90C40562.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005620000  │              │              │              │
  │29│  │  │臺灣宜蘭地方法│       224,257│       882,287│      -658,030│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505620000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       224,257│       882,287│      -658,030│
  │  │  │  │  3505620100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       156,476│       198,505│       -42,029│1.本科目上次法定預算數77,159千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「審判業務」、「少年事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」、「財務案件處理」及「非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」科目移入人事費 121,346千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 156,476千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   141,802千元,業務費13,876千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 798千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 141,706千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費49,280千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,390千元,增列職員14人、法警 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人、駕駛 1人之人事費15,813千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減34,857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,601千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 3,175
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員16人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養費等 473千元,新增車
  │  │  │  │              │              │              │              │    輛 3輛所需油料費及車輛養護等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,計淨減 2,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 9,169千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及一次性整修辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    廳舍經費等 4,592千元。
  │  │  │  │  3505621000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │         8,816│        11,454│        -2,638│1.本科目上次法定預算數 117,664千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 106,734千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「一般行政」科目,另由「財務案件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」科目移入業務費 524千元,移出移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,816千元,包括業務費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,730千元,設備及投資86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事訴訟審判及調查勘驗業務
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,932千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,251千元,核實增列法官審理案件專
  │  │  │  │              │              │              │              │    案諮詢等經費 1,274千元,計淨減 977
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,884千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 1,661千元。
  │  │  │  │  3505621200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         6,513│         8,688│        -2,175│1.本科目上次法定預算數18,299千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 9,611千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,513千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元,較上次減列半年所需經費及採
  │  │  │  │              │              │              │              │    驗尿液經費等 1,935千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 4,995千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 659千元,核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列少年安置輔導等經費 419千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 240千元。
  │  │  │  │  3505621300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         4,837│        -4,837│1.本科目上次法定預算數 7,779千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 2,942
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,列入「一般行政」及「審判業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 4,837千元如數減列。
  │  │  │  │  3505621400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           294│           534│          -240│1.本科目上次法定預算數 3,117千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 2,583千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 294千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需經費及宣導資料印製費等 240千元。
  │  │  │  │  3505628800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │遷建辦公廳舍計│        50,000│       654,057│      -604,057│遷建辦公廳舍所需購置土地、房屋建築及設
  │  │  │  │畫            │              │              │              │備等項總經費 1,731,069千元,除88年度至
  │  │  │  │              │              │              │              │上次預算已編列 1,046,013千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │續編第 3年經費50,000千元,較上次減列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │04,057千元。
  │  │  │  │  3505629000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         2,005│         3,930│        -1,925│
  │  │  │  │  3505629011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           999│         1,820│          -821│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 2輛購置費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增勘驗車輛 1輛及機車 2輛等 3輛購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 730千元及傳真機 7台購置費 189千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共 919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換勘驗車、監視系統等購置預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 1,820千元如數減列。
  │  │  │  │  3505629019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,006│         2,110│        -1,104│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增辦公設備等經費 1,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購辦公設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,110千元如數減列。
  │  │  │  │  3505629800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           153│           282│          -129│本年度預算數較上次減少如列數。
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