90C40551.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005510000  │              │              │              │
  │20│  │  │臺灣南投地方法│       189,186│       258,291│       -69,105│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505510000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       189,186│       258,291│       -69,105│
  │  │  │  │  3505510100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       166,577│       226,991│       -60,414│1.本科目上次法定預算數 104,991千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「審判業務」、「少年事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」、「財務案件處理」及「非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」科目移入人事費 122,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 166,577千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   149,019千元,業務費17,476千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 149,019千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費49,641千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,580千元,增列增加職員15人、法
  │  │  │  │              │              │              │              │    警 2人、司機 2人之人事費15,473千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減35,748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,840千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 5,993
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員19人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 496千元,新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    公務汽車 2輛所需油料費及車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 209千元,計淨減 5,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 8,718千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及設施養護費等19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,378千元。
  │  │  │  │  3505511000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │         8,295│        11,541│        -3,246│1.本科目上次法定預算數 109,301千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費98,040千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,另由「財務案件處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入業務費 280千元,移出移入數
  │  │  │  │              │              │              │              │  互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,295千元,包括業務費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,205千元,設備及投資90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,126千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及文具紙張耗材費等 3,304千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列法官審理案件所需專業諮詢費等 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元,計淨減 1,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,169千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 1,778千元。
  │  │  │  │  3505511200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         7,590│        10,876│        -3,286│1.本科目上次法定預算數25,952千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費15,076千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,590千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,594千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及採驗尿液經費等 1,353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 4,996千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及裁定少年入醫
  │  │  │  │              │              │              │              │    院觀察勒戒經費等 1,933千元。
  │  │  │  │  3505511300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         2,638│        -2,638│1.本科目上次法定預算數 5,693千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 3,055
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 2,638千元如數減列。
  │  │  │  │  3505511400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           858│         1,624│          -766│1.本科目上次法定預算數 7,733千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 6,109千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 858千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 766千元。
  │  │  │  │  3505519000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         5,353│         3,671│         1,682│
  │  │  │  │  3505519011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,938│           359│         2,579│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 7輛購置費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增勘驗車、小型警備車、機車各 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 2,582千元及傳真機 4台購置費76千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 2,658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換數位電話等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 359千元如數減列。
  │  │  │  │  3505519019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,415│         3,312│          -897│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增審判業務用影印機等設備購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購各項設備預算業已編竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,312千元如數減列。
  │  │  │  │  3505519800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           513│           950│          -437│本年度預算數較上次減列如列數。
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