90C40601.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0006010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │考試院        │       493,118│       832,125│      -339,007│
  │  │  │  │  3606010000  │              │              │              │
  │  │  │  │考試支出      │       456,349│       786,160│      -329,811│
  │  │  │  │  3606010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       307,875│       311,648│        -3,773│1.本科目上次法定預算數 323,905千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費12,257千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「考銓法規及議事業務」科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 307,875千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   180,838千元,業務費 100,671千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資21,466千元,獎補助及損失 4,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 180,838千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    員工加班費 2,976千元,及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費68,312千元,合共減列71,288千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費92,062千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費11,440千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    新行政大樓水電管理維護、電信系統租
  │  │  │  │              │              │              │              │    金及搬遷等經費68,314千元,計淨增56
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,874千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊業務22,939千元,較上次減列電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │    軟硬體設備費 2,150千元,及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,750千元,增列新行政大樓電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │    網路租金、電腦機房及教室設備等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,590千元,計淨增 4,690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)事務及圖書設備12,036千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 1,895千元,增列新行
  │  │  │  │              │              │              │              │    政大樓圖書資訊中心設施、檔案儲存櫃
  │  │  │  │              │              │              │              │    及電話總機等設備 7,846千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,951千元。
  │  │  │  │  3606011100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │考銓保訓      │        83,762│       113,477│       -29,715│
  │  │  │  │  3606011101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│考選業務處理  │        14,809│        21,640│        -6,831│1.本年度預算數14,809千元,包括人事費11
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,104千元,業務費 3,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,104千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 4,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)證書印發業務 2,849千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    文件表冊印刷費用 459千元,及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 1,665千元,合共減列 2,124千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)考選業務審查 279千元,較上次減列考
  │  │  │  │              │              │              │              │    試類科科目審查費33千元,及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 155千元,合共減列 188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)典試業務研究改進 577千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 279千元。
  │  │  │  │  3606011102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│銓敘業務處理  │        12,474│        17,540│        -5,066│1.本年度預算數12,474千元,包括人事費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,295千元,業務費 3,179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,295千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 2,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)銓敘業務審查 1,539千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事制度與機關組織法規審查費用 171
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,及半年所需經費 855千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 1,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)銓敘政策研究改進 1,640千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列會議資料與法規編印費用 207千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及半年所需經費 923千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,130千元。
  │  │  │  │  3606011103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│保訓及退撫基金│        13,287│        19,130│        -5,843│1.本年度預算數13,287千元,包括人事費 9
  │  │  │  │業務處理      │              │              │              │  ,098千元,業務費 4,189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,098千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 2,981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員保障及訓練業務審查 1,152千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列議案審查費用 127千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及半年所需經費 639千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導保障政策、制度及推行 316千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列業務宣導費用11千元,及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 164千元,合共減列 175千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公務人員保障及訓練政策研究改進 690
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列會議資料印刷費用 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元,及半年所需經費 407千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督辦培訓業務推行 138千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列督導業務差旅費27千元,及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費97千元,合共減列 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)退撫基金業務審查 950千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列議案審查費用 104千元,及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 528千元,合共減列 632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)退撫基金業務研究改進 207千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列業務聯繫差旅費25千元,及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 116千元,合共減列 141千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)監督退撫基金政策、制度及推行 736千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列郵寄審核會議資料經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    83千元,及半年所需經費 409千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 492千元。
  │  │  │  │  3606011104  │              │              │              │
  │  │  │ 4│考銓叢書編纂  │        18,757│        21,090│        -2,333│1.本年度預算數18,757千元,包括人事費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,590千元,業務費12,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,590千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 3,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)考銓叢書編印11,987千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 3,297千元,增列多媒體
  │  │  │  │              │              │              │              │    簡報製作費 4,194千元,計淨增 897千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)統計書刊編印 180千元,較上次減列書
  │  │  │  │              │              │              │              │    刊印刷費20千元,及半年所需經費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列 120千元。
  │  │  │  │  3606011105  │              │              │              │
  │  │  │ 5│考銓法規及議事│        24,435│        34,077│        -9,642│1.本科目上次法定預算數21,820千元,配合
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費12,257千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,435千元,包括人事費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,632千元,業務費14,803千元
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,632千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 3,155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)議事業務 2,266千元,較上次減列會議
  │  │  │  │              │              │              │              │    資料、文具與印刷費用 281千元,及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 1,273千元,合共減列 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    23千元,較上次減列業務聯繫差旅費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,及半年所需經費 261千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)考銓業務考察研究 2,380千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列出國考察旅費 1,960千元,及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 1,870千元,合共減列 3,830
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究發展業務 2,302千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    舉行研討會議費用 278千元,及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 1,290千元,合共減列 1,568千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)訴願業務 1,711千元,較上次減列編印
  │  │  │  │              │              │              │              │    考銓法規及各類行政規章等經費 339千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)法制案件研議業務 1,217千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列考銓法規彙編印刷費用 174千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 395千元,合共減列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)舉辦國際學術研討會 3,804千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 1,000千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    會議佈置費用 2,794千元,計淨增 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元。
  │  │  │  │  3606019000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        63,434│       358,905│      -295,471│
  │  │  │  │  3606019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│       313,305│      -313,305│上次考試院暨考選部綜合行政大樓新建工程
  │  │  │  │              │              │              │              │預算業已編竣,所列 313,305千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3606019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         7,120│         5,600│         1,520│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購委員座車 5輛及公務機車 3輛等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換委員座車 4輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 5,600千元如數減列。
  │  │  │  │  3606019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        56,314│        40,000│        16,314│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置新行政大樓多媒體會議室及監視系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備56,314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置辦公桌椅等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列40,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3606019800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,278│         2,130│          -852│本年度預算數較上次減列如列數。
  │  │  │  │  7606010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹業務支│        36,769│        45,965│        -9,196│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7606012100  │              │              │              │
  │  │ 5│  │退撫基金監理  │        36,769│        45,965│        -9,196│1.本年度預算數36,769千元,包括人事費22
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,487千元,業務費12,425千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,802千元,獎補助及損失55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,487千元,較上次減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班值班費 227千元,及半年所需人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,012千元,合共減列 8,239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持 8,996千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 2,037千元,增列玉
  │  │  │  │              │              │              │              │    衡樓整修、電腦網路租金及搬遷等費用
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,737千元,計淨增 3,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退撫基金稽查業務 3,484千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列考察、業務資料蒐集研究等費用 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,174千元,及半年所需經費 2,530千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列 3,704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦公事務設備經費 1,802千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列電腦與印表機等辦公事務設備購置
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,433千元,及半年所需經費 222
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列辦公室搬遷購置檔案室及會
  │  │  │  │              │              │              │              │    議室所需設備 1,702千元,計淨減 953
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
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