90C40552.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005520000 │ │ │ │ │21│ │ │臺灣彰化地方法│ 345,321│ 447,473│ -102,152│本科目上次法定預算數 446,836千元,配合 │ │ │ │院 │ │ │ │業務調整,由福建金門地方法院「一般行政 │ │ │ │ │ │ │ │」科目移入 637千元,共計如表列上次預算 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 3505520000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 345,321│ 447,473│ -102,152│ │ │ │ │ 3505520100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 309,041│ 382,094│ -73,053│1.本科目上次法定預算數 111,259千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,除由「審判業務」、「少年 │ │ │ │ │ │ │ │ 事件處理」、「財務案件處理」及「非訟 │ │ │ │ │ │ │ │ 事件處理」科目移入人事費 270,198千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同由福建金門地方法院「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入人事費 606千元及業務費31千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 309,041千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 284,785千元,業務費22,812千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 284,680千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費97,718千元及加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,066千元,增列增加職員36人、法 │ │ │ │ │ │ │ │ 警 4人、約聘人員 2人、司機 2人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費40,563千元,計淨減60,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,482千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等 7,452 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列配合增員44人所需一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及辦公器具養護費等 1,235千元,新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增公務汽機車 4輛所需油料費及車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費等 220千元,計淨減 5,997千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費12,879千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 8,858千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦作業等經費 2,023千元,計淨減 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,835千元。 │ │ │ │ 3505521000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 16,172│ 18,445│ -2,273│1.本科目上次法定預算數 262,376千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 245,691千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由「財務案件處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入業務費 1,760千元,移出移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,172千元,包括業務費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,012千元,設備及投資 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,890千元,較上次減列半年所需經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,559千元,增列辦理刑事案件鑑定費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,926千元,計淨增 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務 3,282千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費及書狀印製費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 2,640千元。 │ │ │ │ 3505521200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 12,167│ 21,523│ -9,356│1.本科目上次法定預算數38,400千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費16,877千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,167千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,083千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及採驗尿液經費等 2,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費 7,084千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及辦理裁定少年 │ │ │ │ │ │ │ │ 入醫院觀察勒戒經費等 6,380千元。 │ │ │ │ 3505521300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 12,455│ -12,455│1.本科目上次法定預算數16,594千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及業務等經費 4,139 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「一般行政」及「審判業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政執行署之成立,本年度不再繼續編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列12,455千元如數減列。 │ │ │ │ 3505521400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 472│ 840│ -368│1.本科目上次法定預算數 6,091千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 5,251千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 472千元,係辦理非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理業務經費,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及宣導資料印製費等 368千元。 │ │ │ │ 3505529000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 7,186│ 11,592│ -4,406│ │ │ │ │ 3505529011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,794│ 2,545│ 249│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換勘驗車 1輛、機車 5輛購置費 850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及傳真機購置費 133千元,合共 983千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增勘驗車、小型警備車各 1輛、機車 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛購置費 1,754千元及傳真機購置費57千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換少年教室電化教學視聽設備及機 │ │ │ │ │ │ │ │ 車、電話總機等預算業已編竣,所列 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元如數減列。 │ │ │ │ 3505529019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,392│ 9,047│ -4,655│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增審判用設備等購置費 4,392千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換審判用主要設備及新增資訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費、實施單一窗口所需設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 9,047千元如數減列。 │ │ │ │ 3505529800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 283│ 524│ -241│本年度預算數較上次減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |