90C40564.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005640000 │ │ │ │ │31│ │ │臺灣澎湖地方法│ 148,512│ 142,067│ 6,445│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505640000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 148,512│ 142,067│ 6,445│ │ │ │ │ 3505640100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 91,724│ 122,870│ -31,146│1.本科目上次法定預算數61,746千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「審判業務」、「少年事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」、「財務案件處理」及「非訟事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理」科目移入人事費61,124千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數91,724千元,包括人事費83 │ │ │ │ │ │ │ │ ,267千元,業務費 8,077千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費83,226千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費28,799千元及加班值班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 616千元,新增職員 4人人事費 4,093 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減25,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,100千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等 2,884 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列增員 4人所需一般事務及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護等經費 132千元,新增機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 5輛所需油料及車輛養護等經費57千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 2,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 4,398千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及設施養護費等 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,129千元。 │ │ │ │ 3505641000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 3,119│ 4,418│ -1,299│1.本科目上次法定預算數58,011千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費54,368千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,另由「財務案件處理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入業務費 775千元,移出移入數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,119千元,包括業務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,069千元,設備及投資50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,473千元,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及文具紙張耗材費等 688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 646千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費及書狀印製 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 611千元。 │ │ │ │ 3505641200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 1,097│ 1,841│ -744│1.本科目上次預算數 5,654千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事費 3,813千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,097千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 513千元,較上次減列半年所需經費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 採驗尿液經費等 299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費 584千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及大專輔導員車馬 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 445千元。 │ │ │ │ 3505641300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ -│ 2,809│ -2,809│1.本科目上次法定預算數 4,297千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及業務等經費 1,488 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「一般行政」及「審判業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理財務執行業務等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 2,809千元如數減列。 │ │ │ │ 3505641400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 293│ 547│ -254│1.本科目上次法定預算數 2,777千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 2,230千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 293千元,較上次減列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費及宣導資料印製費等 254千元。 │ │ │ │ 3505648800 │ │ │ │ │ │ 6│ │遷建辦公廳室計│ 50,000│ 3,427│ 46,573│遷建辦公廳室計畫總經費 685,178千元,除 │ │ │ │畫 │ │ │ │上次已編列 3,427千元外,本年度續編第2 │ │ │ │ │ │ │ │年經費50,000千元,較上次增列46,573千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3505649000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 2,190│ 5,990│ -3,800│ │ │ │ │ 3505649002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 2,870│ -2,870│上次院檢合建後棟辦公室增建鋼骨屋預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 2,870千元如數減列。 │ │ │ │ 3505649011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 906│ 194│ 712│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換勘驗車 1輛購置費 650千元及傳真機 │ │ │ │ │ │ │ │ 2台28千元,合共 678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增公務機車 5輛購置經費 200千元及傳 │ │ │ │ │ │ │ │ 真機 1台28千元,合共 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰換機車及新增傳真機購置預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 194千元如數減列。 │ │ │ │ 3505649019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,284│ 2,926│ -1,642│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新增辦公設備購置所需影印機等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換及新增各項設備購置預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 2,926千元如數減列。 │ │ │ │ 3505649800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 89│ 165│ -76│本年度預算數較上次減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |