90C40851.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008510000 │ │ │ │ │16│ │ │消防署及所屬 │ 1,422,135│ 1,755,499│ -333,364│本科目上次預算數 1,497,703千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │原臺灣省政府及所屬「消防管理及建設」科 │ │ │ │ │ │ │ │目移入經費 257,796千元,共計如表列上次 │ │ │ │ │ │ │ │預算數。 │ │ │ │ 3808510000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,422,135│ 1,755,499│ -333,364│ │ │ │ │ 3808510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 253,053│ 376,979│ -123,926│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 199,996千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費94,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費53,057千元,減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費、業務費及旅運費29,354千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │消防救災業務 │ 299,359│ 431,565│ -132,206│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消防管理業務經費34,124千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列消防救災系列宣導等經費35,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強救災救護指揮工作經費 9,968千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列救災救護指揮中心連線資訊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備 2,800千元,改為直撥臺灣省各縣市補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助經費,減列旅運費 466千元,增列設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 及機械設備養護費等 155千元,計淨減 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強災害預防工作經費30,730千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列補助地方消防單位購置消防安全設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備檢查器材經費24,400千元,改為直撥臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣省各縣市補助經費及半年所需經費12,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,合共減列36,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強災害搶救工作經費 141,194千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列補助地方購置義消裝備器材30,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,改為直撥臺灣省各縣市補助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費40,264千元,增列捐助財 │ │ │ │ │ │ │ │ 團法人消防發展基金會20,000千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減50,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.加強緊急救護工作經費36,182千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費10,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.加強災害調查工作經費 7,900千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費 4,314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.加強消防教育訓練工作經費39,261千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費17,927千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列消防役訓練經費26,095千元,計淨增 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,168千元。 │ │ │ │ 3808512000 │ │ │ │ │ │ 3│ │港務消防業務 │ 136,781│ 198,891│ -62,110│本年度預算數之內容與上次比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基隆港務消防業務36,929千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費16,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台中港務消防業務24,942千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費10,916千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高雄港務消防業務68,285千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費32,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.花蓮港務消防業務 6,625千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 2,890千元。 │ │ │ │ 3808519000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 731,142│ 745,590│ -14,448│ │ │ │ │ 3808519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 495,837│ 596,256│ -100,419│1.本年度預算數較上次減列如列數。 │ │ │ │ 3808519011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 179,305│ 100,000│ 79,305│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增建構有、無線電通訊系統經費 125,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增購置加強緊急運送能力救護車10輛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 消防車輛等54,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次購置消防車輛經費等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 100,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3808519019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 56,000│ 49,334│ 6,666│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置自動心臟去顫電擊器10組 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增列充實地方消防單位各型裝備器材經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 54,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次購置災情傳遞資訊系統設備、鑑定實 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗室用儀器設備及各型消防裝備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列49,334千元如數減列。 │ │ │ │ 3808519800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,800│ 2,474│ -674│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |