90C40580.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005800000  │              │              │              │
  │32│  │  │臺灣高雄少年法│     1,112,479│       417,062│       695,417│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505800000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     1,112,479│       417,062│       695,417│
  │  │  │  │  3505800100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       205,440│       255,572│       -50,132│1.本科目上次法定預算數 101,995千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「少年事件處理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費 153,577千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 205,440千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   187,335千元,業務費18,034千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 187,335千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費44,205千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,862千元,增列增加職員 7人、法
  │  │  │  │              │              │              │              │    警 1人及司機 4人之人事費 9,518千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減36,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,398千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 7,276
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員12人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 257千元,新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    公務汽車 4輛所需油料費及車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 395千元,計淨減 6,624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 9,707千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及設施養護費等 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,959千元。
  │  │  │  │  3505801200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │少年事件處理  │        39,819│       110,192│       -70,373│1.本科目上次法定預算數 263,769千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 153,577千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,819千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,244千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及採驗尿液業務經費等24,219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費22,575千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費與非行少年及家
  │  │  │  │              │              │              │              │    庭犯罪預防經費等46,154千元。
  │  │  │  │  3505809000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       866,254│        49,504│       816,750│
  │  │  │  │  3505809001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       860,000│             -│       860,000│籌建院宇所需用地購置費如列數。
  │  │  │  │  3505809002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │           500│             -│           500│籌建院宇辦公廳舍所需先期規劃費如列數。
  │  │  │  │  3505809011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         5,628│        10,880│        -5,252│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 9輛購置費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增中型警備車 1輛、勘驗車 1輛及觀護
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務車 2輛等購置費 5,268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次購置公務車輛及通信設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列10,880千元如數減列。
  │  │  │  │  3505809019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           126│        38,624│       -38,498│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增辦公設備購置費 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置各項設備預算業已編竣,所列38
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,624千元如數減列。
  │  │  │  │  3505809800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           966│         1,794│          -828│本年度預算數較上次減列如列數。
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