90C40770.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007700000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │審計部高雄市審│        53,386│        79,486│       -26,100│
  │  │  │  │計處          │              │              │              │
  │  │  │  │  3707700000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │        53,386│        79,486│       -26,100│
  │  │  │  │  3707700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        20,798│        33,656│       -12,858│1.本年度預算數20,778千元,包括人事費16
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,285千元,業務費 3,677千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 800千元,獎補助及損失36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,285千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費10,035千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,350千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列國內出差旅費及半年所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,701千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊作業系統之運轉經費 363千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列資訊作業系統維護費及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 922千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增汰購辦公事務設備經費 800千元。
  │  │  │  │  3707701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        32,470│        45,704│       -13,234│
  │  │  │  │  3707701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        15,694│        21,013│        -5,319│1.本年度預算數16,894千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,207千元,業務費 487千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,207千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 8,914千元,增列員工上
  │  │  │  │              │              │              │              │    下班車票費及不休假加班費等 3,980千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減 4,934千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作費 487千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列各項事務費與抽查旅費及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 385千元。
  │  │  │  │  3707701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         4,391│         6,218│        -1,827│1.本年度預算數 4,391千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,181千元,業務費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,181千元,,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 1,656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作費 210千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列各項事務費用與抽查旅費及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 171千元。
  │  │  │  │  3707701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公有(營)事業審│         4,920│         6,753│        -1,833│1.本科目係由上次預算「公營事業及基金審
  │  │  │  │計            │              │              │              │  計」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,920千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,704千元,業務費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,704千元,較上次減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班值班費及半年所需人事費 1,655千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公有(營)事業審計工作費 216千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列各項事務費與抽查旅費及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 178千元。
  │  │  │  │  3707701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計稽察  │         5,672│         9,073│        -3,401│1.本科目係由上次預算「財物審計」科目改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,672千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,375千元,業務費 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,375千元,較上次減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班值班費及半年所需人事費 3,118千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計稽察工作費 297千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列各項事務費與抽查旅費及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 283千元。
  │  │  │  │  3707701024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,432│         1,964│          -532│1.本年度預算數 1,432千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,386千元,業務費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,386千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作費46千元,較上次減列各
  │  │  │  │              │              │              │              │    項事務費與旅費及半年所需經費38千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707701025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            32│            60│           -28│1.本年度預算數32千元,為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32千元,較上次減列國內出
  │  │  │  │              │              │              │              │  差旅費28千元。
  │  │  │  │  3707701026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│           329│           623│          -294│1.本科目係由上次預算「市總決算審核及報
  │  │  │  │告            │              │              │              │  告」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 329千元,包括人事費 135
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 329千元,較上次減列加班
  │  │  │  │              │              │              │              │  值班費及各項事務費 294千元。
  │  │  │  │  3707709800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           118│           126│            -8│本年度預算數較上次減列如列數。
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