90C40561.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005610000 │ │ │ │ │28│ │ │臺灣花蓮地方法│ 210,783│ 284,434│ -73,651│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505610000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 210,783│ 284,434│ -73,651│ │ │ │ │ 3505610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 183,140│ 246,054│ -62,914│1.本科目上次法定預算數 106,283千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「審判業務」、「少年事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」、「財務案件處理」及「非訟事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」等科目移入人事費 139,771千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 183,140千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 158,006千元,業務費24,246千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 158,006千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費58,152千元及加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,839千元,增列增加職員10人、法 │ │ │ │ │ │ │ │ 警 2人及約聘 3人之人事費13,440千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減46,551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,566千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等 9,116 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列配合增員15人所需一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及辦公器具養護費等 427千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 8,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費13,568千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費等 7,674千元。 │ │ │ │ 3505611000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 9,339│ 12,333│ -2,994│1.本科目上次法定預算數 126,770千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 114,557千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由「財務案件處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入業務費 120千元,移出移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,339千元,包括業務費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,249千元,設備及投資90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,258千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,359千元,增列法官審理案件所需專 │ │ │ │ │ │ │ │ 業諮詢費等 1,383千元,計淨減 976千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務 2,081千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費及書狀印製費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,018千元。 │ │ │ │ 3505611200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 7,829│ 12,885│ -5,056│1.本科目上次法定預算數32,265千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費19,380千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,829千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務 474 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列觀護人旅運費 214千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務 7,355千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費及保護管束經費等 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,150千元。 │ │ │ │ 3505611300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 1,358│ -1,358│1.本科目上次法定預算數 4,524千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費及業務等經費 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元列入「一般行政」及「審判業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政執行署之成立,本年度不再繼續編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 1,358千元如數減列。 │ │ │ │ 3505611400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 256│ 497│ -241│1.本科目上次法定預算數 3,285千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 2,788千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 256千元,係辦理非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理業務經費,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及宣導資料印製費等 241千元。 │ │ │ │ 3505619000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 10,057│ 11,006│ -949│ │ │ │ │ 3505619011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,691│ 7,233│ -2,542│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型交通車、勘驗車各 1輛購置費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,650千元、傳真機 1台購置費13千元及資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊室火警受信總機 1台購置費28千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 4,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換中型警備車、公務機車及新增資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備等預算業已編竣,所列 7,233千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3505619019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 5,366│ 3,773│ 1,593│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增審判用辦公設備等購置費 5,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購審判用辦公設備等預算業巳編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 3,773千元如數減列。 │ │ │ │ 3505619800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 162│ 301│ -139│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |