90C40564.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005640000  │              │              │              │
  │31│  │  │臺灣澎湖地方法│       148,512│       142,067│         6,445│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505640000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       148,512│       142,067│         6,445│
  │  │  │  │  3505640100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        91,724│       122,870│       -31,146│1.本科目上次法定預算數61,746千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「審判業務」、「少年事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」、「財務案件處理」及「非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理」科目移入人事費61,124千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數91,724千元,包括人事費83
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,267千元,業務費 8,077千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費83,226千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費28,799千元及加班值班費
  │  │  │  │              │              │              │              │     616千元,新增職員 4人人事費 4,093
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減25,322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,100千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 2,884
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列增員 4人所需一般事務及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公器具養護等經費 132千元,新增機車
  │  │  │  │              │              │              │              │     5輛所需油料及車輛養護等經費57千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減 2,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 4,398千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及設施養護費等 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,129千元。
  │  │  │  │  3505641000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │         3,119│         4,418│        -1,299│1.本科目上次法定預算數58,011千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費54,368千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,另由「財務案件處理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入業務費 775千元,移出移入數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,119千元,包括業務費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,069千元,設備及投資50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,473千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及文具紙張耗材費等 688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 646千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費及書狀印製
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 611千元。
  │  │  │  │  3505641200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         1,097│         1,841│          -744│1.本科目上次預算數 5,654千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出人事費 3,813千元列入「一般
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,097千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     513千元,較上次減列半年所需經費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    採驗尿液經費等 299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 584千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及大專輔導員車馬
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 445千元。
  │  │  │  │  3505641300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │             -│         2,809│        -2,809│1.本科目上次法定預算數 4,297千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事及業務等經費 1,488
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」及「審判業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理財務執行業務等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 2,809千元如數減列。
  │  │  │  │  3505641400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │           293│           547│          -254│1.本科目上次法定預算數 2,777千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 2,230千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 293千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需經費及宣導資料印製費等 254千元。
  │  │  │  │  3505648800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │遷建辦公廳室計│        50,000│         3,427│        46,573│遷建辦公廳室計畫總經費 685,178千元,除
  │  │  │  │畫            │              │              │              │上次已編列 3,427千元外,本年度續編第2
  │  │  │  │              │              │              │              │年經費50,000千元,較上次增列46,573千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3505649000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         2,190│         5,990│        -3,800│
  │  │  │  │  3505649002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│         2,870│        -2,870│上次院檢合建後棟辦公室增建鋼骨屋預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 2,870千元如數減列。
  │  │  │  │  3505649011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           906│           194│           712│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車 1輛購置費 650千元及傳真機
  │  │  │  │              │              │              │              │   2台28千元,合共 678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增公務機車 5輛購置經費 200千元及傳
  │  │  │  │              │              │              │              │  真機 1台28千元,合共 228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換機車及新增傳真機購置預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 194千元如數減列。
  │  │  │  │  3505649019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,284│         2,926│        -1,642│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增辦公設備購置所需影印機等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換及新增各項設備購置預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 2,926千元如數減列。
  │  │  │  │  3505649800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │            89│           165│           -76│本年度預算數較上次減少如列數。
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