90C40548.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005480000 │ │ │ │ │17│ │ │臺灣新竹地方法│ 314,544│ 399,631│ -85,087│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505480000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 314,544│ 399,631│ -85,087│ │ │ │ │ 3505480100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 279,802│ 346,624│ -66,822│1.本科目上次法定預算數 109,001千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「審判業務」、「少年事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」、「財務案件處理」及「非訟事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」科目移入人事費 237,623千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 279,802千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 249,014千元,業務費28,796千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 248,924千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費82,472千元及加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,779千元,增列增加職員23人、法 │ │ │ │ │ │ │ │ 警 3人、約聘人員 2人之人事費28,309 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減56,942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,333千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等 7,470 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列配合增員28人所需一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及辦公器具養護費等 798千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 6,672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費18,545千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 6,065千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 整修辦公廳舍等經費 2,857千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,208千元。 │ │ │ │ 3505481000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 13,755│ 18,903│ -5,148│1.本科目上次法定預算數 215,932千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 197,581千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由「財務案件處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入業務費 552千元,移出移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,755千元,包括業務費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,610千元,設備及投資 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,750千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,970千元,增列郵務送達費等 337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減 3,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,005千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費及書狀印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製費等 1,515千元。 │ │ │ │ 3505481200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 12,448│ 22,779│ -10,331│1.本科目上次法定預算數49,491千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費26,712千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,448千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,550千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及採驗尿液經費等 455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費 8,898千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及裁定少年入醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 院觀察勒戒經費等 9,876千元。 │ │ │ │ 3505481300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 3,663│ -3,663│1.本科目上次法定預算數11,851千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及業務等經費 8,188 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「一般行政」及「審判業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政執行署之成立,本年度不再繼續編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 3,663千元如數減列。 │ │ │ │ 3505481400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 425│ 776│ -351│1.本科目上次法定預算數 6,470千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 5,694千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 425千元,係辦理非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理業務經費,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及宣導資料印製費等 351千元。 │ │ │ │ 3505489000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 7,779│ 6,264│ 1,515│ │ │ │ │ 3505489011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 808│ 2,430│ -1,622│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換勘驗車 1輛及機車 3輛等購置費 770 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增一般業務用傳真機 2台購置費38千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換勘驗車及機車預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,430千元如數減列。 │ │ │ │ 3505489019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 6,971│ 3,834│ 3,137│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增審判用辦公設備等購置費 6,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購辦公設備及實施單一窗口便民化 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需設備等預算業已編竣,所列 3,834千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3505489800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 335│ 622│ -287│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |