90C40554.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005540000 │ │ │ │ │23│ │ │臺灣嘉義地方法│ 341,214│ 364,873│ -23,659│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505540000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 341,214│ 364,873│ -23,659│ │ │ │ │ 3505540100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 264,216│ 318,639│ -54,423│1.本科目上次法定預算數 101,661千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「審判業務」、「少年事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」、「財務案件處理」、「非訟事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」及「司法官優遇」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 216,978千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 264,216千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 248,939千元,業務費14,157千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 248,771千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費74,094千元及加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,547千元,增列增加職員29人、法 │ │ │ │ │ │ │ │ 警 4人、約聘人員 2人、工友 1人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費34,079千元,計淨減42,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,003千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等 6,758 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列配合增員36人所需一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及辦公器具養護費等 1,006千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 5,752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 6,442千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及選舉查證經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,109千元。 │ │ │ │ 3505541000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 15,793│ 21,582│ -5,789│1.本科目上次法定預算數 211,519千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 190,786千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由「財務案件處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入業務費 849千元,移出移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,793千元,包括業務費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,646千元,設備及投資 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,546千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及文具紙張耗材費等 6,971千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理刑事案件鑑定等經費 3,990千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 2,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 3,247千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費及書狀印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製費等 2,808千元。 │ │ │ │ 3505541200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 7,494│ 8,593│ -1,099│1.本科目上次法定預算數22,519千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費13,926千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,494千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,066千元,較上次增列採驗尿液經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費 5,428千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及聘請大專師生 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔導所需鐘點費等 1,176千元。 │ │ │ │ 3505541300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 8,508│ -8,508│1.本科目上次法定預算數11,572千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及業務等經費 3,064 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「一般行政」及「審判業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政執行署之成立,本年度不再繼續編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 8,508千元如數減列。 │ │ │ │ 3505541400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 502│ 919│ -417│1.本科目上次法定預算數10,970千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費10,051千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 502千元,係辦理非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理業務經費,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及宣導資料印製費等 417千元。 │ │ │ │ 3505548800 │ │ │ │ │ │ 6│ │遷建辦公廳室計│ 50,000│ -│ 50,000│遷建辦公大樓房屋建築及內部設備總經費 7 │ │ │ │畫 │ │ │ │92,861千元,除88年度預算已編列20,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元外,本年度續編第 2年經費50,000千元。 │ │ │ │ 3505549000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 2,951│ 6,155│ -3,204│ │ │ │ │ 3505549011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 254│ 3,854│ -3,600│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 3輛購置費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增傳真機等辦公設備購置費 134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換勘驗車、中型警備車、機車及新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增無線電話機等預算業已編竣,所列 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元如數減列。 │ │ │ │ 3505549019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,697│ 2,301│ 396│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增審判用設備購置費 2,697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購審判、業務用內部辦公設備與新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增資訊設備及內部設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 2,301千元如數減列。 │ │ │ │ 3505549800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 258│ 477│ -219│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |