90C40630.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0006300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │公務人員保障暨│       165,058│       214,540│       -49,482│本科目上次法定預算數 319,083千元,配合
  │  │  │  │培訓委員會    │              │              │              │所屬國家文官培訓所之成立,由「一般行政
  │  │  │  │              │              │              │              │」科目移出 1,250千元及由「訓練與進修業
  │  │  │  │              │              │              │              │務處理」科目移出 129,646千元,列入該所
  │  │  │  │              │              │              │              │「國家文官培訓業務」科目項下,另由台灣
  │  │  │  │              │              │              │              │省政府所屬「人事行政管理與人員培訓」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移入26,353千元,移出移入數互抵後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3606300000  │              │              │              │
  │  │  │  │考試支出      │       165,058│       214,540│       -49,482│
  │  │  │  │  3606300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        97,844│       105,443│        -7,599│1.本科目上次法定預算數 106,693千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出技工 1人及工友 2人之人事費 1,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入所屬國家文官培訓所之「一般行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政」科目,淨計如表列上次預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數97,844千元,包括人事費51
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,925千元,業務費22,156千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資23,763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,925千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費18,270千元,增列職員 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之人事費 799千元,計淨減17,471千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,165千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列辦公室租金 6,042千元,及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 8,383千元,增列職員 2人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    一般事務費等28千元,計淨減14,397千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理 1,491千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增辦公室遷返考試院區之整修與拆遷
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫25,263千元。
  │  │  │  │  3606301100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保障暨培訓    │        62,954│       106,297│       -43,343│
  │  │  │  │  3606301101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保障業務      │        19,441│        29,090│        -9,649│1.本年度預算數19,441千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,216千元,業務費 4,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,216千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 5,622千元,增列職員 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之人事費 755千元,計淨減 4,867千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員保障政策法規之研擬規劃與解
  │  │  │  │              │              │              │              │    釋 1,409千元,較上次減列委託研究編
  │  │  │  │              │              │              │              │    譯各國公務人員保障制度法規 668千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    、出國考察保障業務 645千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 825千元,合共減列 2,138千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公務人員保障制度之宣導 700千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列辦理公務人員保障制度經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公務人員保障案件之擬議與審理 800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列審理保障案件及赴各機
  │  │  │  │              │              │              │              │    關查證證據所需經費 765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)公務人員保障業務之協調聯繫 350千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列協調關係機關及追蹤列管
  │  │  │  │              │              │              │              │    保障案件執行成效所需經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公務人員保障案例公報專輯之編印 966
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列印製及寄發費用等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,084千元。
  │  │  │  │  3606301102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│訓練與進修業務│        27,001│        50,854│       -23,853│1.本科目上次法定預算數 180,500千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出「公務人員考試筆試錄取人員訓練」20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,793千元及「公務人員晉升官等訓練」 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  08,853千元,列入國家文官培訓所之「國
  │  │  │  │              │              │              │              │  家文官培訓業務」科目,淨計如表列上次
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,001千元,包括人事費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,546千元,業務費13,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,546千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 5,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員訓練政策法規之研擬規劃與解
  │  │  │  │              │              │              │              │    釋 3,151千元,較上次減列訓練機構協
  │  │  │  │              │              │              │              │    調會報經費 1,402千元,委託研究編譯
  │  │  │  │              │              │              │              │    各國公務人員訓練制度法規、出國旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 935千元,合共減列 2,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)行政院暨所屬機關以外人員訓練 5,747
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列訓練經費 1,426千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公務人員進修政策法規之研擬規劃解釋
  │  │  │  │              │              │              │              │    與協調 1,522千元,較上次減列舉行研
  │  │  │  │              │              │              │              │    討會與協調會、編印法規、推動公務人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員終身學習活動等經費 1,067千元,出
  │  │  │  │              │              │              │              │    國考察各國公務人員進修業務及參加國
  │  │  │  │              │              │              │              │    際會議等旅運費 700千元,合共減列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)人事人員訓練進修之規劃執行與委託 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,225千元,較上次減列辦理人事人員進
  │  │  │  │              │              │              │              │    修 533千元,選派人事人員及訓練機構
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員赴國外進修觀摩經費 1,264千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 1,797千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公務人員升官等訓練政策法規之研擬規
  │  │  │  │              │              │              │              │    劃及解釋 1,810千元,較上次減列辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    晉升官等訓練所需經費10,635千元。
  │  │  │  │  3606301103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中部辦公室保障│        16,512│        26,353│        -9,841│1.本科目係本年度新增,上次預算數26,353
  │  │  │  │暨培訓        │              │              │              │  千元,係由臺灣省政府所屬「人事行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理與人員培訓」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,512千元,包括人事費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,893千元,業務費 1,419千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,893千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 7,081千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員保障暨培訓 1,619千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列辦理保障案件之擬議、審議與培
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓業務之協調、聯繫所需經費 1,725千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,及半年所需經費 1,035千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 2,760千元。
  │  │  │  │  3606309000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,460│         2,000│         1,460│
  │  │  │  │  3606309019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         3,460│         2,000│         1,460│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置各項事務機具、雜項設備、辦公室遷
  │  │  │  │              │              │              │              │  返考試院區所需之電腦設備、機房各項設
  │  │  │  │              │              │              │              │  施等經費 3,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置電腦設備、各項事務機具、雜項
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備等預算業已編竣,所列 2,000千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3606309800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上次預算數編列。
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