90C40560.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005600000  │              │              │              │
  │27│  │  │臺灣臺東地方法│       176,333│       210,166│       -33,833│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505600000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       176,333│       210,166│       -33,833│
  │  │  │  │  3505600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       145,497│       179,281│       -33,784│1.本科目上次法定預算數79,356千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「審判業務」、「少年事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」、「財務案件處理」及「非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」科目移入人事費99,925千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 145,497千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   127,775千元,業務費17,283千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 127,719千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費41,768千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,412千元,增列增加職員13人、法
  │  │  │  │              │              │              │              │    警 1人、司機 1人之人事費13,921千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減29,259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,965千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 4,153
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員15人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 410千元,新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    公務汽車 1輛所需油料費及車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 122千元,計淨減 3,621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費11,813千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 2,837千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公廳舍維修等經費 1,933千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 904千元。
  │  │  │  │  3505601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │         6,478│         9,929│        -3,451│1.本科目上次法定預算數95,347千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費85,702千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,另由「財務案件處理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入業務費 284千元,移出移入數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,478千元,包括業務費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,399千元,設備及投資79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判業務經費 4,869千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及文具紙
  │  │  │  │              │              │              │              │    張耗材費等 2,101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,609千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 1,350千元。
  │  │  │  │  3505601200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         4,765│         9,284│        -4,519│1.本科目上次法定預算數17,452千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 8,168千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,765千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,675千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及採驗尿液經費等 1,541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 3,090千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及少年入醫院觀
  │  │  │  │              │              │              │              │    察勒戒經費等 2,978千元。
  │  │  │  │  3505601300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         1,719│        -1,719│1.本科目上次法定預算數 2,832千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 1,113
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 1,719千元如數減列。
  │  │  │  │  3505601400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           348│           609│          -261│1.本科目上次法定預算數 5,835千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 5,226千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 348千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 261千元。
  │  │  │  │  3505609000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        19,112│         9,098│        10,014│
  │  │  │  │  3505609001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        12,685│             -│        12,685│購置擴增院宇用地及地上物補償等經費如列
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │  3505609011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,234│         4,893│        -2,659│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務機車 1輛購置費40千元及通訊設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備購置費 596千元,合共 636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增登山勘驗車 1輛及機車 2輛購置費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換首長座車、中型警備車、民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  勘驗車、簡易庭勘驗車各 1輛及公務機車
  │  │  │  │              │              │              │              │   4輛等預算業已編竣,所列 4,893千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3505609019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         4,193│         4,205│           -12│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增審判用辦公設備等購置費 4,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購審判設備、安全維護設備及實施
  │  │  │  │              │              │              │              │  單一窗口所需設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,205千元如數減列。
  │  │  │  │  3505609800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           133│           246│          -113│本年度預算數較上次減列如列數。
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