90C40591.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005910000  │              │              │              │
  │34│  │  │福建金門地方法│        71,739│        89,323│       -17,584│本科目上次法定預算數89,960千元,配合業
  │  │  │  │院            │              │              │              │務調整,由「一般行政」科目移出 637千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,列入臺灣彰化地方法院「一般行政」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │項下,淨計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3505910000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │        71,739│        89,323│       -17,584│
  │  │  │  │  3505910100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        63,012│        81,054│       -18,042│1.本科目上次法定預算數47,750千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,除移出人事費 606千元及業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費31千元,列入臺灣彰化地方法院相對科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目項下外,另由「審判業務」、「少年事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」及「非訟事件處理」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費33,941千元,移出移入數互抵後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數63,012千元,包括人事費57
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,684千元,業務費 5,304千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,684千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費19,382千元及加班值班費
  │  │  │  │              │              │              │              │     563千元,增列增加職員 4人及法警 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之人事費 4,999千元,計淨減14,946
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,955千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 2,675
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員 5人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 142千元,新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    公務機車 3輛所需油料費及車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等34千元,計淨減 2,499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 2,373千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及設施養護費等 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    97千元。
  │  │  │  │  3505911000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │         2,445│         3,707│        -1,262│1.本科目上次法定預算數30,000千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費26,293千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,445千元,包括業務費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,418千元,設備及投資27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,149千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及文具紙張耗材費等 1,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 296千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費及書狀印製
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 236千元。
  │  │  │  │  3505911200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         1,218│         2,867│        -1,649│1.本科目上次法定預算數 8,850千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 5,983千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,218千元,係辦理少年事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件審理執行及觀護業務經費,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  半年所需經費及榮譽觀護人交通費等 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元。
  │  │  │  │  3505911400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │非訟事件處理  │           132│           233│          -101│1.本科目上次法定預算數 1,898千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整移出人事費 1,665千元列入「一
  │  │  │  │              │              │              │              │  般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 132千元,係辦理非訟事件
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理業務經費,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及宣導資料印製費等 101千元。
  │  │  │  │  3505919000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         4,865│         1,337│         3,528│
  │  │  │  │  3505919002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         3,019│             -│         3,019│整建法官職務宿舍建築及內部設備所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │如列數。
  │  │  │  │  3505919011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           501│             -│           501│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 2輛購置費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增機車 3輛購置費 120千元及電話交換
  │  │  │  │              │              │              │              │  機購置費等 301千元,合共 421千元。
  │  │  │  │  3505919019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,345│         1,337│             8│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增影印機等辦公設備購置費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置審判用及單一窗口便民化房屋裝
  │  │  │  │              │              │              │              │  修設備等預算業已編竣,所列 1,337千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3505919800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │            67│           125│           -58│本年度預算數較上次減少如列數。
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