90C40822.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008220000 │ │ │ │ │ 4│ │ │警政署入出境管│ 1,291,887│ 1,669,205│ -377,318│本科目上次法定預算數 1,645,667千元,連 │ │ │ │理局 │ │ │ │同由保安警察第三總隊「一般行政」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │入 333千元及「保安警察業務」科目移入23 │ │ │ │ │ │ │ │,205千元,共計如表列上次預算數。 │ │ │ │ 3808220000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,291,887│ 1,669,205│ -377,318│ │ │ │ │ 3808220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 551,351│ 792,616│ -241,265│1.本科目上次法定預算數 141,491千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整「入出境管理業務」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 650,792千元,及由保安警察第三 │ │ │ │ │ │ │ │ 總隊「一般行政」科目移入 333千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 551,351千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 537,075千元,業務費13,694千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 537,075千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 233,266千元,增列約 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘人員14人之人事費 9,860千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 223,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,276千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列一般事務費、房屋建築修繕費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛及辦公器具養護費等經費17,859千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3808221100 │ │ │ │ │ │ 2│ │入出境管理業務│ 735,022│ 865,471│ -130,449│1.本科目上次法定預算數 1,493,058千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費 650,792千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「一般行政」科目,另由保安警察第 │ │ │ │ │ │ │ │ 三總隊「保安警察業務」科目移入23,205 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 735,022千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 347,145千元,設備及投資 386,977千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎補助及損失 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)貫徹執行入出境管理政策經費45,390千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列業務費17,243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強海外服務工作經費 143,034千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費84,551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立整體性國境管理資訊經費 456,894 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列業務費59,942千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列賡續執行「整體境管資訊電腦設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰舊換新計畫」第五階段第一年分期付 │ │ │ │ │ │ │ │ 款經費70,000千元,計淨增10,058千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)收容監管遣返強制出境作業經費89,704 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列業務費64,855千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列執行無戶籍國民、港澳居民非法入 │ │ │ │ │ │ │ │ 境及逾期停留經費30,800千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,713千元。 │ │ │ │ 3808229000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,514│ 8,368│ -4,854│ │ │ │ │ 3808229001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 2,700│ -2,700│上次建造馬祖第二處理中心,所需徵收之土 │ │ │ │ │ │ │ │地補償等預算業已編竣,所列 2,700千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 3808229019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,514│ 5,668│ -2,154│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換本局各處(站、組)影印機、電冰箱 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電視機、縮影閱讀機、冷氣機及傳真機 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費 2,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購錄放影機、單一窗口顯示器、自動語 │ │ │ │ │ │ │ │ 音電話答錄與電話總機系統、投影機及教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學廣播系統設備等經費 1,154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次汰購本局及中正機場二期航站行政業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務用雜項設備等預算業已編竣,所列 5,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元如數減列。 │ │ │ │ 3808229800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,750│ -750│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |