90C40822.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008220000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │警政署入出境管│     1,291,887│     1,669,205│      -377,318│本科目上次法定預算數 1,645,667千元,連
  │  │  │  │理局          │              │              │              │同由保安警察第三總隊「一般行政」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │入 333千元及「保安警察業務」科目移入23
  │  │  │  │              │              │              │              │,205千元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3808220000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,291,887│     1,669,205│      -377,318│
  │  │  │  │  3808220100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       551,351│       792,616│      -241,265│1.本科目上次法定預算數 141,491千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整「入出境管理業務」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 650,792千元,及由保安警察第三
  │  │  │  │              │              │              │              │  總隊「一般行政」科目移入 333千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 551,351千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   537,075千元,業務費13,694千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 537,075千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 233,266千元,增列約
  │  │  │  │              │              │              │              │    聘人員14人之人事費 9,860千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 223,406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,276千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列一般事務費、房屋建築修繕費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    車輛及辦公器具養護費等經費17,859千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3808221100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │入出境管理業務│       735,022│       865,471│      -130,449│1.本科目上次法定預算數 1,493,058千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 650,792千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「一般行政」科目,另由保安警察第
  │  │  │  │              │              │              │              │  三總隊「保安警察業務」科目移入23,205
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 735,022千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   347,145千元,設備及投資 386,977千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎補助及損失 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)貫徹執行入出境管理政策經費45,390千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列業務費17,243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強海外服務工作經費 143,034千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費84,551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立整體性國境管理資訊經費 456,894
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列業務費59,942千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列賡續執行「整體境管資訊電腦設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    汰舊換新計畫」第五階段第一年分期付
  │  │  │  │              │              │              │              │    款經費70,000千元,計淨增10,058千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)收容監管遣返強制出境作業經費89,704
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列業務費64,855千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列執行無戶籍國民、港澳居民非法入
  │  │  │  │              │              │              │              │    境及逾期停留經費30,800千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    38,713千元。
  │  │  │  │  3808229000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,514│         8,368│        -4,854│
  │  │  │  │  3808229001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│         2,700│        -2,700│上次建造馬祖第二處理中心,所需徵收之土
  │  │  │  │              │              │              │              │地補償等預算業已編竣,所列 2,700千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  3808229019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,514│         5,668│        -2,154│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換本局各處(站、組)影印機、電冰箱
  │  │  │  │              │              │              │              │  、電視機、縮影閱讀機、冷氣機及傳真機
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備等經費 2,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新購錄放影機、單一窗口顯示器、自動語
  │  │  │  │              │              │              │              │  音電話答錄與電話總機系統、投影機及教
  │  │  │  │              │              │              │              │  學廣播系統設備等經費 1,154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰購本局及中正機場二期航站行政業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務用雜項設備等預算業已編竣,所列 5,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元如數減列。
  │  │  │  │  3808229800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         2,000│         2,750│          -750│本年度預算數較上次減列如列數。
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