90C40835.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008350000 │ │ │ │ │12│ │ │警政署保安警察│ 2,380,419│ 5,748,656│ -3,368,237│ │ │ │ │第五總隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3808350000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 2,380,419│ 5,748,656│ -3,368,237│ │ │ │ │ 3808350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 2,314,941│ 5,644,416│ -3,329,475│1.本科目上次法定預算數 501,943千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出退休退職人員慰問金 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,385千元,列入「保安警察業務」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由「保安警察業務」科目移入人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,141,717千元、獎助及損失經費 2,141千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,314,941千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,284,743千元,業務費30,198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,284,743千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費 1,243,665千元,以 │ │ │ │ │ │ │ │ 及移撥充實地方基層警力減列人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,048,939千元,合共減列 3,292,604千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費30,198千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費與業務費22,331千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,以及移撥充實地方基層警力減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費17,071千元,增列兵役替代役業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,531千元,計淨減36,871千元。 │ │ │ │ 3808350200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 50,156│ 79,140│ -28,984│1.本科目上次法定預算數 5,221,613千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出人事費 5,141,717千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、獎助及損失經費 2,141千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,另由「一般行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入退休退職人員慰問金 1,385千元,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,156千元,包括業務費47 │ │ │ │ │ │ │ │ ,309千元,獎補助及損失 2,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.機動警力及訓練經費50,156千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費及警勤設備維修費27,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元及移撥充實地方基層警力移列服裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,850千元,增列兵役替代役業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,469千元,計淨減28,984千元。 │ │ │ │ 3808359000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 13,822│ 23,037│ -9,215│ │ │ │ │ 3808359011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,650│ 17,950│ -13,300│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車 2輛、偵防車 5輛等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換大型警備車 4輛、偵防車 3輛等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列17,950千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808359019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 9,172│ 5,087│ 4,085│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置行政業務用電腦及應勤、辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費 9,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置電腦設備及行政業務用雜項設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 5,087千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3808359800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 2,063│ -563│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |