90C40824.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008240000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │警政署國道公路│     1,847,979│     2,712,033│      -864,054│本科目上次法定預算數 1,870,489千元,連
  │  │  │  │警察局        │              │              │              │同由台灣省政府所屬「警政管理與建設」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移入 841,544千元,共計如表列上次預算
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │  3808240000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,847,979│     2,712,033│      -864,054│
  │  │  │  │  3808240100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     1,634,388│     2,328,252│      -693,864│1.本科目上次法定預算數 188,996千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「公路警察業務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費 1,999,980千元,及由台灣省政
  │  │  │  │              │              │              │              │  府所屬「警政管理與建設」科目移入 139
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,276千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,634,388千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,574,403千元,業務費58,377千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎補助及損失 1,608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,534,233千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費 648,214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 100,155千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需人事費及車輛保險等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費45,650千元。
  │  │  │  │  3808241000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公路警察業務  │       153,427│       234,214│       -80,787│1.本科目上次法定預算數 1,572,146千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 1,999,980千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「一般行政」科目,另由台灣省政
  │  │  │  │              │              │              │              │  府所屬「警政管理與建設」科目移入 662
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,048千元,移出移入淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 153,427千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,403千元,業務費 151,549千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)維持交通秩序及安全經費 151,908千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需人事費及郵資等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費80,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)義勇警察組訓工作費 1,519千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所經費 586千元。
  │  │  │  │  3808249000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        58,664│       147,504│       -88,840│
  │  │  │  │  3808249002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         1,383│         5,734│        -4,351│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.整修第一警察隊勤務中心隔間為特種警衛
  │  │  │  │              │              │              │              │  室、會議室及勤務中心等工程經費 723千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.整修第一警察隊泰山分隊盥洗室工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次整修第一、二警察隊餐廳、廚房及化
  │  │  │  │              │              │              │              │  糞池工程等預算業已編竣,所列 5,734千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3808249011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        28,768│       105,443│       -76,675│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換巡邏車26輛及購置警衛執勤用行動電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話16部等經費28,768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換巡邏車69輛、巡邏機車36輛及無
  │  │  │  │              │              │              │              │  線電收發信通訊設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 105,443千元如數減列。
  │  │  │  │  3808249019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        28,513│        36,327│        -7,814│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.持續推動「電子化/網路化政府中程推動
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫」及辦理本局業務資訊化工作,所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置路由器、交換式集線器及印表機設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 3,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰購警示燈26套、酒精測定器65套、V8攝
  │  │  │  │              │              │              │              │  影機40套及雷射槍17具等經費22,296千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換冷氣機及辦公桌椅設備等經費 3,094
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上次汰換自動掣單系統、雷達測速器、辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公桌椅及電腦相關設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列36,327千元如數減列。
  │  │  │  │  3808249800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         2,063│          -563│本年度預算數較上次減列如列數。
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