90C40551.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005510000 │ │ │ │ │20│ │ │臺灣南投地方法│ 189,186│ 258,291│ -69,105│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505510000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 189,186│ 258,291│ -69,105│ │ │ │ │ 3505510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 166,577│ 226,991│ -60,414│1.本科目上次法定預算數 104,991千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「審判業務」、「少年事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」、「財務案件處理」及「非訟事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」科目移入人事費 122,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 166,577千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 149,019千元,業務費17,476千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 149,019千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費49,641千元及加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,580千元,增列增加職員15人、法 │ │ │ │ │ │ │ │ 警 2人、司機 2人之人事費15,473千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減35,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,840千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等 5,993 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列配合增員19人所需一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及辦公器具養護費等 496千元,新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務汽車 2輛所需油料費及車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 209千元,計淨減 5,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 8,718千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及設施養護費等19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,378千元。 │ │ │ │ 3505511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 8,295│ 11,541│ -3,246│1.本科目上次法定預算數 109,301千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費98,040千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,另由「財務案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入業務費 280千元,移出移入數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,295千元,包括業務費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,205千元,設備及投資90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,126千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及文具紙張耗材費等 3,304千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列法官審理案件所需專業諮詢費等 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,計淨減 1,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,169千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費及書狀印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製費等 1,778千元。 │ │ │ │ 3505511200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 7,590│ 10,876│ -3,286│1.本科目上次法定預算數25,952千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費15,076千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,590千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,594千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及採驗尿液經費等 1,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費 4,996千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及裁定少年入醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 院觀察勒戒經費等 1,933千元。 │ │ │ │ 3505511300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 2,638│ -2,638│1.本科目上次法定預算數 5,693千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及業務等經費 3,055 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「一般行政」及「審判業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政執行署之成立,本年度不再繼續編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,638千元如數減列。 │ │ │ │ 3505511400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 858│ 1,624│ -766│1.本科目上次法定預算數 7,733千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 6,109千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 858千元,係辦理非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理業務經費,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及宣導資料印製費等 766千元。 │ │ │ │ 3505519000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 5,353│ 3,671│ 1,682│ │ │ │ │ 3505519011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,938│ 359│ 2,579│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 7輛購置費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增勘驗車、小型警備車、機車各 1輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 2,582千元及傳真機 4台購置費76千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 2,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換數位電話等設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 359千元如數減列。 │ │ │ │ 3505519019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,415│ 3,312│ -897│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增審判業務用影印機等設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購各項設備預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,312千元如數減列。 │ │ │ │ 3505519800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 513│ 950│ -437│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |