90C40760.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007600000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │審計部台北市審│        59,216│        85,661│       -26,445│
  │  │  │  │計處          │              │              │              │
  │  │  │  │  3707600000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │        59,216│        85,661│       -26,445│
  │  │  │  │  3707600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,341│        37,502│       -14,161│1.本科目上次法定預算數37,341千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出業務費 689千元列入「普
  │  │  │  │              │              │              │              │  通公務審計」科目 445千元、「特種公務
  │  │  │  │              │              │              │              │  審計」科目 127千元、「公有(營)事業
  │  │  │  │              │              │              │              │  審計」科目75千元、「財物審計稽察」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目 2千元、「覆審審計」科目40千元,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「財物審計稽察」科目移入人事費 850
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,341千元,包括人事費18
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,169千元,業務費 3,972千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 400千元,獎補助及損失 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,169千元,較上次減列技
  │  │  │  │              │              │              │              │    工 2人、工友 2人及半年所需人事費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,392千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列辦公器具養護費及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊系統之日常運轉經費 780千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)汰購辦公事務設備經費 200千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增退休人員三節慰問金 800千元。
  │  │  │  │  3707601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        35,725│        48,009│       -12,284│
  │  │  │  │  3707601020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        16,784│        22,067│        -5,283│1.本科目上次法定預算數20,772千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「財物審計稽察」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 850千元及「一般行政」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 445千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,784千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,534千元,業務費 1,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,534千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 5,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 1,250千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次增列通訊費等 6千元。
  │  │  │  │  3707601021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         3,466│         4,635│        -1,169│1.本科目上次法定預算數 4,508千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 127千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,466千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,154千元,業務費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,154千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 1,178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 312千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列通訊費等 9千元。
  │  │  │  │  3707601022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公有(營)事業審│         6,300│         7,990│        -1,690│1.本科目上次法定預算數 7,915千元,配合
  │  │  │  │計            │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費75千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,300千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,740千元,業務費 560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,740千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 2,212千元,增列員工上
  │  │  │  │              │              │              │              │    下班車票費等 486千元,計淨減 1,726
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公有(營)事業審計工作經費 560千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次增列通訊費等36千元。
  │  │  │  │  3707601023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計稽察  │         6,552│        10,335│        -3,783│1.本科目上次法定預算數12,033千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 1,700千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目 850千元、「普通公務
  │  │  │  │              │              │              │              │  審計」科目 850千元,另由「一般行政」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入業務費 2千元,移出移入數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,552千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,830千元,業務費 722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,830千元,較上次減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班值班費及半年所需人事費 3,818千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計稽察工作經費 722千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列通訊費等35千元。
  │  │  │  │  3707601024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,463│         1,802│          -339│1.本科目上次法定預算數 1,762千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費40千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,463千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,403千元,業務費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,403千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費60千元,較上次增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    通訊費等 2千元。
  │  │  │  │  3707601025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            60│            80│           -20│本年度預算數60千元,較上次減列國內出差
  │  │  │  │              │              │              │              │旅費20千元。
  │  │  │  │  3707601026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         1,100│         1,100│             0│1.本年度預算數 1,100千元,包括人事費 3
  │  │  │  │告            │              │              │              │  00千元,業務費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 300千元,與上次同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製經費 800千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次同。
  │  │  │  │  3707609800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           150│           150│             0│仍照上次預算數編列。
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