90C40559.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005590000  │              │              │              │
  │26│  │  │臺灣屏東地方法│       297,470│       391,076│       -93,606│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505590000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       297,470│       391,076│       -93,606│
  │  │  │  │  3505590100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       277,840│       344,051│       -66,211│1.本科目上次法定預算數 119,029千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「審判業務」、「財務案
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」、「非訟事件處理」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 225,022千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 277,840千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   252,622千元,業務費24,124千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,094千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 252,538千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費80,676千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,760千元,增列增加職員29人、聘
  │  │  │  │              │              │              │              │    用人員 2人、法警 3人、司機 1人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費32,849千元,計淨減50,587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,386千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 8,450
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員35人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 971千元,新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    公務汽機車 2輛所需油料費及車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 110千元,計淨減 7,369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費10,916千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及辦公廳舍維修經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 8,255千元。
  │  │  │  │  3505591000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        14,182│        20,460│        -6,278│1.本科目上次法定預算數 234,467千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 214,973千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,由「財務案件處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入業務費 966千元,移出移入數
  │  │  │  │              │              │              │              │  互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,182千元,包括業務費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,037千元,設備及投資 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,610千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,531千元,增列辦理律師義務辯護
  │  │  │  │              │              │              │              │    制度所需經費 389千元,計淨減 3,142
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 3,572千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 3,136千元。
  │  │  │  │  3505591200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │             -│         2,826│        -2,826│上次辦理少年事件處理業務等預算配合高雄
  │  │  │  │              │              │              │              │少年法院之成立,本年度不再繼續編列,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 2,826千元如數減列。
  │  │  │  │  3505591300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         5,811│        -5,811│1.本科目上次法定預算數10,349千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 4,538
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 5,811千元如數減列。
  │  │  │  │  3505591400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           658│         1,210│          -552│1.本科目上次法定預算數 7,687千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 6,477千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 658千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 552千元。
  │  │  │  │  3505599000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         4,510│        16,198│       -11,688│
  │  │  │  │  3505599011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           730│         8,750│        -8,020│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 1輛購置費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增一般勘驗車及機車各 1輛購置費 690
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換首長座車、大型交通車、中型警
  │  │  │  │              │              │              │              │  備車各 1輛、民事勘驗車 2輛及機車 5輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 8,750千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3505599019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,780│         7,448│        -3,668│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增資訊、辦公設備等購置費 3,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購各項設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,448千元如數減列。
  │  │  │  │  3505599800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           280│           520│          -240│本年度預算數較上次減列如列數。
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