90C40831.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008310000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │警政署保安警察│     3,656,663│     8,071,849│    -4,415,186│1.警政署保安警察第一總隊本年度預算數 3
  │  │  │  │第一總隊      │              │              │              │  ,656,663千元,較上次法定預算數 8,127
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,878千元,減列 4,471,215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上次法定預算數 8,127,878千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「一般行政」科目移出人事經費56,029
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3808310000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     3,656,663│     8,071,849│    -4,415,186│
  │  │  │  │  3808310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     3,537,908│     7,835,070│    -4,297,162│1.本科目上次預算數 448,699千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整由「保安警察業務」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,379,096千元及「獎助及損失」移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 7,275千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,537,908千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,393,656千元,業務費 125,652千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎補助及損失18,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,393,656千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費 2,872,094千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │    撥充實地方基層警力減列人事費 1,209
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,209千元及移撥航空警察局減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     133,691千元,合共減列 4,214,994千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 144,252千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費、維護費及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費72,458千元,移撥充實地方基層警力
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費10,076千元,以及移撥航空
  │  │  │  │              │              │              │              │    警察局減列服裝費 1,206千元,增列兵
  │  │  │  │              │              │              │              │    役替代役訓練經費 1,572千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    82,168千元。
  │  │  │  │  3808311000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │        91,855│       158,985│       -67,130│1.本科目上次預算數 7,584,942千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整移出人事費 7,418,682千元,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「獎助及損失」移出 7,275千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目人事費,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數91,855千元係屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.機動警力及訓練經費91,855千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列半年所需經費及員警常年訓練等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  62,407千元,移撥充實地方基層警力移列
  │  │  │  │              │              │              │              │  服裝費17,115千元,移撥航空警察局減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  服裝費 944千元,以及減列赴美考察特勤
  │  │  │  │              │              │              │              │  警力旅費82千元,增列兵役替代役訓練經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費13,418千元,計淨減67,130千元。
  │  │  │  │  3808319000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        23,900│        73,670│       -49,770│
  │  │  │  │  3808319002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         2,557│        33,165│       -30,608│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.石牌營區室內靶場增設消防感應器及消防
  │  │  │  │              │              │              │              │  排煙設備等乙批經費 2,557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次整修石牌營區綜合大樓、操場及忠勇
  │  │  │  │              │              │              │              │  樓綠化與三峽營區日新樓後方坡坎補強等
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程預算業已編竣,所列33,165千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3808319011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│        22,050│       -22,050│上次汰換大型警備車 4輛、通訊警備車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │、勤務車 3輛、偵防車 4輛、機車20輛等預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列22,050千元如數減列。
  │  │  │  │  3808319019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        21,343│        18,455│         2,888│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦設備、辦公及訓練用設備與增列
  │  │  │  │              │              │              │              │  兵役替代役等經費21,343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置各項資訊設備及各項辦公設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列18,455千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3808319800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         3,000│         4,124│        -1,124│本年度預算數較上次減列如列數。
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