費26,712千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,448千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,550千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及採驗尿液經費等 455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 8,898千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及裁定少年入醫
  │  │  │  │              │              │              │              │    院觀察勒戒經費等 9,876千元。
  │  │  │  │  3505481300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         3,663│        -3,663│1.本科目上次法定預算數11,851千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 8,188
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 3,663千元如數減列。
  │  │  │  │  3505481400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           425│           776│          -351│1.本科目上次法定預算數 6,470千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 5,694千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 425千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 351千元。
  │  │  │  │  3505489000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         7,779│         6,264│         1,515│
  │  │  │  │  3505489011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           808│         2,430│        -1,622│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車 1輛及機車 3輛等購置費 770
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增一般業務用傳真機 2台購置費38千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換勘驗車及機車預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 2,430千元如數減列。
  │  │  │  │  3505489019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         6,971│         3,834│         3,137│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增審判用辦公設備等購置費 6,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購辦公設備及實施單一窗口便民化
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需設備等預算業已編竣,所列 3,834千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3505489800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           335│           622│          -287│本年度預算數較上次減列如列數。
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