90C40553.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005530000  │              │              │              │
  │22│  │  │臺灣雲林地方法│       276,271│       327,915│       -51,644│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505530000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       276,271│       327,915│       -51,644│
  │  │  │  │  3505530100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       237,929│       287,033│       -49,104│1.本科目上次法定預算數 107,839千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「審判業務」、「少年事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」、「財務案件處理」及「非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」科目移入人事費 179,194千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 237,929千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   217,384千元,業務費19,591千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 217,384千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費67,779千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,219千元,增列職員29人、法警 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    人、駕駛 1人之人事費32,684千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減37,314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,430千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 7,191
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員34人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    及辦公器具養護等經費 947千元及新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    車輛 1輛所需油料及車輛養護等經費98
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減 6,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費10,115千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及設施養護費等 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,644千元。
  │  │  │  │  3505531000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        12,839│        16,013│        -3,174│1.本科目上次法定預算數 178,748千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 163,394千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由「財務案件處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入業務費 659千元,移出移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,839千元,包括業務費12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,709千元,設備及投資 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,362千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及文具紙張耗材費等 4,320千元,核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列辦理刑事案件鑑定等經費 4,351
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 3,477千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 3,205千元。
  │  │  │  │  3505531200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         6,823│        12,021│        -5,198│1.本科目上次法定預算數23,811千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費11,790千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,823千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,499千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及採驗尿液經費等 1,422千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 5,324千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及聘請大專師生
  │  │  │  │              │              │              │              │    輔導受保護管束少年假日生活輔導鐘點
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及車馬費等 3,776千元。
  │  │  │  │  3505531300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         6,106│        -6,106│1.本科目上次法定預算數 9,080千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 2,974
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 6,106千元如數減列。
  │  │  │  │  3505531400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           555│         1,054│          -499│1.本科目上次法定預算數 2,749千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 1,695千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 555千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需經費及宣導資料印製費等 499千元。
  │  │  │  │  3505539000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        17,862│         5,202│        12,660│
  │  │  │  │  3505539002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        11,245│             -│        11,245│增建觀護大樓工程所需建築及設備費如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3505539011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         4,081│         1,194│         2,887│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車、中型警備車各 1輛及機車 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛等 6輛購置費 3,260千元及傳真機 5台
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費95千元,合共 3,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增勘驗車 1輛購置費 650千元及傳真機
  │  │  │  │              │              │              │              │   4台購置費76千元,合共 726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換首長座車、公務機車、擴音設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及新增垃圾子車購置預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,194千元如數減列。
  │  │  │  │  3505539019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,536│         4,008│        -1,472│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增審判設備等經費 2,536千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購審判、安全維護設備購置等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 4,008千元如數減列。
  │  │  │  │  3505539800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           263│           486│          -223│本年度預算數較上次減少如列數。
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