90C40561.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005610000  │              │              │              │
  │28│  │  │臺灣花蓮地方法│       210,783│       284,434│       -73,651│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505610000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       210,783│       284,434│       -73,651│
  │  │  │  │  3505610100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       183,140│       246,054│       -62,914│1.本科目上次法定預算數 106,283千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「審判業務」、「少年事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」、「財務案件處理」及「非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」等科目移入人事費 139,771千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 183,140千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   158,006千元,業務費24,246千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 158,006千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費58,152千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,839千元,增列增加職員10人、法
  │  │  │  │              │              │              │              │    警 2人及約聘 3人之人事費13,440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減46,551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,566千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 9,116
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員15人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 427千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 8,689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費13,568千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費等 7,674千元。
  │  │  │  │  3505611000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │         9,339│        12,333│        -2,994│1.本科目上次法定預算數 126,770千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 114,557千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由「財務案件處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入業務費 120千元,移出移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,339千元,包括業務費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,249千元,設備及投資90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,258千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,359千元,增列法官審理案件所需專
  │  │  │  │              │              │              │              │    業諮詢費等 1,383千元,計淨減 976千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務 2,081千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費及書狀印製費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,018千元。
  │  │  │  │  3505611200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         7,829│        12,885│        -5,056│1.本科目上次法定預算數32,265千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費19,380千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,829千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務 474
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費 120千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列觀護人旅運費 214千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務 7,355千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費及保護管束經費等 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,150千元。
  │  │  │  │  3505611300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         1,358│        -1,358│1.本科目上次法定預算數 4,524千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費及業務等經費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元列入「一般行政」及「審判業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 1,358千元如數減列。
  │  │  │  │  3505611400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           256│           497│          -241│1.本科目上次法定預算數 3,285千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 2,788千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 256千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 241千元。
  │  │  │  │  3505619000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        10,057│        11,006│          -949│
  │  │  │  │  3505619011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,691│         7,233│        -2,542│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型交通車、勘驗車各 1輛購置費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,650千元、傳真機 1台購置費13千元及資
  │  │  │  │              │              │              │              │  訊室火警受信總機 1台購置費28千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 4,691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換中型警備車、公務機車及新增資
  │  │  │  │              │              │              │              │  訊設備等預算業已編竣,所列 7,233千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3505619019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,366│         3,773│         1,593│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增審判用辦公設備等購置費 5,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購審判用辦公設備等預算業巳編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 3,773千元如數減列。
  │  │  │  │  3505619800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           162│           301│          -139│本年度預算數較上次減列如列數。
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