90C40833.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008330000  │              │              │              │
  │10│  │  │警政署保安警察│     1,209,725│     1,839,785│      -630,060│本科目上次法定預算數 1,863,323千元,由
  │  │  │  │第三總隊      │              │              │              │「一般行政」科目移出 333千元及「保安警
  │  │  │  │              │              │              │              │察業務」科目移出23,205千元,列入入出境
  │  │  │  │              │              │              │              │管理局「一般行政」科目 333千元及「入出
  │  │  │  │              │              │              │              │境管理業務」科目23,205千元項下外,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3808330000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,209,725│     1,839,785│      -630,060│
  │  │  │  │  3808330100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     1,166,253│     1,759,390│      -593,137│1.本科目上次法定預算數 268,607千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「保安警察業務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費 1,489,283千元及獎助及損失 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,166,253千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,126,837千元,業務費28,946千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎補助及損失10,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,125,283千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列職員 2人、警員61人及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 578,736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費40,970千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及旅運費14,401千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3808331500  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │        39,842│        60,307│       -20,465│1.本科目上次法定預算數 1,551,090千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 1,489,283千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及獎助及損失 1,500千元,列入「一般
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,842千元,包括業務費39
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,842千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)財稅機關安全維護經費 5,310千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 2,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨櫃安全檢查業務經費26,551千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列職員 2人、警員61人之服裝費
  │  │  │  │              │              │              │              │     450千元及半年所需經費 8,657千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 9,107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑案處理業務經費 3,977千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 3,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)員警教育訓練經費 4,004千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費及員警常年教育集訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,011千元。
  │  │  │  │  3808339000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,130│        18,025│       -15,895│
  │  │  │  │  3808339011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│            70│        13,945│       -13,875│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行政業務用傳真機等經費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換大型警備車 3輛、中型警備車 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛、機車50輛及購置傳真機等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列13,945千元如數減列。
  │  │  │  │  3808339019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,060│         4,080│        -2,020│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置警政業務用電腦設備及汰購總隊部暨
  │  │  │  │              │              │              │              │  各大中隊行政業務用辦公設備等經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置警政業務用電腦設備及行政業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  用雜項設備等預算業已編竣,所列 4,080
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3808339800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         2,063│          -563│本年度預算數較上次減列如列數。
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