90C40556.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005560000  │              │              │              │
  │24│  │  │臺灣臺南地方法│       728,141│     1,336,780│      -608,639│本科目上次法定預算數 1,334,116千元,配
  │  │  │  │院            │              │              │              │合業務調整,由臺灣臺北地方法院「一般行
  │  │  │  │              │              │              │              │政」科目移入31千元,「司法官優遇」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │移入 2,633千元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3505560000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       728,141│     1,336,780│      -608,639│
  │  │  │  │  3505560100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       525,947│       613,688│       -87,741│1.本科目上次法定預算數 205,176千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「審判業務」、「少年事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」、「財務案件處理」、「非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」及「司法官優遇」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 405,848千元,連同由臺灣臺北地方法
  │  │  │  │              │              │              │              │  院「一般行政」科目移入業務費31千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「司法官優遇」科目移入人事費 2,633千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 525,947千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   453,205千元,業務費70,987千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 453,205千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 149,062千元及加班值
  │  │  │  │              │              │              │              │    班費 4,374千元,增列增加職員55人、
  │  │  │  │              │              │              │              │    法警 7人、約聘人員 2人、司機 3人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費64,266千元,計淨減89,170千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費44,678千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等19,545
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員67人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 1,862千元,新
  │  │  │  │              │              │              │              │    增公務汽車 3輛所需油料費及車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 330千元,增列新建辦公室專項水
  │  │  │  │              │              │              │              │    電費等15,552千元,計淨減 1,801千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費28,064千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及設施養護費等 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,265千元,增列新建辦公室空調、監控
  │  │  │  │              │              │              │              │    系統及主機養護費等12,495千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,230千元。
  │  │  │  │  3505561000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        27,001│        36,737│        -9,736│1.本科目上次法定預算數 367,158千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 332,141千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由「財務案件處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入業務費 1,720千元,移出移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,001千元,包括業務費26
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,759千元,設備及投資 242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費19,680千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及文具紙張耗材費等 7,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 7,321千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 3,006千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列民事執行旅運費 476千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,530千元。
  │  │  │  │  3505561200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        13,027│        16,401│        -3,374│1.本科目上次法定預算數56,141千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費39,740千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,027千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,858千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及採驗尿液經費等 2,570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 9,169千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及聘請大專輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │    員所需鐘點費等 804千元。
  │  │  │  │  3505561300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│        16,240│       -16,240│1.本科目上次法定預算數22,920千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 6,680
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列16,240千元如數減列。
  │  │  │  │  3505561400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,192│         2,182│          -990│1.本科目上次法定預算數27,612千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費25,430千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,192千元,係辦理非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理業務經費,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費及宣導資料印製費等 990千元。
  │  │  │  │  3505568500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │興建法官職務宿│        40,000│        46,697│        -6,697│興建法官職務宿舍建築及內部設備總經費 2
  │  │  │  │舍計畫        │              │              │              │67,313千元,除88年度至上次預算已編列68
  │  │  │  │              │              │              │              │,267千元外,本年度續編第 3年經費40,000
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,較上次減列 6,697千元。
  │  │  │  │  3505568800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │遷建辦公廳室計│       112,000│       594,268│      -482,268│興建臺南地方法院及臺南民刑事簡易庭辦公
  │  │  │  │畫            │              │              │              │大樓房屋建築及內部設備總經費 1,906,899
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,除84年度至上次預算已編列 1,766,8
  │  │  │  │              │              │              │              │99千元外,本年度續編第 7年經費 112,000
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,較上次減列 482,268千元。
  │  │  │  │  3505569000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         8,518│         9,723│        -1,205│
  │  │  │  │  3505569011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         3,870│         2,812│         1,058│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增勘驗車 2輛、中型警備車 1輛及機車
  │  │  │  │              │              │              │              │   3輛等購置費 3,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換勘驗車、機車、通訊設備及新增
  │  │  │  │              │              │              │              │  通訊設備等預算業已編竣,所列 2,812千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3505569019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,648│         6,911│        -2,263│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增辦公設備等購置費 4,648千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購辦公設備、資訊設備及單一窗口
  │  │  │  │              │              │              │              │  便民化房屋裝修費等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,911千元如數減列。
  │  │  │  │  3505569800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           456│           844│          -388│本年度預算數較上次減少如列數。
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