90C40554.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005540000  │              │              │              │
  │23│  │  │臺灣嘉義地方法│       341,214│       364,873│       -23,659│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505540000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       341,214│       364,873│       -23,659│
  │  │  │  │  3505540100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       264,216│       318,639│       -54,423│1.本科目上次法定預算數 101,661千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「審判業務」、「少年事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」、「財務案件處理」、「非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」及「司法官優遇」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 216,978千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 264,216千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   248,939千元,業務費14,157千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 248,771千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費74,094千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,547千元,增列增加職員29人、法
  │  │  │  │              │              │              │              │    警 4人、約聘人員 2人、工友 1人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費34,079千元,計淨減42,562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,003千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 6,758
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員36人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 1,006千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 5,752千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 6,442千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及選舉查證經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,109千元。
  │  │  │  │  3505541000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        15,793│        21,582│        -5,789│1.本科目上次法定預算數 211,519千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 190,786千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由「財務案件處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入業務費 849千元,移出移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,793千元,包括業務費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,646千元,設備及投資 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,546千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及文具紙張耗材費等 6,971千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理刑事案件鑑定等經費 3,990千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減 2,981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 3,247千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 2,808千元。
  │  │  │  │  3505541200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         7,494│         8,593│        -1,099│1.本科目上次法定預算數22,519千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費13,926千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,494千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,066千元,較上次增列採驗尿液經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 5,428千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及聘請大專師生
  │  │  │  │              │              │              │              │    輔導所需鐘點費等 1,176千元。
  │  │  │  │  3505541300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         8,508│        -8,508│1.本科目上次法定預算數11,572千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 3,064
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 8,508千元如數減列。
  │  │  │  │  3505541400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           502│           919│          -417│1.本科目上次法定預算數10,970千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費10,051千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 502千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 417千元。
  │  │  │  │  3505548800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │遷建辦公廳室計│        50,000│             -│        50,000│遷建辦公大樓房屋建築及內部設備總經費 7
  │  │  │  │畫            │              │              │              │92,861千元,除88年度預算已編列20,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │元外,本年度續編第 2年經費50,000千元。
  │  │  │  │  3505549000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         2,951│         6,155│        -3,204│
  │  │  │  │  3505549011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           254│         3,854│        -3,600│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 3輛購置費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增傳真機等辦公設備購置費 134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換勘驗車、中型警備車、機車及新
  │  │  │  │              │              │              │              │  增無線電話機等預算業已編竣,所列 3,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元如數減列。
  │  │  │  │  3505549019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,697│         2,301│           396│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增審判用設備購置費 2,697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購審判、業務用內部辦公設備與新
  │  │  │  │              │              │              │              │  增資訊設備及內部設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 2,301千元如數減列。
  │  │  │  │  3505549800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           258│           477│          -219│本年度預算數較上次減列如列數。
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