90C40563.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005630000  │              │              │              │
  │30│  │  │臺灣基隆地方法│       220,757│       307,989│       -87,232│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505630000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       220,757│       307,989│       -87,232│
  │  │  │  │  3505630100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       201,395│       274,240│       -72,845│1.本科目上次法定預算數 123,492千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「審判業務」、「少年事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」、「財務案件處理」及「非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」科目移入人事費 150,748千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 201,395千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   172,120千元,業務費28,698千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 172,120千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費59,715千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,189千元,增列增加職員12人及法
  │  │  │  │              │              │              │              │    警 2人之人事費12,210千元,計淨減49
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,656千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等12,857
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員14人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 397千元,新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    公務機車 4輛所需油料費及車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等46千元,計淨減12,414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費14,619千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費與管有土地整地及
  │  │  │  │              │              │              │              │    圍籬經費等10,737千元。
  │  │  │  │  3505631000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        10,031│        12,822│        -2,791│1.本科目上次法定預算數 134,966千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 122,277千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由「財務案件處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入業務費 133千元,移出移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,031千元,包括業務費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,925千元,設備及投資 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,974千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,464千元,增列法官審理案件所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    專業諮詢費等 1,466千元,計淨減 998
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,057千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費及書狀印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費等 1,793千元。
  │  │  │  │  3505631200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         6,522│        11,411│        -4,889│1.本科目上次法定預算數27,103千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費15,692千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,522千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,089千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及採驗尿液經費等 1,942千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 4,433千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費及聘請大專輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │    員所需鐘點費等 2,947千元。
  │  │  │  │  3505631300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         3,327│        -3,327│1.本科目上次法定預算數 6,713千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 3,386
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算配合法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政執行署之成立,本年度不再繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 3,327千元如數減列。
  │  │  │  │  3505631400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           567│         1,016│          -449│1.本科目上次法定預算數10,542千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 9,526千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 567千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 449千元。
  │  │  │  │  3505639000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         2,046│         4,811│        -2,765│
  │  │  │  │  3505639011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           810│         4,195│        -3,385│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民刑事勘驗車 1輛及新增機車 4輛等
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換大型交通車 1輛及機車 5輛等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 4,195千元如數減列。
  │  │  │  │  3505639019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,236│           616│           620│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增審判用辦公設備等購置費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置審判用辦公設備、資訊設備及實
  │  │  │  │              │              │              │              │  施單一窗口便民措施所需設備等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 616千元如數減列。
  │  │  │  │  3505639800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           196│           362│          -166│本年度預算數較上次減列如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────