90C40801.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │內政部 │ 54,136,261│ 118,070,824│ -63,934,563│1.內政部本年度預算數54,136,261千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次法定預算數 118,070,824千元,減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 63,934,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數 114,048,654千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,配合本部兒童局之成立,分別由「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目移出41千元、「社會福利服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目移出 1,311,809千元,列入該 │ │ │ │ │ │ │ │ 局「一般行政」、「兒童福利業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下,另由台灣省政府所屬「財務行政與 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目移入 4,373千元、「地政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 與新生地開發」科目移入 2,014,241千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「民政業務」科目移入 348,431千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「兵役行政」科目移入 109,724千元、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 消防管理與建設」科目移入 2,586千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「社會福利行政與合作事業管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 1,684,878千元、「社會福利設施管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 與建設」科目移入 1,169,787千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入數互抵後,淨計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 3808010000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 6,195,637│ 6,523,759│ -328,122│ │ │ │ │ 3808010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 1,255,039│ 1,807,511│ -552,472│1.本科目上次法定預算數 457,139千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合兒童局之成立,由「一般行政」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出41千元,另配合科目調整,由「民政業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」、「宗教及史蹟業務」、「戶政業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「役政業務」、「測量及方域」、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 地籍及不動產服務業管理」、「平均地權 │ │ │ │ │ │ │ │ 及土地利用」、「內政資訊業務」、「社 │ │ │ │ │ │ │ │ 會行政業務」、「社會福利服務業務」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「社會保險業務」、「社會救助業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目計移入人事費 348,974千元,及由台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 省政府所屬「財務行政與管理」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,373千元、「地政管理與新生地開發」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入 352,015千元、「社會福利行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 與合作事業管理」科目移入 326,383千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「民政業務」科目移入 223,565千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「兵役行政」科目移入92,517千元、「消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防管理與建設」科目移入 2,586千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,255,039千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,051,913千元,業務費 165,327千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資13,022千元,獎補助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,777千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 955,393千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員、技工、工友 228人之人事費及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 409,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 288,016千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列約聘僱人員18人之人事費、設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施及機械設備養護費等 137,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計業務專案計畫經費 3,870千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列考察建立社會福利指標之研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫等經費 2,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印內政通訊經費 3,122千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 1,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)編印內政部公報經費 4,200千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列一期公報等經費 214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動政風業務經費 438千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列製播宣導廣告等經費 572千元。 │ │ │ │ 3808011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │民政業務 │ 35,007│ 752,242│ -717,235│1.本科目上次法定預算數 775,497千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費39,577千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,另由台灣省政府所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 「民政業務」科目移入16,322千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,007千元,包括業務費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,081千元,獎補助及損失10,926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)地方自治督導經費14,919千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列精簡臺灣省政府功能業務與組織調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整作業等經費25,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公民參政暨政黨政治經費 2,692千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列派員實地瞭解議會議事運作 │ │ │ │ │ │ │ │ 情形等經費 1,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強宣導實踐禮儀規範經費 5,242千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列辦理婚禮、喪禮司儀禮生 │ │ │ │ │ │ │ │ 執事人員培訓制度等經費 2,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導推行墓政及葬儀現代化經費 641千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列業務費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)政黨審議業務經費 1,481千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列考察政黨審議制度及政黨運作情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)地方行政工作經費10,032千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 6,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上次辦理端正社會風俗-改善喪葬設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 及葬儀計畫 679,800千元,改為直撥台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣省各縣市補助經費,所列 679,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3808011500 │ │ │ │ │ │ 3│ │戶政業務 │ 183,409│ 300,263│ -116,854│1.本科目上次法定預算數 340,586千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費44,327千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,另由台灣省政府所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 「民政業務」科目移入 4,004千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 183,409千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,718千元,業務費 159,991千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 900千元,獎補助及損失 800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)督導改進戶籍行政經費 5,204千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列辦理全國戶政日慶祝活動暨整 │ │ │ │ │ │ │ │ 理部分除戶資料編頁碼、轉錄等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強改進國籍行政經費 569千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列召開國籍法規與實務講習研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理戶籍人口統計經費 2,772千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列辦理戶籍人口統計作業講習等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推行人口政策經費 5,621千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列推展人口政策及移民輔導業務等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)戶役政資訊系統擴大應用服務推動計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 167,548千元,較上次減列委託辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理戶役政資訊系統軟體維護等經費93,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,約聘 2人之人事費及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費11,563千元,合共減列 104,785 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)戶政人員之培訓經費 1,695千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列依督導考核成績發給縣市政府及 │ │ │ │ │ │ │ │ 戶政事務所獎勵金等經費 2,309千元。 │ │ │ │ 3808012000 │ │ │ │ │ │ 4│ │役政業務 │ 2,815,171│ 140,055│ 2,675,116│1.本科目上次法定預算數 152,197千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費29,349千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,另由台灣省政府所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 「兵役行政」科目移入17,207千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,815,171千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,612,682千元,業務費 571,269千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎補助及損失 631,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)役政教育計畫經費 845千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)強化兵役行政功能經費 691千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列對兵役業務有功及屆退役政人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 之獎勵等經費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強役男動態管理經費 202,510千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列研修役男免役、禁役、緩征 │ │ │ │ │ │ │ │ 及役種區劃等政策作業經費 467千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理役男體複檢工作等經費 202,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,計淨增 201,533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災 │ │ │ │ │ │ │ │ 害救助工作 193,885千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理在營軍人家屬及遺族急難災害救助 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費59,007千元,增列軍人公墓維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 及整修建等經費 146,345千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 87,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)兵役宣導工作 3,002千元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理替代役宣導及舉辦說明會等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)後備軍人補充兵之管理與召集演習經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,243千元,較上次減列國民兵年度徵 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓計畫作業等經費 517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理替代役工作經費 2,412,995千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列推動兵役替代役專案小組辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公室租金等經費23,516千元,增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 替代役役男薪給、服裝、保險及撫卹等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,409,310千元,計淨增 2,385,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ 3808012500 │ │ │ │ │ │ 5│ │地政業務 │ 258,452│ 983,628│ -725,176│ │ │ │ │ 3808012501 │ │ │ │ │ │ │ 1│測量及方域 │ 106,245│ 632,021│ -525,776│1.本科目上次法定預算數 1,155,815千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費45,319千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目、移出台灣省地籍圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 重測計畫經費 482,460千元列入「土地測 │ │ │ │ │ │ │ │ 量」科目,另由台灣省政府所屬「地政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理與新生地開發」科目移入 3,985千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 106,245千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,838千元,業務費99,227千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 1,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國土測量經費 6,093千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理已登記土地地籍整理工作等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委託代售地圖經費 4,122千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列委託代售台灣地區二萬五千分之一 │ │ │ │ │ │ │ │ 及五萬分之一地形圖等經費 5,118千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本圖修測經費45,300千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理南部地區基本圖修測等經費64,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)方域行政經費 2,283千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 督導各級政府查對行政界線及辦理地圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 審查事務經費 1,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國家基本測量控制點建立及應用計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費48,447千元,較上次減列辦理衛星控 │ │ │ │ │ │ │ │ 制點檢測工作等經費29,199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上次辦理測量人員訓練預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列18,530千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上次辦理台灣省國有林班地地籍測量及 │ │ │ │ │ │ │ │ 土地登記計畫預算業已編竣,所列32,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上次辦理金門縣農地地籍圖重測計畫14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元,改由「離島建設基金」編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列14,900千元如數減列。 │ │ │ │ 3808012502 │ │ │ │ │ │ │ 2│地籍及不動產服│ 55,907│ 126,089│ -70,182│1.本科目上次法定預算數 109,768千元,配 │ │ │ │務業管理 │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費14,988千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,另由台灣省政府所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 「地政管理與新生地開發」科目移入31,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,移出移入數互抵後,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數55,907千元,包括業務費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,907千元,設備及投資 5,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)土地登記管理經費 1,741千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列委託整理及編輯地政法令彙編等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)登記業務之規劃督導與訓練 7,076千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列辦理土地登記人員講習等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)不動產交易管理與輔導經費19,407千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列規劃開發電腦化「代理人 │ │ │ │ │ │ │ │ 證書系統」及「代理人開業登記管理系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統」等經費 2,825千元,增列委託辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 不動產經紀營業員測定經費14,525千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增11,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立土地基本資料庫經費 1,296千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列委辦費 1,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)地政資訊作業及管理經費26,387千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列不斷電系統等保養維護等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上次辦理地政資訊業務整體實施計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列89,727千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808012503 │ │ │ │ │ │ │ 3│平均地權及土地│ 96,300│ 225,518│ -129,218│1.本科目上次法定預算數53,286千元,配合 │ │ │ │利用 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費35,604千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,另由台灣省政府所屬「 │ │ │ │ │ │ │ │ 地政管理與新生地開發」科目移入 207,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,移出移入數互抵後,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數96,300千元,包括業務費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,871千元,設備及投資 149千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失59,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)實施平均地權經費 9,680千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列委託縣市政府辦理都市地區地價指 │ │ │ │ │ │ │ │ 數查編工作等經費 6,957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地權調整經費 921千元,較上次增列研 │ │ │ │ │ │ │ │ 修土地法等經費 621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地利用經費 1,658千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理土地徵收業務等經費 1,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公地行政經費 7,623千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 公地放租、放領、處分、撥用及管理工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作等經費 2,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)非都市土地使用管制經費 4,201千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列辦理非都市土地使用、編定 │ │ │ │ │ │ │ │ 及管制工作等經費 863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)農地重劃業務經費66,302千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列補助辦理農地重劃區農水路更新改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善工程等經費67,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理區段徵收與市地重劃業務經費 5,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,較上次減列撥充「實施平均地 │ │ │ │ │ │ │ │ 權基金」等經費51,267千元。 │ │ │ │ 3808012600 │ │ │ │ │ │ 6│ │土地測量及規劃│ 1,184,759│ 1,901,556│ -716,797│ │ │ │ │設計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3808012601 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地測量 │ 1,055,232│ 1,715,559│ -660,327│1.本科目係本年度新增,上次預算數係由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 測量及方域」科目移入地籍圖重測計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 482,460千元,及由台灣省政府所屬「 │ │ │ │ │ │ │ │ 地政管理與新生地開發」科目移入 1,233 │ │ │ │ │ │ │ │ ,099千元,共計如表列上次預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,055,232千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 571,422千元,業務費 356,546千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資14,258千元,獎補助及損失 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 445,172千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 137,979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,721千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 6,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地籍圖重測計畫經費 451,177千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列業務費、旅運費及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 501,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)控制點測設與管理經費22,686千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費13,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)地籍資料管理經費 4,580千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列各項耗材等經費 4,893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資料供應及受託測量經費24,166千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列辦理都市計畫樁清理補建、 │ │ │ │ │ │ │ │ 晒製地籍圖等經費27,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)測量資訊管理經費15,300千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列資訊設備維護費12,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)圖解地籍圖數值化計畫經費76,430千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需人事費、業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,433千元,增列補助地方政府辦理數 │ │ │ │ │ │ │ │ 化建檔所需經費67,120千元,計淨增43 │ │ │ │ │ │ │ │ ,687千元。 │ │ │ │ 3808012602 │ │ │ │ │ │ │ 2│土地開發 │ 129,527│ 185,997│ -56,470│1.本科目係本年度新增,上次預算數 185,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,係由台灣省政府所屬「地政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 與新生地開發」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 129,527千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 117,291千元、業務費 8,926千元、設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,400千元,獎補助及損失 1,910 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 118,465千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費47,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,222千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列租金、車輛及辦公器具養護費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 油料等經費 4,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃設計與監工業務經費 4,840千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列兼職酬金、設施及機械設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費等經費 4,187千元。 │ │ │ │ 3808013000 │ │ │ │ │ │ 7│ │內政資訊業務 │ 252,583│ 399,170│ -146,587│1.本科目上次法定預算數 445,564千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費46,394千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 252,583千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 83,859千元,設備及投資20,799千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及損失 147,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動內政資訊系統經費29,250千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列汰換主機三年分期付款經費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,推動本部辦公室自動化作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,141千元及三套自動化滅火器海 │ │ │ │ │ │ │ │ 龍設備 5,724千元,合共減列38,865千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃及推動內政資料影像處理系統經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,733千元,較上次減列業務費等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)行政資訊系統開發及維護處理經費20,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,較上次減列業務費等 1,518千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國土資訊系統規劃及推動經費 5,875千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列推動國土資訊系統經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理國土資訊系統基礎環境建置計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 195,036千元,較上次減列測製一千 │ │ │ │ │ │ │ │ 分之一數值地形圖等經費 102,645千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808019000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 179,436│ 207,814│ -28,378│ │ │ │ │ 3808019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 178,436│ 207,654│ -29,218│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參與台北市大眾捷運系統新店線大坪林站 │ │ │ │ │ │ │ │ 第四、五基地聯合開發計畫,興建地下三 │ │ │ │ │ │ │ │ 層、地上十八層辦公大樓總造價 1,984,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,本部依分得樓地板面積 4萬1,15 │ │ │ │ │ │ │ │ 6.65平方公尺,分擔建造費 1,768,330千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分 9年辦理,除84年度至上次預算已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列規劃設計費、共構基礎工程費等 545 │ │ │ │ │ │ │ │ ,285千元外,本年度續編共構基礎施工費 │ │ │ │ │ │ │ │ 178,436千元,較上次減列29,218千元。 │ │ │ │ 3808019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,000│ 160│ 840│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換傳真機 4台預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 160千元如數減列。 │ │ │ │ 3808019800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 31,781│ 31,520│ 261│本年度預算數較上次增加如列數。 │ │ │ │ 5308010000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 337,508│ 804,710│ -467,202│ │ │ │ │ 5308011100 │ │ │ │ │ │10│ │宗教及史蹟業務│ 337,508│ 804,710│ -467,202│1.本科目上次法定預算數 710,958千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費10,788千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,另由台灣省政府所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 「民政業務」科目移入 104,540千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 337,508千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,866千元,業務費34,698千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 293,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)宗教事務推動與發展經費46,276千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列補助九二一及一O二二地震 │ │ │ │ │ │ │ │ 受災寺廟教堂重建及修復專案貸款利息 │ │ │ │ │ │ │ │ 補貼等經費25,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)審查指定古蹟、保存維護宣導民俗及有 │ │ │ │ │ │ │ │ 關文物經費26,215千元,較上次減列補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助地方政府、民間團體等調查、蒐集、 │ │ │ │ │ │ │ │ 整理、製作、研究古蹟與民俗及有關文 │ │ │ │ │ │ │ │ 物等經費64,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台閩地區古蹟維護經費 249,382千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列補助地方政府辦理古蹟規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 整修維護等經費 369,877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,049千元,較上次減列半年所需經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導地方政府纂修地方志書經費 1,586 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列業務費79千元。 │ │ │ │ 6608010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 42,205,760│ 45,170,437│ -2,964,677│ │ │ │ │ 6608013700 │ │ │ │ │ │11│ │社會保險業務 │ 42,205,760│ 45,170,437│ -2,964,677│1.本科目上次法定預算數45,180,411千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費 9,974千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,205,760千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,117千元,獎補助及損失42,193,643 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)社會保險之研究規劃經費 4,132千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需研修農保條例暨施 │ │ │ │ │ │ │ │ 行細則、國民年金宣導等相關經費12,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農民保險業務經費38,840,875千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列農民參加農民健康保險所需保 │ │ │ │ │ │ │ │ 費補助 1,179,813千元、農民參加全民 │ │ │ │ │ │ │ │ 健康保險半年所需保費補助 7,467,160 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、臺灣省各縣市農民參加農民健康 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險與全民健康保險半年所需保費補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,297,945千元、辦理農民保險宣導半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 2,287千元及相關業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 769千元,增列補助農民參加農民健康 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險虧損經費10,350,001千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,597,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農民保險監理業務經費 4,774千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需審查費及旅運費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)低收入戶健康保險費用 1,330,242千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列保險費補助等經費 152,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中重度身心障礙者及七十歲以上中低收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入老人參加全民健康保險保費補助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,025,737千元,較上次減列保險費補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助等經費 445,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上次補助身心障礙者參加社會保險保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費60,000千元,改為直撥台灣省各縣市 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助經費,所列60,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6708010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 281,001│ 50,782,126│ -50,501,125│ │ │ │ │ 6708013800 │ │ │ │ │ │12│ │社會救助業務 │ 281,001│ 50,782,126│ -50,501,125│1.本科目上次法定預算數49,469,050千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費 3,466千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由台灣省政府所 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬「社會福利行政與合作事業管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入 1,316,542千元,移出移入數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 281,001千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,464千元,獎補助及損失 267,537千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)督導辦理各項救助工作經費 176,382千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列大陸同胞救濟、來台探 │ │ │ │ │ │ │ │ 病奔喪服務經費89,830千元、遊民收容 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務及中低收入老人生活津貼電腦化等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,868千元、災害救助、慰問經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 54,500千元,合共減列 164,198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理低收入戶健保住院病患膳食費濟助 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費 104,619千元,較上次減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等經費 146,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上次辦理社會活動輔導經費設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 1,065,735千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上次補助中低收入戶老人生活津貼12,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,855千元、低收入戶各項救助費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,676千元、充實地方政府社會救助金 │ │ │ │ │ │ │ │ 專戶 300,000千元、中低收入戶醫療費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 222,783千元、災害救助經費 200,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元等計16,798,314千元,改為直撥 │ │ │ │ │ │ │ │ 台灣省各縣市補助經費,所列16,798,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上次辦理九二一及一O二二震災受災民 │ │ │ │ │ │ │ │ 眾死亡、重傷與房屋毀損之慰助金及受 │ │ │ │ │ │ │ │ 災戶未接受安置者房屋租金補貼等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,326,690千元,本年度不再編列,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 6808010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 5,116,355│ 14,789,792│ -9,673,437│ │ │ │ │ 6808013500 │ │ │ │ │ │13│ │社會行政業務 │ 172,433│ 254,308│ -81,875│1.本科目上次法定預算數 249,837千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費37,482千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,另由台灣省政府所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 「社會福利行政與合作事業管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入41,953千元,移出移入數互抵後,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 172,433千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,939千元,獎補助及損失 126,494千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)健全人民團體組織及推行改善社會風氣 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費86,965千元,較上次減列辦理慶典 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費及捐助社會團體推展工作等半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費23,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全職業團體組織業務經費24,694千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列業務費等經費 3,802千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行並彙辦群策群力推動心靈改革行動 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 390千元,較上次減列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需業務費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全合作社場組織經費44,797千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列捐助合作社場所需生產器具經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)強化合作事業輔導業務經費11,834千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列辦理合作社籌組輔導等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,623千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增輔導社會福利慈善事業基金會健全 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展業務經費 3,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上次辦理二二八事件處理及補償業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費52,000千元,因其受難者補償事宜業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已完成階段性工作,不再續編相關補償 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費,所列52,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上次辦理健全農漁會團體組織經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,因農漁會法修正通過,主管機 │ │ │ │ │ │ │ │ 關改列行政院農業委員會,所列 1,715 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 6808013600 │ │ │ │ │ │14│ │社會福利服務業│ 4,064,921│ 13,365,697│ -9,300,776│1.本科目上次法定預算數14,709,212千元, │ │ │ │務 │ │ │ │ 配合本部兒童局之成立,移出經費 1,311 │ │ │ │ │ │ │ │ ,809千元,及配合科目調整,移出人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,706千元列入「一般行政」科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如表列上次預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,064,921千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 485,089千元,獎補助及損失 3,579,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推展社會福利綜合工作經費41,670千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列加強宣導及社會福利網頁 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護、辦理各級社政主管人員研習、座 │ │ │ │ │ │ │ │ 談等工作經費12,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展少年福利服務經費 153,607千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列對國內團體與個人之捐助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 212,467千元,以及改為直撥台灣省 │ │ │ │ │ │ │ │ 各縣市補助經費 401,622千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 614,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展婦女福利服務經費 520,416千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列對國內團體與個人之捐助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費63,309千元,以及改為直撥台灣省各 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣市補助經費 104,490千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 167,799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展老人福利服務經費 1,340,745千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列對國內團體與個人之捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 987,512千元,以及改為直撥台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 省各縣市補助經費 896,902千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理老人長期照護先導計畫經費 214,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,計淨減 1,670,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展社區發展工作經費 183,895千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列對國內團體與個人之捐助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 131,216千元,以及改為直撥台灣省 │ │ │ │ │ │ │ │ 各縣市補助經費66,318千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 197,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃建立社會工作專業制度經費16,725 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列對國內團體與個人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助經費12,482千元,以及改為直撥台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣省各縣市補助經費24,010千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列36,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推展身心障礙福利服務經費 1,642,203 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列改為直撥台灣省各縣 │ │ │ │ │ │ │ │ 市補助經費 6,582,346千元,增列對國 │ │ │ │ │ │ │ │ 內團體與個人之捐助經費 278,513千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以及辦理多功能復健研究發展中心經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費14,500千元,計淨減 6,289,333千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)建立社會福利志願服務制度經費46,340 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列對國內團體與個人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助經費11,005千元,以及改為直撥台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣省各縣市補助經費26,140千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減37,145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增辦理社會福利替代役經費21,127千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 辦理社會福利各項調查計畫經費 8,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,較上次減列半年所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 推展家庭暴力防治業務經費47,523千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列對國內團體與個人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助經費23,950千元,以及改為直撥 │ │ │ │ │ │ │ │ 台灣省各縣市補助經費14,188千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列38,138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 推展性侵害防治業務經費42,202千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列對國內團體與個人之捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助經費36,759千元,以及改為直撥台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣省各縣市補助經費 243,720千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 289,479千元。 │ │ │ │ 6808013900 │ │ │ │ │ │15│ │社會福利設施管│ 879,001│ 1,169,787│ -290,786│ │ │ │ │理與建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 6808013901 │ │ │ │ │ │ │ 1│北區老人安養工│ 42,227│ 50,821│ -8,594│1.本科目係本年度新增,上次預算數50,821 │ │ │ │作 │ │ │ │ 千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,227千元,包括人事費38 │ │ │ │ │ │ │ │ ,837千元、業務費 2,915千元、獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,837千元,較上次減列法 │ │ │ │ │ │ │ │ 定編制人員待遇與保險等經費 8,416千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,390千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 1,221千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 替代役役男訓練經費 155千元及省有財 │ │ │ │ │ │ │ │ 產移轉規費 888千元,計淨減 178千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6808013902 │ │ │ │ │ │ │ 2│南區老人安養工│ 44,240│ 57,820│ -13,580│1.本科目係本年度新增,上次預算數57,820 │ │ │ │作 │ │ │ │ 千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,240千元,包括人事費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,371千元、業務費 2,399千元、獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,371千元,較上次減列法 │ │ │ │ │ │ │ │ 定編制人員待遇及保險等經費12,237千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,869千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 1,343千元。 │ │ │ │ 6808013903 │ │ │ │ │ │ │ 3│東區老人安養工│ 60,424│ 85,450│ -25,026│1.本科目係本年度新增,上次預算數85,450 │ │ │ │作 │ │ │ │ 千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數60,424千元,包括人事費56 │ │ │ │ │ │ │ │ ,549千元、業務費 2,765千元、獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 1,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,549千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費23,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,875千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列一般事務費及房屋修繕費等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,173千元。 │ │ │ │ 6808013904 │ │ │ │ │ │ │ 4│澎湖老人安養工│ 36,448│ 46,306│ -9,858│1.本科目係本年度新增,上次預算數46,306 │ │ │ │作 │ │ │ │ 千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,448千元,包括人事費33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,914千元、業務費 1,724千元、獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,914千元,較上次減列法 │ │ │ │ │ │ │ │ 定編制人員待遇及保險等經費 9,328千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,534千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 747千元,增列替 │ │ │ │ │ │ │ │ 代役役男訓練經費 217千元,計淨減 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ 6808013905 │ │ │ │ │ │ │ 5│中區老人安養工│ 55,205│ 71,466│ -16,261│1.本科目係本年度新增,上次預算數71,466 │ │ │ │作 │ │ │ │ 千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數55,205千元,包括人事費49 │ │ │ │ │ │ │ │ ,696千元、業務費 4,084千元、獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 1,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,696千元,較上次減列法 │ │ │ │ │ │ │ │ 定編制人員待遇及保險等經費13,880千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,509千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列一般事務費及遊民就養費等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,598千元,增列替代役役男訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 217千元,計淨減 2,381千元。 │ │ │ │ 6808013906 │ │ │ │ │ │ │ 6│彰化老人養護工│ 133,011│ 186,218│ -53,207│1.本科目係本年度新增,上次預算數 186,2 │ │ │ │作 │ │ │ │ 18千元係由台灣省政府所屬「社會福利設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 133,011千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 125,884千元、業務費 5,940千元、設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,087千元、獎補助及損失 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 125,884千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定編制人員待遇及保險等經費48,507 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,127千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 4,700千元。 │ │ │ │ 6808013907 │ │ │ │ │ │ │ 7│少年輔導工作 │ 38,897│ 52,225│ -13,328│1.本科目係本年度新增,上次預算數52,225 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,897千元,包括人事費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,038千元、業務費 2,200千元、獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,961千元,較上次減列法 │ │ │ │ │ │ │ │ 定編制人員待遇及保險等經費 9,563千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,936千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 3,765千元。 │ │ │ │ 6808013908 │ │ │ │ │ │ │ 8│雲林教養工作 │ 73,328│ 98,952│ -25,624│1.本科目係本年度新增,上次預算數98,952 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數73,328千元,包括人事費69 │ │ │ │ │ │ │ │ ,734千元、業務費 3,227千元、獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,061千元,較上次減列法 │ │ │ │ │ │ │ │ 定編制人員待遇及保險等經費20,266千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,267千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列一般事務費及購置廢水回收設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 5,358千元。 │ │ │ │ 6808013909 │ │ │ │ │ │ │ 9│台南教養工作 │ 106,863│ 149,890│ -43,027│1.本科目係本年度新增,上次預算數 149,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元係由台灣省政府所屬「社會福利設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 106,863千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 102,534千元、業務費 4,018千元、設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 215千元、獎補助及損失96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 102,534千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費40,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,329千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 3,007千元。 │ │ │ │ 6808013910 │ │ │ │ │ │ │10│南投教養工作 │ 96,485│ 135,413│ -38,928│1.本科目係本年度新增,上次預算數 135,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元係由台灣省政府所屬「社會福利設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數96,485千元,包括人事費90 │ │ │ │ │ │ │ │ ,404千元、業務費 4,735千元、設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,125千元、獎補助及損失 221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費88,948千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費31,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,537千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列一般事務費及房屋修繕費等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,952千元。 │ │ │ │ 6808013911 │ │ │ │ │ │ │11│宜蘭教養籌備工│ 22,473│ 8,359│ 14,114│1.本科目係本年度新增,上次預算數 8,359 │ │ │ │作 │ │ │ │ 千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,473千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,932千元、業務費 887千元、設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,932千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 1,911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,541千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 629千元,增列院 │ │ │ │ │ │ │ │ 舍興建工程16,654千元,計淨增16,025 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6808013912 │ │ │ │ │ │ │12│古坑教養籌備工│ 2,804│ 4,012│ -1,208│1.本科目係本年度新增,上次預算數 4,012 │ │ │ │作 │ │ │ │ 千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,804千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,193千元、業務費 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,193千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 611千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 337千元。 │ │ │ │ 6808013913 │ │ │ │ │ │ │13│社會福利人員研│ 28,339│ 42,206│ -13,867│1.本科目係本年度新增,上次預算數42,206 │ │ │ │習 │ │ │ │ 千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,339千元,包括人事費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,585千元、業務費 7,728千元、設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資20千元、獎補助及損失 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,817千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 6,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,522千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列講座鐘點費及郵電材料費等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,282千元。 │ │ │ │ 6808013914 │ │ │ │ │ │ │14│北區育幼工作 │ 44,641│ 58,989│ -14,348│1.本科目係本年度新增,上次預算數58,989 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,641千元,包括人事費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,180千元、業務費 2,627千元、獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,088千元,較上次減列工 │ │ │ │ │ │ │ │ 友 1人之人事費及半年所需人事費13,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,553千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列講座鐘點費等經費 982千元。 │ │ │ │ 6808013915 │ │ │ │ │ │ │15│中區育幼工作 │ 47,775│ 61,794│ -14,019│1.本科目係本年度新增,上次預算數61,794 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,775千元,包括人事費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,945千元、業務費 4,629千元、設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 733千元、獎補助及損失 468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,931千元,較上次減列技 │ │ │ │ │ │ │ │ 工、工友 2人及半年所需人事費12,247 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,844千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列房屋修繕費及點心材料費等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,772千元。 │ │ │ │ 6808013916 │ │ │ │ │ │ │16│南區育幼工作 │ 45,841│ 59,866│ -14,025│1.本科目係本年度新增,上次預算數59,866 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元係由台灣省政府所屬「社會福利設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理與建設」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,841千元,包括人事費42 │ │ │ │ │ │ │ │ ,605千元、業務費 2,836千元、獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,213千元,較上次減列技 │ │ │ │ │ │ │ │ 工、工友 5人及半年所需人事費12,172 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,628千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列約僱人員待遇及點心材料費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,853千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |