90C40549.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005490000  │              │              │              │
  │18│  │  │臺灣苗栗地方法│       216,495│       239,316│       -22,821│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505490000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       216,495│       239,316│       -22,821│
  │  │  │  │  3505490100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       194,169│       208,985│       -14,816│1.本科目上次法定預算數86,361千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「審判業務」、「少年事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」、「財務案件處理」及「非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」科目移入人事費 122,624千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 194,169千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   175,224千元,業務費18,802千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 175,224千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費34,937千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,641千元,增列增加職員27人、法
  │  │  │  │              │              │              │              │    警 4人、聘用 2人、司機 2人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │    34,918千元,計淨減 1,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,004千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 6,299
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員35人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 1,009千元,新
  │  │  │  │              │              │              │              │    增公務汽機車 4輛所需油料費及車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │    護費等 220千元,計淨減 5,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 7,941千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及實施單一窗口辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公室裝修經費等 8,086千元。
  │  │  │  │  3505491000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │         9,957│        12,583│        -2,626│1.本科目上次法定預算數 119,322千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 107,169千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由「財務案件處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入業務費 430千元,移出移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,957千元,包括業務費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,913千元,設備及投資44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,179千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及文具紙張耗材費等 3,867千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列法官審理案件所需專業諮詢費等 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    91千元,計淨減 1,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,778千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 1,050千元。
  │  │  │  │  3505491200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         6,844│         9,032│        -2,188│1.本科目上次法定預算數17,579千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 8,547千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,844千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,189千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及採驗尿液經費等 2,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 4,655千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及聘請大專師生
  │  │  │  │              │              │              │              │    輔導經費等62千元。
  │  │  │  │  3505491300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         3,746│        -3,746│1.本科目上次法定預算數 4,807千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 1,061
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 3,746千元如數減列。
  │  │  │  │  3505491400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           345│           595│          -250│1.本科目上次法定預算數 6,872千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 6,277千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 345千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 250千元。
  │  │  │  │  3505499000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         4,653│         3,398│         1,255│
  │  │  │  │  3505499011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,140│             -│         2,140│新增小型警備車、勘驗車各 1輛購置費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │54千元及傳真機 7台等購置費 386千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │共如列數。
  │  │  │  │  3505499019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,513│         3,398│          -885│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增影印機等辦公設備購置費 2,513千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次單一窗口便民化所需設備等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 3,398千元如數減列。
  │  │  │  │  3505499800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           527│           977│          -450│本年度預算數較上次減列如列數。
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