90C40550.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005500000 │ │ │ │ │19│ │ │臺灣臺中地方法│ 785,745│ 978,814│ -193,069│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505500000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 785,745│ 978,814│ -193,069│ │ │ │ │ 3505500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 723,139│ 865,836│ -142,697│1.本科目上次法定預算數 229,322千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整由「審判業務」、「少年事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」、「財務案件處理」及「非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」科目移入人事費 636,514千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 723,139千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 671,610千元,業務費48,589千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 2,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 671,381千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 197,471千元及加班值 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費 6,441千元,增列增加職員93人、 │ │ │ │ │ │ │ │ 法警11人、約聘人員 5人、司機 2人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 106,741元,計淨減97,171千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,434千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等19,198 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列配合增員 111人所需一般事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費及辦公器具養護費等 3,113千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 新增公務汽車 2輛所需油料費及車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費等 243千元,計減15,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費23,324千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及辦公房舍整修經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等29,684千元。 │ │ │ │ 3505501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 31,149│ 48,330│ -17,181│1.本科目上次法定預算數 615,742千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 567,936千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由「財務案件處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入業務費 524千元,移出移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,149千元,包括業務費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,801千元,設備及投資 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查業務經費23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,802千元,較上次減列半年所需經費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 文具紙張耗材費等11,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 7,347千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費及書狀印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製費等 6,177千元。 │ │ │ │ 3505501200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 17,585│ 33,930│ -16,345│1.本科目上次法定預算數71,949千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費38,019千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,585千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,578千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及採驗尿液經費等 4,243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費13,007千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及裁定少年入醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 觀察勒戒經費等12,102千元。 │ │ │ │ 3505501300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 12,401│ -12,401│1.本科目上次法定預算數15,728千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及業務等經費 3,327 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「一般行政」及「審判業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政執行署之成立,本年度不再繼續編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列12,401千元如數減列。 │ │ │ │ 3505501400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 1,651│ 3,099│ -1,448│1.本科目上次法定預算數27,792千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費24,693千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,651千元,係辦理非訟事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理業務經費,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及宣導資料印製費等 1,448千元。 │ │ │ │ 3505509000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 11,513│ 13,907│ -2,394│ │ │ │ │ 3505509011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,231│ 7,487│ -3,256│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換勘驗車 3輛、機車11輛購置費 2,390 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及傳真機 1台購置費 227千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增勘驗車 2輛、機車 4輛購置費 1,460 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及答錄機 1台購置費 154千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換勘驗車、機車及法官辦公區門禁 │ │ │ │ │ │ │ │ 管制監視系統設備預算業已編竣,所列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,487千元如數減列。 │ │ │ │ 3505509019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 7,282│ 6,420│ 862│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增影印機等辦公設備購置費 7,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置審判用辦公設備及便民化單一窗 │ │ │ │ │ │ │ │ 口所需設備等預算業已編竣,所列 6,420 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3505509800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 708│ 1,311│ -603│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |