90C40827.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008270000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │警政署空中警察│       293,646│       486,034│      -192,388│
  │  │  │  │隊            │              │              │              │
  │  │  │  │  3808270000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │       293,646│       486,034│      -192,388│
  │  │  │  │  3808270100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       137,196│       188,379│       -51,183│1.本科目上次法定預算數52,641千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「空中警察業務」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 134,111千元及業務費 1,627千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 137,196千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   132,475千元,業務費 4,493千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 132,475千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費47,568千元,增列成立
  │  │  │  │              │              │              │              │    台中分隊值(備)勤費與新進飛行、修
  │  │  │  │              │              │              │              │    護人員提敘差額 4,420千元,計淨減43
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,721千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列業務費及員工上下班車票費等 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,035千元。
  │  │  │  │  3808271000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │空中警察業務  │       148,712│       215,771│       -67,059│1.本科目上次法定預算數 351,509千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 134,111千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 1,627千元列入「一般行政」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 148,712千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   148,562千元,獎補助及損失 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強直昇機維修確保飛航安全經費 125
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,298千元,較上次減列半年所需經費74
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,053千元,增列直昇機維護及保險經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,219千元,計淨減59,834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強直昇機飛行修護訓練及執行空中勤
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費23,414千元,較上次減列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費12,703千元,增列直昇機油料經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,478千元,計淨減 7,225千元。
  │  │  │  │  3808279000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         7,238│        81,196│       -73,958│
  │  │  │  │  3808279002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         1,610│             -│         1,610│本年度預算數 1,610千元,係整建高雄分隊
  │  │  │  │              │              │              │              │棚廠之儲藏室所需經費。
  │  │  │  │  3808279011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,150│        80,898│       -78,748│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購直昇機拖車 2輛及電源感應器電動拖
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 1輛等經費 2,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購直昇機七架之空調系統、發動機
  │  │  │  │              │              │              │              │   2組、主齒輪箱 1組、高階段維修廠站設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備、偵防車 1輛、特種工程車 1輛及中型
  │  │  │  │              │              │              │              │  警備車 2輛等預算業已編竣,所列80,898
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3808279019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         3,478│           298│         3,180│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購公文電子化影像處理系統及雜項設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 3,478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換隊本部及高雄分隊辦公桌椅、洗
  │  │  │  │              │              │              │              │  衣機及飲水機設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   298千元如數減列。
  │  │  │  │  3808279800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           500│           688│          -188│本年度預算數較上次減列如列數。
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