90C40760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007600000 │ │ │ │ │ 3│ │ │審計部台北市審│ 59,216│ 85,661│ -26,445│ │ │ │ │計處 │ │ │ │ │ │ │ │ 3707600000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 59,216│ 85,661│ -26,445│ │ │ │ │ 3707600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 23,341│ 37,502│ -14,161│1.本科目上次法定預算數37,341千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出業務費 689千元列入「普 │ │ │ │ │ │ │ │ 通公務審計」科目 445千元、「特種公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 審計」科目 127千元、「公有(營)事業 │ │ │ │ │ │ │ │ 審計」科目75千元、「財物審計稽察」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目 2千元、「覆審審計」科目40千元,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「財物審計稽察」科目移入人事費 850 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,341千元,包括人事費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,169千元,業務費 3,972千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 400千元,獎補助及損失 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,169千元,較上次減列技 │ │ │ │ │ │ │ │ 工 2人、工友 2人及半年所需人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,392千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列辦公器具養護費及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊系統之日常運轉經費 780千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)汰購辦公事務設備經費 200千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增退休人員三節慰問金 800千元。 │ │ │ │ 3707601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 35,725│ 48,009│ -12,284│ │ │ │ │ 3707601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 16,784│ 22,067│ -5,283│1.本科目上次法定預算數20,772千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「財物審計稽察」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 850千元及「一般行政」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 445千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,784千元,包括人事費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,534千元,業務費 1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,534千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 1,250千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列通訊費等 6千元。 │ │ │ │ 3707601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 3,466│ 4,635│ -1,169│1.本科目上次法定預算數 4,508千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 127千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,466千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,154千元,業務費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,154千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 1,178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 312千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列通訊費等 9千元。 │ │ │ │ 3707601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公有(營)事業審│ 6,300│ 7,990│ -1,690│1.本科目上次法定預算數 7,915千元,配合 │ │ │ │計 │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費75千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,300千元,包括人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,740千元,業務費 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,740千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 2,212千元,增列員工上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費等 486千元,計淨減 1,726 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公有(營)事業審計工作經費 560千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列通訊費等36千元。 │ │ │ │ 3707601023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計稽察 │ 6,552│ 10,335│ -3,783│1.本科目上次法定預算數12,033千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 1,700千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目 850千元、「普通公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 審計」科目 850千元,另由「一般行政」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入業務費 2千元,移出移入數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,552千元,包括人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,830千元,業務費 722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,830千元,較上次減列加 │ │ │ │ │ │ │ │ 班值班費及半年所需人事費 3,818千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計稽察工作經費 722千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列通訊費等35千元。 │ │ │ │ 3707601024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,463│ 1,802│ -339│1.本科目上次法定預算數 1,762千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費40千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,463千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,403千元,業務費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,403千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費60千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 通訊費等 2千元。 │ │ │ │ 3707601025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 60│ 80│ -20│本年度預算數60千元,較上次減列國內出差 │ │ │ │ │ │ │ │旅費20千元。 │ │ │ │ 3707601026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 1,100│ 1,100│ 0│1.本年度預算數 1,100千元,包括人事費 3 │ │ │ │告 │ │ │ │ 00千元,業務費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 300千元,與上次同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製經費 800千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次同。 │ │ │ │ 3707609800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 150│ 150│ 0│仍照上次預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |