90C40851.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008510000  │              │              │              │
  │16│  │  │消防署及所屬  │     1,422,135│     1,755,499│      -333,364│本科目上次預算數 1,497,703千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │原臺灣省政府及所屬「消防管理及建設」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移入經費 257,796千元,共計如表列上次
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數。
  │  │  │  │  3808510000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,422,135│     1,755,499│      -333,364│
  │  │  │  │  3808510100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       253,053│       376,979│      -123,926│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 199,996千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │  年所需人事費94,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費53,057千元,減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │  年所需經費、業務費及旅運費29,354千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3808511000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │消防救災業務  │       299,359│       431,565│      -132,206│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.消防管理業務經費34,124千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列消防救災系列宣導等經費35,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.加強救災救護指揮工作經費 9,968千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上次減列救災救護指揮中心連線資訊設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備 2,800千元,改為直撥臺灣省各縣市補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助經費,減列旅運費 466千元,增列設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  及機械設備養護費等 155千元,計淨減 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.加強災害預防工作經費30,730千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  次減列補助地方消防單位購置消防安全設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備檢查器材經費24,400千元,改為直撥臺
  │  │  │  │              │              │              │              │  灣省各縣市補助經費及半年所需經費12,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元,合共減列36,630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.加強災害搶救工作經費 141,194千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上次減列補助地方購置義消裝備器材30,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,改為直撥臺灣省各縣市補助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  及半年所需經費40,264千元,增列捐助財
  │  │  │  │              │              │              │              │  團法人消防發展基金會20,000千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  減50,264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.加強緊急救護工作經費36,182千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  次減列半年所需經費10,484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.加強災害調查工作經費 7,900千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  次減列半年所需經費 4,314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.加強消防教育訓練工作經費39,261千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上次減列半年所需經費17,927千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列消防役訓練經費26,095千元,計淨增 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,168千元。
  │  │  │  │  3808512000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │港務消防業務  │       136,781│       198,891│       -62,110│本年度預算數之內容與上次比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.基隆港務消防業務36,929千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列半年所需經費16,083千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.台中港務消防業務24,942千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列半年所需經費10,916千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.高雄港務消防業務68,285千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列半年所需經費32,221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.花蓮港務消防業務 6,625千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列半年所需經費 2,890千元。
  │  │  │  │  3808519000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       731,142│       745,590│       -14,448│
  │  │  │  │  3808519002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       495,837│       596,256│      -100,419│1.本年度預算數較上次減列如列數。
  │  │  │  │  3808519011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│       179,305│       100,000│        79,305│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增建構有、無線電通訊系統經費 125,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增購置加強緊急運送能力救護車10輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  消防車輛等54,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次購置消防車輛經費等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 100,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3808519019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        56,000│        49,334│         6,666│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增購置自動心臟去顫電擊器10組 2,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.增列充實地方消防單位各型裝備器材經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  54,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次購置災情傳遞資訊系統設備、鑑定實
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗室用儀器設備及各型消防裝備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列49,334千元如數減列。
  │  │  │  │  3808519800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,800│         2,474│          -674│本年度預算數較上次減列如列數。
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