90C40556.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005560000 │ │ │ │ │24│ │ │臺灣臺南地方法│ 728,141│ 1,336,780│ -608,639│本科目上次法定預算數 1,334,116千元,配 │ │ │ │院 │ │ │ │合業務調整,由臺灣臺北地方法院「一般行 │ │ │ │ │ │ │ │政」科目移入31千元,「司法官優遇」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移入 2,633千元,共計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 3505560000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 728,141│ 1,336,780│ -608,639│ │ │ │ │ 3505560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 525,947│ 613,688│ -87,741│1.本科目上次法定預算數 205,176千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「審判業務」、「少年事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」、「財務案件處理」、「非訟事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」及「司法官優遇」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 405,848千元,連同由臺灣臺北地方法 │ │ │ │ │ │ │ │ 院「一般行政」科目移入業務費31千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「司法官優遇」科目移入人事費 2,633千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 525,947千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 453,205千元,業務費70,987千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 453,205千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 149,062千元及加班值 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費 4,374千元,增列增加職員55人、 │ │ │ │ │ │ │ │ 法警 7人、約聘人員 2人、司機 3人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費64,266千元,計淨減89,170千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費44,678千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等19,545 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列配合增員67人所需一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及辦公器具養護費等 1,862千元,新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增公務汽車 3輛所需油料費及車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 330千元,增列新建辦公室專項水 │ │ │ │ │ │ │ │ 電費等15,552千元,計淨減 1,801千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費28,064千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及設施養護費等 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,265千元,增列新建辦公室空調、監控 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統及主機養護費等12,495千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,230千元。 │ │ │ │ 3505561000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 27,001│ 36,737│ -9,736│1.本科目上次法定預算數 367,158千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 332,141千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由「財務案件處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入業務費 1,720千元,移出移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,001千元,包括業務費26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,759千元,設備及投資 242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19,680千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及文具紙張耗材費等 7,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 7,321千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 3,006千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列民事執行旅運費 476千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,530千元。 │ │ │ │ 3505561200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 13,027│ 16,401│ -3,374│1.本科目上次法定預算數56,141千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費39,740千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,027千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,858千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及採驗尿液經費等 2,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費 9,169千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及聘請大專輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 員所需鐘點費等 804千元。 │ │ │ │ 3505561300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 16,240│ -16,240│1.本科目上次法定預算數22,920千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及業務等經費 6,680 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「一般行政」及「審判業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政執行署之成立,本年度不再繼續編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列16,240千元如數減列。 │ │ │ │ 3505561400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 1,192│ 2,182│ -990│1.本科目上次法定預算數27,612千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費25,430千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,192千元,係辦理非訟事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理業務經費,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及宣導資料印製費等 990千元。 │ │ │ │ 3505568500 │ │ │ │ │ │ 6│ │興建法官職務宿│ 40,000│ 46,697│ -6,697│興建法官職務宿舍建築及內部設備總經費 2 │ │ │ │舍計畫 │ │ │ │67,313千元,除88年度至上次預算已編列68 │ │ │ │ │ │ │ │,267千元外,本年度續編第 3年經費40,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上次減列 6,697千元。 │ │ │ │ 3505568800 │ │ │ │ │ │ 7│ │遷建辦公廳室計│ 112,000│ 594,268│ -482,268│興建臺南地方法院及臺南民刑事簡易庭辦公 │ │ │ │畫 │ │ │ │大樓房屋建築及內部設備總經費 1,906,899 │ │ │ │ │ │ │ │千元,除84年度至上次預算已編列 1,766,8 │ │ │ │ │ │ │ │99千元外,本年度續編第 7年經費 112,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上次減列 482,268千元。 │ │ │ │ 3505569000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 8,518│ 9,723│ -1,205│ │ │ │ │ 3505569011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 3,870│ 2,812│ 1,058│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增勘驗車 2輛、中型警備車 1輛及機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 3輛等購置費 3,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換勘驗車、機車、通訊設備及新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 通訊設備等預算業已編竣,所列 2,812千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3505569019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,648│ 6,911│ -2,263│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增辦公設備等購置費 4,648千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購辦公設備、資訊設備及單一窗口 │ │ │ │ │ │ │ │ 便民化房屋裝修費等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,911千元如數減列。 │ │ │ │ 3505569800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 456│ 844│ -388│本年度預算數較上次減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |