90C40562.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005620000 │ │ │ │ │29│ │ │臺灣宜蘭地方法│ 224,257│ 882,287│ -658,030│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505620000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 224,257│ 882,287│ -658,030│ │ │ │ │ 3505620100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 156,476│ 198,505│ -42,029│1.本科目上次法定預算數77,159千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「審判業務」、「少年事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」、「財務案件處理」及「非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」科目移入人事費 121,346千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 156,476千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 141,802千元,業務費13,876千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 141,706千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費49,280千元及加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,390千元,增列職員14人、法警 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、駕駛 1人之人事費15,813千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減34,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,601千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等 3,175 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列配合增員16人所需一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及辦公器具養費等 473千元,新增車 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛 3輛所需油料費及車輛養護等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,計淨減 2,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 9,169千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及一次性整修辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 廳舍經費等 4,592千元。 │ │ │ │ 3505621000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 8,816│ 11,454│ -2,638│1.本科目上次法定預算數 117,664千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 106,734千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「一般行政」科目,另由「財務案件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」科目移入業務費 524千元,移出移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,816千元,包括業務費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,730千元,設備及投資86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事訴訟審判及調查勘驗業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,932千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,251千元,核實增列法官審理案件專 │ │ │ │ │ │ │ │ 案諮詢等經費 1,274千元,計淨減 977 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,884千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費及書狀印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製費等 1,661千元。 │ │ │ │ 3505621200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 6,513│ 8,688│ -2,175│1.本科目上次法定預算數18,299千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 9,611千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,513千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,較上次減列半年所需經費及採 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗尿液經費等 1,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費 4,995千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 659千元,核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列少年安置輔導等經費 419千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 240千元。 │ │ │ │ 3505621300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 4,837│ -4,837│1.本科目上次法定預算數 7,779千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及業務等經費 2,942 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,列入「一般行政」及「審判業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 4,837千元如數減列。 │ │ │ │ 3505621400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 294│ 534│ -240│1.本科目上次法定預算數 3,117千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 2,583千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 294千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費及宣導資料印製費等 240千元。 │ │ │ │ 3505628800 │ │ │ │ │ │ 6│ │遷建辦公廳舍計│ 50,000│ 654,057│ -604,057│遷建辦公廳舍所需購置土地、房屋建築及設 │ │ │ │畫 │ │ │ │備等項總經費 1,731,069千元,除88年度至 │ │ │ │ │ │ │ │上次預算已編列 1,046,013千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │續編第 3年經費50,000千元,較上次減列 6 │ │ │ │ │ │ │ │04,057千元。 │ │ │ │ 3505629000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 2,005│ 3,930│ -1,925│ │ │ │ │ 3505629011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 999│ 1,820│ -821│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 2輛購置費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增勘驗車輛 1輛及機車 2輛等 3輛購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 730千元及傳真機 7台購置費 189千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換勘驗車、監視系統等購置預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 1,820千元如數減列。 │ │ │ │ 3505629019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,006│ 2,110│ -1,104│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增辦公設備等經費 1,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購辦公設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,110千元如數減列。 │ │ │ │ 3505629800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 153│ 282│ -129│本年度預算數較上次減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |