90C40580.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005800000 │ │ │ │ │32│ │ │臺灣高雄少年法│ 1,112,479│ 417,062│ 695,417│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505800000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 1,112,479│ 417,062│ 695,417│ │ │ │ │ 3505800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 205,440│ 255,572│ -50,132│1.本科目上次法定預算數 101,995千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「少年事件處理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 153,577千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 205,440千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 187,335千元,業務費18,034千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 187,335千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費44,205千元及加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,862千元,增列增加職員 7人、法 │ │ │ │ │ │ │ │ 警 1人及司機 4人之人事費 9,518千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減36,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,398千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等 7,276 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列配合增員12人所需一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及辦公器具養護費等 257千元,新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務汽車 4輛所需油料費及車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 395千元,計淨減 6,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 9,707千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及設施養護費等 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,959千元。 │ │ │ │ 3505801200 │ │ │ │ │ │ 2│ │少年事件處理 │ 39,819│ 110,192│ -70,373│1.本科目上次法定預算數 263,769千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 153,577千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,819千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,244千元,較上次減列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及採驗尿液業務經費等24,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年輔導業務經費22,575千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費與非行少年及家 │ │ │ │ │ │ │ │ 庭犯罪預防經費等46,154千元。 │ │ │ │ 3505809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 866,254│ 49,504│ 816,750│ │ │ │ │ 3505809001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 860,000│ -│ 860,000│籌建院宇所需用地購置費如列數。 │ │ │ │ 3505809002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 500│ -│ 500│籌建院宇辦公廳舍所需先期規劃費如列數。 │ │ │ │ 3505809011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 5,628│ 10,880│ -5,252│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 9輛購置費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增中型警備車 1輛、勘驗車 1輛及觀護 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務車 2輛等購置費 5,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次購置公務車輛及通信設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列10,880千元如數減列。 │ │ │ │ 3505809019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 126│ 38,624│ -38,498│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增辦公設備購置費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置各項設備預算業已編竣,所列38 │ │ │ │ │ │ │ │ ,624千元如數減列。 │ │ │ │ 3505809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 966│ 1,794│ -828│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |