90C40549.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005490000 │ │ │ │ │18│ │ │臺灣苗栗地方法│ 216,495│ 239,316│ -22,821│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505490000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 216,495│ 239,316│ -22,821│ │ │ │ │ 3505490100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 194,169│ 208,985│ -14,816│1.本科目上次法定預算數86,361千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「審判業務」、「少年事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」、「財務案件處理」及「非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」科目移入人事費 122,624千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 194,169千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 175,224千元,業務費18,802千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 175,224千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費34,937千元及加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,641千元,增列增加職員27人、法 │ │ │ │ │ │ │ │ 警 4人、聘用 2人、司機 2人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,918千元,計淨減 1,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,004千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等 6,299 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列配合增員35人所需一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及辦公器具養護費等 1,009千元,新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增公務汽機車 4輛所需油料費及車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費等 220千元,計淨減 5,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 7,941千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及實施單一窗口辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公室裝修經費等 8,086千元。 │ │ │ │ 3505491000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 9,957│ 12,583│ -2,626│1.本科目上次法定預算數 119,322千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 107,169千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由「財務案件處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入業務費 430千元,移出移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,957千元,包括業務費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,913千元,設備及投資44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,179千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及文具紙張耗材費等 3,867千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列法官審理案件所需專業諮詢費等 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,計淨減 1,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,778千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費及書狀印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製費等 1,050千元。 │ │ │ │ 3505491200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 6,844│ 9,032│ -2,188│1.本科目上次法定預算數17,579千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 8,547千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,844千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,189千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及採驗尿液經費等 2,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費 4,655千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及聘請大專師生 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔導經費等62千元。 │ │ │ │ 3505491300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 3,746│ -3,746│1.本科目上次法定預算數 4,807千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及業務等經費 1,061 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「一般行政」及「審判業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政執行署之成立,本年度不再繼續編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 3,746千元如數減列。 │ │ │ │ 3505491400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 345│ 595│ -250│1.本科目上次法定預算數 6,872千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 6,277千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 345千元,係辦理非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理業務經費,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及宣導資料印製費等 250千元。 │ │ │ │ 3505499000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 4,653│ 3,398│ 1,255│ │ │ │ │ 3505499011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,140│ -│ 2,140│新增小型警備車、勘驗車各 1輛購置費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │54千元及傳真機 7台等購置費 386千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共如列數。 │ │ │ │ 3505499019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,513│ 3,398│ -885│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增影印機等辦公設備購置費 2,513千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次單一窗口便民化所需設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 3,398千元如數減列。 │ │ │ │ 3505499800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 527│ 977│ -450│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |