90C40552.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005520000  │              │              │              │
  │21│  │  │臺灣彰化地方法│       345,321│       447,473│      -102,152│本科目上次法定預算數 446,836千元,配合
  │  │  │  │院            │              │              │              │業務調整,由福建金門地方法院「一般行政
  │  │  │  │              │              │              │              │」科目移入 637千元,共計如表列上次預算
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │  3505520000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       345,321│       447,473│      -102,152│
  │  │  │  │  3505520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       309,041│       382,094│       -73,053│1.本科目上次法定預算數 111,259千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,除由「審判業務」、「少年
  │  │  │  │              │              │              │              │  事件處理」、「財務案件處理」及「非訟
  │  │  │  │              │              │              │              │  事件處理」科目移入人事費 270,198千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,連同由福建金門地方法院「一般行政」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入人事費 606千元及業務費31千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 309,041千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   284,785千元,業務費22,812千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 284,680千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費97,718千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,066千元,增列增加職員36人、法
  │  │  │  │              │              │              │              │    警 4人、約聘人員 2人、司機 2人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費40,563千元,計淨減60,221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,482千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 7,452
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員44人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 1,235千元,新
  │  │  │  │              │              │              │              │    增公務汽機車 4輛所需油料費及車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │    護費等 220千元,計淨減 5,997千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費12,879千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 8,858千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    電腦作業等經費 2,023千元,計淨減 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,835千元。
  │  │  │  │  3505521000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        16,172│        18,445│        -2,273│1.本科目上次法定預算數 262,376千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 245,691千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由「財務案件處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入業務費 1,760千元,移出移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,172千元,包括業務費16
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,012千元,設備及投資 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務12
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,890千元,較上次減列半年所需經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,559千元,增列辦理刑事案件鑑定費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,926千元,計淨增 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務 3,282千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費及書狀印製費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 2,640千元。
  │  │  │  │  3505521200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        12,167│        21,523│        -9,356│1.本科目上次法定預算數38,400千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費16,877千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,167千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,083千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及採驗尿液經費等 2,976千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 7,084千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及辦理裁定少年
  │  │  │  │              │              │              │              │    入醫院觀察勒戒經費等 6,380千元。
  │  │  │  │  3505521300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│        12,455│       -12,455│1.本科目上次法定預算數16,594千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 4,139
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列12,455千元如數減列。
  │  │  │  │  3505521400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           472│           840│          -368│1.本科目上次法定預算數 6,091千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 5,251千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 472千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 368千元。
  │  │  │  │  3505529000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         7,186│        11,592│        -4,406│
  │  │  │  │  3505529011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,794│         2,545│           249│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車 1輛、機車 5輛購置費 850千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及傳真機購置費 133千元,合共 983千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增勘驗車、小型警備車各 1輛、機車 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛購置費 1,754千元及傳真機購置費57千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 1,811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換少年教室電化教學視聽設備及機
  │  │  │  │              │              │              │              │  車、電話總機等預算業已編竣,所列 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元如數減列。
  │  │  │  │  3505529019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,392│         9,047│        -4,655│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增審判用設備等購置費 4,392千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換審判用主要設備及新增資訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費、實施單一窗口所需設備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 9,047千元如數減列。
  │  │  │  │  3505529800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           283│           524│          -241│本年度預算數較上次減少如列數。
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