90C40560.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005600000 │ │ │ │ │27│ │ │臺灣臺東地方法│ 176,333│ 210,166│ -33,833│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505600000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 176,333│ 210,166│ -33,833│ │ │ │ │ 3505600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 145,497│ 179,281│ -33,784│1.本科目上次法定預算數79,356千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「審判業務」、「少年事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」、「財務案件處理」及「非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」科目移入人事費99,925千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 145,497千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 127,775千元,業務費17,283千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 127,719千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費41,768千元及加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,412千元,增列增加職員13人、法 │ │ │ │ │ │ │ │ 警 1人、司機 1人之人事費13,921千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減29,259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,965千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等 4,153 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列配合增員15人所需一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及辦公器具養護費等 410千元,新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務汽車 1輛所需油料費及車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 122千元,計淨減 3,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費11,813千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 2,837千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公廳舍維修等經費 1,933千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 904千元。 │ │ │ │ 3505601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 6,478│ 9,929│ -3,451│1.本科目上次法定預算數95,347千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費85,702千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,另由「財務案件處理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入業務費 284千元,移出移入數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,478千元,包括業務費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,399千元,設備及投資79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事訴訟審判業務經費 4,869千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費及文具紙 │ │ │ │ │ │ │ │ 張耗材費等 2,101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,609千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費及書狀印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製費等 1,350千元。 │ │ │ │ 3505601200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 4,765│ 9,284│ -4,519│1.本科目上次法定預算數17,452千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 8,168千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,765千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,675千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及採驗尿液經費等 1,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費 3,090千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費及少年入醫院觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 察勒戒經費等 2,978千元。 │ │ │ │ 3505601300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 1,719│ -1,719│1.本科目上次法定預算數 2,832千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及業務等經費 1,113 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「一般行政」及「審判業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政執行署之成立,本年度不再繼續編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 1,719千元如數減列。 │ │ │ │ 3505601400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 348│ 609│ -261│1.本科目上次法定預算數 5,835千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 5,226千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 348千元,係辦理非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理業務經費,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及宣導資料印製費等 261千元。 │ │ │ │ 3505609000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 19,112│ 9,098│ 10,014│ │ │ │ │ 3505609001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 12,685│ -│ 12,685│購置擴增院宇用地及地上物補償等經費如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 3505609011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,234│ 4,893│ -2,659│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 1輛購置費40千元及通訊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備購置費 596千元,合共 636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增登山勘驗車 1輛及機車 2輛購置費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換首長座車、中型警備車、民刑事 │ │ │ │ │ │ │ │ 勘驗車、簡易庭勘驗車各 1輛及公務機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 4輛等預算業已編竣,所列 4,893千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3505609019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,193│ 4,205│ -12│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增審判用辦公設備等購置費 4,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購審判設備、安全維護設備及實施 │ │ │ │ │ │ │ │ 單一窗口所需設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,205千元如數減列。 │ │ │ │ 3505609800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 133│ 246│ -113│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |