90C40828.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0008280000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │警政署國家公園│       332,351│       472,402│      -140,051│本科目上次法定預算 432,816千元,由保安
  │  │  │  │警察大隊      │              │              │              │警察第一總隊「保安警察業務務」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │39,586千元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3808280000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │       332,351│       472,402│      -140,051│
  │  │  │  │  3808280100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       300,727│       414,068│      -113,341│1.本科目上次法定預算數79,214千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「國家公園警察管理業務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,移入人事費 334,854千元,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 300,727千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   286,116千元,業務費14,611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數與上次預算數之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持 286,116千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 134,466千元,增列30名
  │  │  │  │              │              │              │              │    員警所需人事費28,000千元,計淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    06,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,611千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及業務費 6,875千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3808281100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國家公園警察管│        29,268│        44,286│       -15,018│1.本科目上次法定預算數 379,140千元,配
  │  │  │  │理業務        │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 334,854千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,268千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,010千元,獎補助及損失72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數與上次預算數之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │  國家公園警察管理業務辦理國家公園治安
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護工作經費29,268千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │  年所需經費及旅運費15,018千元。
  │  │  │  │  3808289000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,356│        13,083│       -11,727│
  │  │  │  │  3808289011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         4,660│        -4,660│上次汰換警用車輛預算業已編竣,所列 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │60千元如數減列。
  │  │  │  │  3808289019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,356│         8,423│        -7,067│本年度預算數與上次預算數之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及增購應勤什項設備 1,356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置個人電腦及其週邊設備與各項警
  │  │  │  │              │              │              │              │  勤設備等預算業已編竣,所列 8,423千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3808289800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,000│           965│            35│本年度預算數較上次減列如列數。
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