90C40553.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005530000 │ │ │ │ │22│ │ │臺灣雲林地方法│ 276,271│ 327,915│ -51,644│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505530000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 276,271│ 327,915│ -51,644│ │ │ │ │ 3505530100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 237,929│ 287,033│ -49,104│1.本科目上次法定預算數 107,839千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「審判業務」、「少年事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」、「財務案件處理」及「非訟事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」科目移入人事費 179,194千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 237,929千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 217,384千元,業務費19,591千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 217,384千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費67,779千元及加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,219千元,增列職員29人、法警 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、駕駛 1人之人事費32,684千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減37,314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,430千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等 7,191 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列配合增員34人所需一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 及辦公器具養護等經費 947千元及新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛 1輛所需油料及車輛養護等經費98 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減 6,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費10,115千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及設施養護費等 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,644千元。 │ │ │ │ 3505531000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 12,839│ 16,013│ -3,174│1.本科目上次法定預算數 178,748千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 163,394千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由「財務案件處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入業務費 659千元,移出移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,839千元,包括業務費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,709千元,設備及投資 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,362千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及文具紙張耗材費等 4,320千元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列辦理刑事案件鑑定等經費 4,351 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 3,477千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費及書狀印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製費等 3,205千元。 │ │ │ │ 3505531200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 6,823│ 12,021│ -5,198│1.本科目上次法定預算數23,811千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費11,790千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,823千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,499千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及採驗尿液經費等 1,422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費 5,324千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及聘請大專師生 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔導受保護管束少年假日生活輔導鐘點 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及車馬費等 3,776千元。 │ │ │ │ 3505531300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 6,106│ -6,106│1.本科目上次法定預算數 9,080千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及業務等經費 2,974 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「一般行政」及「審判業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 6,106千元如數減列。 │ │ │ │ 3505531400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 555│ 1,054│ -499│1.本科目上次法定預算數 2,749千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 1,695千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 555千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費及宣導資料印製費等 499千元。 │ │ │ │ 3505539000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 17,862│ 5,202│ 12,660│ │ │ │ │ 3505539002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 11,245│ -│ 11,245│增建觀護大樓工程所需建築及設備費如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3505539011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 4,081│ 1,194│ 2,887│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換勘驗車、中型警備車各 1輛及機車 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛等 6輛購置費 3,260千元及傳真機 5台 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費95千元,合共 3,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增勘驗車 1輛購置費 650千元及傳真機 │ │ │ │ │ │ │ │ 4台購置費76千元,合共 726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換首長座車、公務機車、擴音設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及新增垃圾子車購置預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,194千元如數減列。 │ │ │ │ 3505539019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,536│ 4,008│ -1,472│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增審判設備等經費 2,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購審判、安全維護設備購置等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 4,008千元如數減列。 │ │ │ │ 3505539800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 263│ 486│ -223│本年度預算數較上次減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |