90C40835.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008350000  │              │              │              │
  │12│  │  │警政署保安警察│     2,380,419│     5,748,656│    -3,368,237│
  │  │  │  │第五總隊      │              │              │              │
  │  │  │  │  3808350000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     2,380,419│     5,748,656│    -3,368,237│
  │  │  │  │  3808350100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     2,314,941│     5,644,416│    -3,329,475│1.本科目上次法定預算數 501,943千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出退休退職人員慰問金 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,385千元,列入「保安警察業務」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  另由「保安警察業務」科目移入人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,141,717千元、獎助及損失經費 2,141千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,314,941千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,284,743千元,業務費30,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,284,743千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費 1,243,665千元,以
  │  │  │  │              │              │              │              │    及移撥充實地方基層警力減列人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,048,939千元,合共減列 3,292,604千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費30,198千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費與業務費22,331千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,以及移撥充實地方基層警力減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費17,071千元,增列兵役替代役業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,531千元,計淨減36,871千元。
  │  │  │  │  3808350200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │        50,156│        79,140│       -28,984│1.本科目上次法定預算數 5,221,613千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出人事費 5,141,717千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、獎助及損失經費 2,141千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,另由「一般行政」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入退休退職人員慰問金 1,385千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數50,156千元,包括業務費47
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,309千元,獎補助及損失 2,847千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.機動警力及訓練經費50,156千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列半年所需經費及警勤設備維修費27,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元及移撥充實地方基層警力移列服裝
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 8,850千元,增列兵役替代役業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,469千元,計淨減28,984千元。
  │  │  │  │  3808359000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        13,822│        23,037│        -9,215│
  │  │  │  │  3808359011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,650│        17,950│       -13,300│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車 2輛、偵防車 5輛等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換大型警備車 4輛、偵防車 3輛等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列17,950千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3808359019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         9,172│         5,087│         4,085│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置行政業務用電腦及應勤、辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備等經費 9,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置電腦設備及行政業務用雜項設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 5,087千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3808359800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         2,063│          -563│本年度預算數較上次減列如列數。
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